erp实训报告.doc
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1、管理学院实训报告课 程 名 称:ERP综合实训 学 号(9位): 姓 名:指 导 教 师 :学 期 :2012-2013学年春季学期项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7总评成绩项目一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 项目内容: 一、核算体系的建立 (一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。 系统管理系统注册操作员:admin 密码:空 帐套:(defaut)(二)增设三位操作员:(权限操作员) 001 陈玙羽,002 张晶, 003王平。 (三)建立账套信息:(账套建立) 1账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”
2、,启用日期为2003年6月。 2单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为3102256437218 3核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。 4基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。 5编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 小结:当出现上图的界面时不要等待确认,只需按取消即可。 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度:保持系统默
3、认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 (四)分配操作员权限:(权限权限) 操作员张晶 :拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”, “库存管理”,“存货核算”中的所有权限。 操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限张晶的权限设置: 王平的权限设置:二、各系统的启用: (一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。 设置001帐套主管的权限。(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。) 启用系统
4、设置基本信息系统启用三、定义各项基础档案: 可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。 (一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分:一车间、二车间 营业中心下分:业务一部、业务二部 管理中心下分:财务部、人事部 小结:定义部门档案为制造中心,营业中心,管理中心。制造中心下面为一车间和二车间。营业中心下为业务一部和业务二部。管理中心下为财务部和人事部。(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部) (三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜 基本档案客商信息客户分类小结:编码规则一定要按照提示的规则 (四)定义客户档案:基础档案客商信息客户档案
5、客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 小结:如想找到别的分类,得先把所属分类里现有的先删除然后再查找,否则将只有现有的这个分类。要先保存然后退出才能选择银行,否则银行是灰色的选不了。(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案: 供应商编码 供应商简称
6、所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供应商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供应商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供应商 310488008 小结:要注意每个公司都属于哪个供应商。(七)定义存货分类: 原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机 传真机 应税劳务 小结:子目录中的编码都是有一定的规则的,要按照规则输入编码,否则输入不了。(八)定义计量单位: 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 0
7、3 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 小结:一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位(九)定义存货档案: 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购,生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购,生产耗用,销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购,生产耗用,销售 004 键盘 键盘 只 17 外购,生产耗用,销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购,生产耗用,销售 006 计算机 计算机 台 17 自制,销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购,销售 008 运输费 应税劳
8、务 千米 7 外购,销售,劳务费用 接下去的都一次类推,一一输入,注意不要输错内容。小结:输入数据时要仔细,要注意每个存货的所属类别,若输错了,会影响后面的业务进程。(十)设置会计科目: 应收帐款,预收帐款设为“客户往来” 基础档案财务会计科目选择应收账款等双击修改应收账款:预收账款:小结:选择资产“客户往来”。应付帐款,预付帐款设为“供应商往来” 应付账款:预付账款:小结:选择负债定要选择“供应商往来”。(十一)选择凭证类别为“记账凭证” (十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算 基础档案收付结算结算方式小结: 注:是否票据管理不用打钩。(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处
9、,账号为76584898 小结:银行账号为76584898,但是设定是12位,在收付结算银行档案企业账号长度改为8.就能保存了。(十四)定义仓库档案: 基础档案业务仓库档案仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 小结:原料仓库,成品仓库是移动平均,外购品仓库是全月平均(十五)定义收发类别: 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 - 盘盈入库 其他入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 基础档案业务收发类别小结:注意入库为收,出库为发。(十六)定义采购类型:普通采购,
10、入库类别为“采购入库”基础档案业务采购类型小结:“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”。(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库” 基础档案业务销售类型项目二 目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 实验内容: 一、设置基础科目业务供应链存货核算科目设置存货科目 (一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)存货分类 对应科目 原材料 原材料(1211) 产成品 库存商品(1243) 外购
11、商品 库存商品(1243) 小结:分期收款发出商品科目为:1291;委托代销发出商品科目为:1261.(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目) 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购(1201) 物资采购(1201) 产成品入库 基本生产成本(410101) 盘盈入库 待处理流动财产损益(191101) 销售出库 主营业务成本(5401) 业务供应链存货核算科目设置对方科目(三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置) 财务会计应收款管理设置初始设置 。1基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101
12、,应交增值税科目为21710105 2结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。 财务会计应收款管理设置初始设置结算方式科目设置3调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”财务会计应收款管理设置选项 小结:如图先点编辑才能选出应收余额百分比法,否则点不出来。4设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5% 应收款管理设置初始设置 坏账准备设置(四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置) 小结:在应付系统中,进入初始设置坏账准备,提取比例0.5,(四)设置应付系统中的常用科目:(在
13、应付系统中,进入初始设置) 1基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101 小结:对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。2结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。 二、期初余额的整理录入: (一)录入总账系统各科目的期初余额: 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 5,000 31
14、31 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏帐准备 贷 10000 财务会计总账设置期初余额说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司. 注意:应收账款中华宏公司的摘要:期初应收款;应付账款中兴华公司的摘要:期初应付款。小结:在录入的时候遇到应收账款应付账款 就得输入华宏公司和兴华公司(二)期初货到票未到数的录入: 供应链采购管理-采购入库-入库单 2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。 操作向导: (1)启动采购系统,录入采购入库单 小结:所有的入库单必须填入库类别。要区别入库业务中的采购入库单
15、是平时的,采购入库中的入库单是期初的。(2)进行期初记账 小结:期初记账后,不能再在“入库单”中增加录入了。如要继续录入,则应点“取消记账”,才能再录入。(三)期初发货单的录入: 供应链-销售管理-期初录入-期初发货单2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导: 启动销售系统,录入并审核期初发货单 小结:一旦做错,再没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。不能忘记审核。(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额: 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PII
16、I芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 存货-期初数据-期初余额(1) 启动存货系统,录入期初余额 原料仓库:成品仓库:外购品仓库:小结:一定要先选哪个仓库,才能进行添加录入。(2)进行期初记账小结:按右上角记账的按钮,进行期初记账。 (3)进行对账 (五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存: 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯片 700 40G硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 库存管理初始设置期初结存修改()每个仓库中进行录入保存每个仓库
17、进行审核(一条一条审核或者批审)进行对账操作向导: 启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。 与存货系统进行对账。 小结:每个仓库都要进行各自的保存和审核,最后才能进行记账。 (六)应收款期初余额的录入及对账: 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。(以应收单形式录入) 应收款管理设置期初余额确定选择应收单录入数据保存刷新对账操作向导: 启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账 小结:对账看差额,为0则对账正确了。做好后先退出再刷新一下,再进行对账。差额是零表明正确。再输入应收单的时候下面不要录数据,只要把表头录入相应数据就可保存。(七)应付款期初
18、余额的录入及对账: 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。(以应付单形式录入) 应付款管理设置期初余额确定选择应付单录入数据保存刷新对账操作向导: 启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。小结:同上面的应付单一样的步骤。 项目三 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容: 业务一: 12003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。业务员据此填制请购单。供应链-采购管理-请购-请购单添加录入数据保存审核 小结:在选择需求日期时,必
19、须要改日期,然后再重新注册,此时系统日期为2003年6月3日,不要忘了保存和审核。22003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2003/06/03。供应链采购管理采购订货采购订单 小结:在进行采购订单的时候,要改系统日期,日期为2003年6月2日。32003/06/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。 供应链采购管理采购到货到货单小结:在填制到货单时,要改系统日期,日期为2003年6月3日,记得要审核。 入库类别:采购入库(不能忘填) 最后审核。42003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。供应链库存管理入库业务
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