600323_2011南海发展年报摘要.ppt
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1、南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要南海发展股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)何彦英声明:保证年
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,南海发展600323上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄春然广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 22 楼0757-862809960757-,汤玉云广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 22 楼0757-862809960757-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,主要会计数据营业收入营业利润利润总额,2011 年747,698,082.21190,330,791.95192,803,183.23
3、,2010 年595,308,598.96158,004,879.56744,706,606.33,本期比上年同期增减(%)25.6020.46-74.11,2009 年465,224,705.16117,098,488.91129,296,801.39,1,南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润,150,080,265.72,558,152,922.51,-73.11,103,573,434.57,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,147,785,609.73,119,418,269.50,23.75,94,727,802.62,的净利润,经营活动产
4、生的现金流量净额,204,460,675.81,224,893,823.26,-9.09,216,879,417.82,本期末比上,2011 年末,2010 年末,年同期末增,2009 年末,减(%),总资产负债总额所有者权益(或股东权益)股本,3,904,440,849.642,111,410,280.301,621,296,393.60325,282,103,3,191,643,265.301,550,960,814.001,525,429,811.68271,068,419,22.3336.146.2820.00,2,130,310,836.741,019,149,844.491,007
5、,983,639.10271,068,419,报告期内利润总额、净利润同比大幅下降而扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因是公司2010年度的净利润构成中,除三大主营业务外,主要为出售狮山羊房岗土地获得的4.4亿元的非经常性损益,而2011年度的净利润均主要来源于供水、污水处理和固废处理三大主营业务。扣除非经常性损益事项的影响,公司主营业务实现了盈利增长。3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司
6、股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),2011 年0.460.460.459.549.390.632011 年末4.9854.08,2010 年1.721.720.3744.069.430.692010 年末4.6948.59,本期比上年同期增减(%)-73.26-73.2621.62下降 34.52 个百分点下降 0.04 个百分点-9.09本期末比上年同期末增减(%)6.28提高 5.49 个百分点,2009 年0.320.320.2910.629.710.672009 年末3.1047.85,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币2,1,南海发展股份有限公司 20
7、11 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,项目,2011 年度1,232,872.20,2010 年度585,555,243.50,2009 年度-630,500.59,计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相,关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府,337,913.67,264,000.00,10,264,853.66,补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,227,204.00,3,000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响
8、数合计,901,605.41-404,939.292,294,655.99,-842,706.15-146,244,884.34438,734,653.01,772,272.75-1,560,993.878,845,631.95,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,42,857 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,42,665 户,前十名股东持股情况,股东名称佛山市南海供水集团有限公司福建省华兴集团有限责任公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)28.244.97,持股总数91,852,72616,
9、159,613,报告期内增减15,308,7882,693,269,持有有限 质押或冻售条件股 结的股份份数量 数量无未知,中国光大银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫资源优选混合,未知,2.15,7,008,090,765,404,未知,型证券投资基金国际金融渣打GOVERNMENT,OF SINGAPORE INVESTMENT,未知,1.57,5,121,654,5,121,654,未知,CORPORATION PTE LTD,中融国际信托有限公司融新278 号,未知,3,267,499,3,267,499,未知,施韶东上海国际信托有限公司中国农业银行银河稳健证券投资基金郭焕珍冯翔,境内自然
10、人未知未知境内自然人境内自然人,0.750.690.630.510.49,2,424,8592,238,8342,051,7101,668,5601,602,605,609,8432,238,8342,051,71096,967792,605,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称佛山市南海供水集团有限公司福建省华兴集团有限责任公司,3,持有无限售条件股份的数量91,852,72616,159,613,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股,南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金国 际 金 融 渣 打
11、GOVERNMENT OF SINGAPOREINVESTMENT CORPORATION PTE LTD中融国际信托有限公司融新 278 号施韶东上海国际信托有限公司中国农业银行银河稳健证券投资基金郭焕珍冯翔,7,008,0905,121,6543,267,4992,424,8592,238,8342,051,7101,668,5601,602,605,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、前十名股东中,佛山市南海供水集团有限公司与其他股东不存在关联关系。,上述股东关联关系或一致行动的说明,2、公司未知其他股东之间是否存在关联关
12、系,也,未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况2011 年,公司抓住国家“十二五”规划及佛山市“四化融合、智慧佛山”、南海区“中枢两翼,核心带动”、“城市更新行动计划”的实施的机遇,以“抓重点,打基础”为导向,以供水、污水处理、固废处理等业务为重点,不断强化内部管理,积极开拓创新,打造在全国有影响力的系统性环境服务投资商和运营商,实现了公司的持续健康发展。本报告期公司实现营业收入74,769.81万元,同
13、比增长25.60%;其中主营业务收入(供水业务、污水处理业务和固废处理业务)收入70,889.03万元,占营业收入的94.81%,主营业务收入同比增长4,南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要26.02%;实现营业利润19,033.08万元,同比增长20.46%;营业收入和营业利润增长的主要原因是报告期内污水处理业务和固废处理业务收入增加。实现归属于上市公司股东的净利润15,008.02万元,同比下降73.11%,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,778.56万元,同比增长23.75%。净利润同比大幅下降而扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因是公司2010年度
14、的净利润构成中,除三大主营业务外,主要为出售狮山羊房岗土地获得的4.4亿元的非经常性损益,而2011年度的净利润均主要来源于三大主业。扣除非经常性损益事项的影响,公司主营业务实现了盈利增长。报告期内,公司主营业务为供水业务、污水处理业务和固废处理业务(包括垃圾压缩转运和垃圾焚烧发电处理)。报告期内各业务主要生产数据及市场占有情况如下:,分行业或分产品,2011 年,生产量/处理2010 年 比上年增减,销售量/结算量2011 年 2010 年 比上年增减,市场占有率2011 年,供水(万立方米)污水处理(万立方米),35,95113,861,35,3808,222,1.61%68.58%,34
15、,11316,240,33,7089,620,1.20%68.81%,80%70%,固废处理,其中:垃圾焚烧(万吨),34.55,9.51,263.30%,34.55,9.51,263.30%,100%,垃圾转运(万吨),26.26,26.26,100%,发电量(万千瓦时),11,331,3,769,200.64%,9,089,2,522,260.39%,供水业务:报告期内供水业务实现稳健经营,供水量的增长主要源于用水的自然增长。污水处理业务:报告期内公司运营中的污水处理项目总规模为 55.8 万立方米/日,污水处理量和结算量同比大幅增长的原因是部分污水处理项目在 2010 年下半年才陆续投产
16、,而 2011 年度则全年生产。固废处理业务:报告期内,固废处理业务取得了较大发展。一方面,南海垃圾焚烧发电一厂(400吨/日)稳定运营。另一方面,报告期下半年新增南海垃圾焚烧发电二厂项目(1500 吨/日)和垃圾压缩转运项目(2200 吨/日)投产。报告期内,公司进一步加大科研投入,提高自主创新能力。先后完成了一系列节能降耗、技术改造和技术创新项目,积极推进科技项目、专利申报工作,成功获得 8 项专利授权。此外,报告期内,收购了佛山市南海燃气发展有限公司 25%股权(报告期内签署了股权转让合同但 2012 年 1 月才完成工商登记变更,故对本年度业绩未产生影响),并计划于 2 年内实现对其的
17、控股;报告期内公司完成了 6.5 亿元公司债的发行,启动了非公开发行股票工作,拓宽了公司的融资渠道,为公司的发展提供了一定的资金保证。随着公司业务的发展,公司在南海区市政公用行业和环境服务方面的地位将得到显著增强,打造的环境产业链条进一步完善。公司将充分利用“系统化环境服务”的优势,积极向外拓展。把南5,。,南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要海发展打造成为在全国有影响力的“系统性环境服务投资商和运营商”存在的主要困难有:(1)公司的品牌影响力有待提升。(2)受节能减排、产业结构调整及经济增长放缓等因素的不利影响,公司现有区域的供水量增长缓慢。(3)水务、固废处理等行业市场化迅速发展
18、,项目竞争激烈,对外市场拓展难度加大。(4)随着公司业务发展的需要,公司资金需求加大,而国家银根持续收紧,银行贷款难度加大,公司亟需拓宽融资渠道。(5)随着行业的发展,公司需进一步提高技术创新和技术管理水平,提升科技竞争力。(6)随着公司业务的快速扩张,如何培养和保留人才并做好员工激励和提高执行力,是需要面对的重要课题。公司经营和盈利能力的连续性和稳定性公司目前的主营业务为自来水生产与供应、污水处理和固废处理,都是社会生活和生产所必需,自然变动幅度较小,公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况表,单位:元,币种:人民币,营业收入,
19、营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增 毛利率比上年增减(%),行业,减(),减(),供水业务污水处理业务固废处理业务,456,809,865.85145,563,264.99106,517,120.54,269,387,733.6590,708,478.7049,495,739.93,41.0337.6853.53,1.9559.47359.96,0.36 提高 0.93 个百分点72.05 下降 4.56 个百分点310.92 提高 5.54 个百分点,本报告期公司主营业务包括供水业务、污水处理业务和固废处理业务。污水处理业务毛利率下降 4.56 个
20、百分点,主要原因是由于污水收集量逐步增加至接近保底水平而导致成本支出同比增加,成本增幅大于收入增幅所致。固废处理业务毛利率提高 5.54 个百分点,主要原因是报告期下半年陆续新增南海垃圾压缩转运项目、垃圾焚烧发电二厂项目投产,二厂项目比原一厂项目规模大,运行效率较好。(2)主营业务分地区情况表,单位:元,币种:人民币,地区佛山市南海区,营业收入708,890,251.386,营业收入比上年增减()26.02,南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司主营业务全部来源于佛山市南海区。(3)主要供应商、客户情况采购方面,公司向前 5 名供应商合计采购金额为 13,960.54 万元,占年度
21、采购总额的 56.75%;工程承包方面,公司向前 5 名承包商发包合计金额为 11,447.48 万元,占年度工程总金额的 31.97%;销售方面,公司向前 5 名客户合计销售额为 29,659.07 万元,占年度销售总额的 39.67%。(4)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明本年度主营业务未发生变化,但主营业务结构有所调整,各主营业务占比情况变动如下:营业收入占主营业务收入比例(%),2011 年,2010 年,变化幅度,供水业务污水处理业务固废处理业务,64.4420.5315.03,79.6616.234.13,下降 15.22 个百分点提高 4.30 个百分点提高 10.90 个
22、百分点,3、公司财务状况(1)报告期资产构成及费用情况 报告期资产构成情况表,单位:元,币种:人民币,项目,2011 年度,2010 年度,变动分析,金额,占总资,金额,占总资,增长(%),变动原因说明,产比重,产比重,货币资金,566,768,302.86,14.52,404,117,839.47,12.66,40.25,发行了 6.5 亿元公司债,交易性金融资产,19,003,000.00,0.45,收回了理财产品,应收账款其他应收款长期应收款,72,414,313.0912,240,829.6054,108,990.52,0.500.311.39,37,975,828.925,379,4
23、90.8119,467,254.31,0.720.170.61,90.69127.55177.95,新投产项目中部分垃圾转运费、污水处理费未收到应收施工安全保证金增加九江污水处理公司污水管网收集系统投入增加,固定资产,1,177,131,524.26,30.15 1,148,947,092.67,36.00,2.45,供水管网完工转入,南海垃圾焚烧发电二厂项,在建工程,166,095,063.85,4.25,460,114,612.40,14.42,-63.90,目、垃圾压缩转运项目及平洲污水处理三期项目完,工,工程物资,2,992,697.25,0.08,67,194,149.37,2.11
24、,-95.55,南海垃圾焚烧发电二厂项目设备安装完成,南海垃圾焚烧发电二厂项,无形资产,1,587,599,029.24,40.66,743,470,507.73,23.29,113.54,目、垃圾压缩转运项目及平洲污水处理三期项目完,工转入,长期待摊费用,25,222,362.24,0.65,13,496,735.90,0.42,86.88,一户一表改造费用增加,报告期费用及所得税情况表,7,单位:元,币种:人民币,南海发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目,2011 年度,2010 年度,增长(%),变动原因,各污水处理公司在去年下半年才陆续投产,今年,管理费用,54,882,0
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