RDC业务操作规范化手册物流仓储公司.doc
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1、 RDC业务操作规范化手册文件编号:WLB2008001 第1次修改 生效日期:2008年6月1日目 录一、业务岗位操作规范化3(一)RDC单证员31系统操作42报表73业务票据传递、存档、保管84盘点对帐95日常业务106扫描数据的管理117特殊故障的处理:11(二)RDC调度员121干线到货132接单133排车134审核车辆状况155培训驾驶员156配送跟踪167回单的跟踪178配送车辆考核179客户回访18(三)RDC仓管员181入库流程192出库流程213日常管理224盘点对帐235货位管理246货卡填写标准24(四)RDC商务员25二、RDC经理管理规范化301早例会:302仓库巡视
2、:313工作检查:324培训管理要求325沟通工作336RDC内部管理工作347其他工作34三、形象规范化341RDC户外标识牌(为了避免工商检查,此标识牌可不制作):342 RDC办公室:353RDC仓库:374单据、台帐、文件存档:405办公室管理制度:41一、业务岗位操作规范化(一)RDC单证员1系统操作1.1 每天早晨上班后的第一件事情:将昨天晚上下班后仓库收发货的单据及时录入到5156系统。1.2 系统入库操作:单证员在运输单上加盖“RDC入库专用章”(单证员盖章之前,要核实单据,是否有仓管员签字确认,单据有更改的地方仓管员要二次确认,单证员核实无误后方可盖章),根据仓管员在运输单上
3、签收的实际到货情况,在系统中做入库分部计划指令调拨入库或指令入库或非指令入库操作输入相应的仓库货位,货物未到时:指令入库要做丢失货位或按照实际到货数做非指令入库。长虹单证员除操作5156系统外,还需到R3条码系统中-入库记录查询-下载入库单据的任务文件-到长虹条码打印程序中加载入库任务文件-打印条码-将任务条码贴到入库单据上。1.3 制作分部计划:刷新5156系统(10分钟一次)或者创建总部指令,制作分部计划指令拣货计划(遵循先进先出原则),然后打印产成品配送运输单,登记RDC单证员台账(格式附表1)加盖“发货专用章”交给调度员核对签收。长虹单证员除操作5156系统外,还需到R3条码系统中-出
4、库记录查询-下载出库单据的任务文件-到长虹条码打印程序中加载出库任务文件-打印条码-将任务条码贴到出库单据上。附表1:单证员台帐:与调度员合并 项目 RDC单证员台帐RDC: 年 月 日日期订单号是否配送合计数量商家取单人取单日期回单时间(配送单)备注1.4 系统排车操作:根据配送单“存根联”上填写的车牌号,以车牌号进行排车,要准确填写车牌号、司机电话和身份证号,点击系统车队发货排车将同车号的所有订单选中点击排车第一个订单号选择同城第二个订单跟第一个订单为同商家选择同城否则选择异城以此类推,其余均选择不统计,在系统中对计划逐一做“车队发货排车”操作。1.5 系统出库操作:单证员依据仓管员在“存
5、根联”上实际发货数量,在系统中做指令出库操作,并登记RDC单证员台账。每天至少三次(8:30、11:30、17:30)将仓管员发货后转交回的配送单在5156系统内做指令出库操作(从相应的货位出库)。1.6 系统商收操作:单证员收到调度员回单后,依据商家实际收货情况,1个小时内在5156系统做“商家到货项目分部”操作,并登记RDC单证员台帐登记返单时间 ,然后将回单返商务员。1.7 系统品质转换:产品的包装箱进行更换后或产品签定登记完毕后,填报系统品质转换申请表(格式详见附表2-4各客户品质转换申请表)发总部区域主管处,并在系统内做“仓库内部货物品质调换”或者做运损库成品库调拨单出入库操作。附表
6、2:科龙调帐申请表:科龙调帐申请表日期:系统单号需手工调帐信息型号编码型号名称数量原始状态售后人员鉴定结果备注RDC名称:申请人:附表3:长虹调帐申请表:长虹品质转换申请单RDC名称:申请转换时间: 年 月 日序号库位物料描述名称申请转换数量合 计RDC签字: 分公司售后换箱人员:附表4:海信调帐申请表:海信品质转换申请表RDC:申请转换时间:年 月 日序号型号名称产品破损数量调换数量RDC签字: 分公司售后换箱人员: 1.8 系统操作更改:1.8.1 系统操作错误:修改总部指令、修改指令出入库、修改非指令出入库、修改商家到货项目分部等内容的修改,需单证员出具书面系统操作修改申请表(见附表各客
7、户系统修改表5-6),由RDC经理或主管签字盖章后,传真至总部区域主管处,并电话确认,然后等待总部通知后再进行系统修改。附表5:海信、长虹操作修改申请表:系统操作修改申请表RDC: 年 月 日计划号修改内容修改原因备注RDC申请人: 批准人:附表6:科龙操作修改申请表:科龙调帐申请表日 期:系统单号错误操作类型:需手工调帐信息型号编码型号名称实际数量差异说明备 注:RDC名称:申请人:1.8.2 干线到货串号系统操作:如果干线到货串号,单证员需通知总部区域主管(附科龙串号申请表,见附表7),依据总部处理意见再进行系统操作。附表7:科龙串号申请表:(CDC/CDRC/RDC)到货串号处理申请表发
8、货地 填写日期 年 月 日到达地CRDC 发货时间到货时间SAP订单号型号发货数量批次收货 数量串号 数量串号型号(要求在到货后两个工作日内网络部完成与发货仓和到货仓双方确认串号原因,并提报申请)更改计划的原因及事由中远物流网络部盖章: 申请人签字: 申请日期:联系电话: 传真: 发货仓确认: 确认仓库是否有发货串号确认时间: 年 月 日电话:到货仓确认:确写时间: 年 月 日电话:业务部帐务室确认时间: 年 月 日1.9 系统操作要求:系统操作的及时率100%,准确率100%。2报表2.1 业务报表:对于干线到货附带的赠品,需要根据仓管员登记的“入库联”及赠品“发货单”(客户提供)登记电子“
9、赠品出入库明细账”(附表8),月底发区域主管处。附表8:赠品出入库明细帐:产品名称产品状态期初库存入库情况出库情况结存库存备 注入库单号入库日期数 量出库单号收货人出库日期数 量2.2 客户报表2.2.1 干线到货后,RDC单证员在干线卸货1个小时内为客户提供“RDC到货反馈表”(见附表9)电子版。附表9:RDC到货反馈表:RDC到货反馈表RDC: 年 月 日序号到货日期发货计划号编码产品型号数量备注2.2.2 根据不同客户要求,每天按客户不同时间及格式要求,通过相关的入库、发货信息为客户及时准确的提供相应的报表。2.2.3 根据总部临时通知要求,制作相关的准确的数据报表,按照总部要求时间进行
10、提报。2.2.4 报表填报要求:及时率100%,准确率100%。3业务票据传递、存档、保管3.1 单证员将存根联、出库联、仓库手工帐、货卡、礼品出库单、自管库出库单、入库单、各种台帐等业务票据根据总部下发的关于C/RDC业务票据传递、存档、保管的通知操作要求进行整理、存档、邮寄,并建立目录以便查询。3.2 长虹单证员每月需根据关于长虹原始单据整理和上报的通知要求对上月的长虹单据进行整理装订,按照要求时间及时邮寄总部区域主管处。4盘点对帐4.1 日常抽盘工作:单证员每天要从系统中抽查所负责项目部分型号(至少3个型号)的系统数,根据系统数到仓库盘点实物,在盘点过程中核对货卡。对于抽查盘点要有相应的
11、盘点记录,盘点记录要存档备查,存档期限为三个月。附表10:抽盘表: RDC抽盘表盘点日期: 型号产品状态实物数手工帐数系统数(或电子帐数)差异数差异原因抽盘人签字: 4.2 月底盘点工作4.2.1 单证员首先根据盘点通知上要求的系统操作时间及注意事项,在规定的时间内将所有实际发生的出入库业务在系统进行操作完成(详见各客户盘点通知)。4.2.2 然后单证员操作完毕后将系统数据打印出来,到仓库连同仓管员、客户人员一起进行系统帐跟实物帐的核对工作。如果帐实有差异,导出差异型号的收发明细,进行核对查找原因。4.2.3 最后盘点对账完毕后,根据客户要求的盘点格式(见各客户盘点通知)填报盘点表,在规定的时
12、间内将盘点表电子版发送总部区域主管处。4.2.4 区域主管核对盘点表无误后通知单证员,单证员将盘点表打印成册(按盘点通知要求的份数打印),让相关的RDC及客户人员签字盖章确认,RDC留存一份,然后在规定的时间内邮寄总部区域主管。4.2.5 客户未有盘点要求的,盘点订在每月的最后一天,单证员也需要将系统出入库操作完毕,打印出系统数据然后到仓库跟实物进行核对,如果出现差异倒收发明细进行核对,根据总部下发的盘点格式做盘点表,将电子版发区域主管处。打印两份,RDC留存一份,将一份原件邮寄总部区域主管处。4.3 破损表填报:月底盘点,将系统破损数根据实际破损数量进行调整,调整后填报各客户破损表(见各客户
13、破损填报通知)发总部区域主管处。4.4 商家退货情况填报:针对科龙产品上月的退货情况填报商家退货表(见科龙盘点通知)后发总部区域主管处。4.5 跟客户的帐务核对:每周跟仓库对账无误后,协商客户将其系统业务操作完毕,双方导出系统帐进行核对,如果有差异,导出收发明细查找原因并及时解决差异。4.6 盘点要求:准确率100%,及时率100%。5日常业务5.1 跟客户之间的信息反馈:接听客户电话口气要有礼貌,态度中肯。将客户反馈的问题记录在专用的记录本上,记录时要注明时间、客户姓名及联系方式。针对客户问题的缓急程度,对相关问题找对口人员进行落实,落实完毕后回复客户。如有些问题解决不了,要请示RDC经理进
14、行解决回复。5.2 跟总部之间的沟通:在业务方面如果出现异常情况无法处理时,需电话至总部区域主管处汇报情况并寻求解决方案。5.3 总部随时下发的一些管理规定及通知,将这些管理规定打印出来分门别类进行文件存档。单证员针对自己岗位的内容学习贯彻,其它岗位的规定要汇报RDC经理,由RDC经理宣贯到位。对于总部下发的一些口头的规定,要及时宣贯到相关岗位。5.4 包装破损的更换处理:RDC单证员每月月底向各分公司提报“干线到货破损表”,由分公司申请包装箱。RDC仓库收到包装箱后,不允许自行更换,必须在3天之内向当地分公司提报“RDC货损品维修申请单”(见附表11),并及时督促分公司换包装箱。更换后由RD
15、C经理/仓库主任及售后人员签字确认入库,RDC单证员在系统内进行品质调换。附表11:RDC货损品维修申请单:RDC货损品维修申请单RDC名称(章): 年 月 日型号编码数量维修费用货损情况维修后是否合格分公司质量服务部: RDC负责人确认修复入库:5.5退货补货:如果商家货物被退回,需要补货的。单证员根据原始单据及仓管员开具的入库单,手工打印补货订单,订单号跟原始单号一致,型号数量跟需要补货的型号数量一致,等配送完毕后,将原始单据、补货单、入库单附在一起做商家系统操作,然后将单据返商务员。6扫描数据的管理6.1 每天上午08:30及时将各仓管员扫描器中的出库记录上传到5156系统,以备相关部门
16、查询。6.2 如果条码不能上传,对仓管员手扫条码要进行电子版登记(见附表12:RDC条码登记表)。附表12:RDC条码登记表: RDC条码登记表年 月 日仓库发货计划号单号条码货类等级型号代码扫码日期6.3 对于长虹产品不能扫码,单证员需要补码,单证员到长虹R3条码系统点击补码根据型号信息查询匹配条码下载机器的条码信息长虹条码打印系统加载所下载条码信息打印条码。7特殊故障的处理:出现系统故障、电路故障客户提出手工开单要求的情况,需先向总部区域主管请示,经允许后方可手工开单,并要及时跟踪完成系统订单的补录。客户数据未上5156系统时,单证员需要手工开具单据,针对仓库的出入库情况及时登记电子版台账
17、进行控制。(二)RDC调度员1干线到货干线到货驾驶员到调度员处登记干线到货台帐(见附表13),并由驾驶员签字确认。调度员根据仓库的收发货情况安排驾驶员到相应的库房卸货。附表13:干线到货台帐 发货计划号合计数量到货时间驾驶员姓名与联系电话卸货时间驾驶员确认备注2接单单证员将系统配送订单转交给调度员,调度员首先辨别订单所属项目,然后分别登记RDC调度员台帐(见附表14)。附表14:_项目_RDC调度员台帐 日期订单号商家订单台数取单人取单日期回单日期回单问题责任人签字回单交接备注3排车3.1 调度员汇总所有项目的配送单,然后根据商家所在方向、订单数量的多少等因素统一进行配载排车。3.2 需要在当
18、天安排配送的订单,调度员要在接到订单2小时内,通知车队调度或者驾驶员来RDC取单,并让车队调度或者驾驶员在RDC调度员台帐上签字。驾驶员取单后到RDC仓库去提货。3.3 对于部分RDC资源情况特殊,没有使用配送车队进行配送,而是使用社会车辆进行配送的,并且这些社会车辆的驾驶员和总部项目部签订配送合同的前提下,在RDC的配送中,RDC调度员除了给驾驶员RDC配送运输单外,同时还可以给驾驶员开据派车单(见附表15)。(派车单限于济南、郑州试点)附表15:_RDC调度派车单配送项目:配送商家:单号:RDC派单调度:派单时间: 年 月 日 时 分本单结算运费:大写: 万 仟 佰 元 分小写:_元备注:
19、驾驶员签名:驾驶员联系电话: 车牌号:3.4 派车单一式三联,调度员根据RDC配送运输单填写派车单,然后将派车单的其中一联和RDC配送运输单一同交给驾驶员,派车单其它两联留给调度员和商务员,用于和驾驶员进行结算对帐。同一个驾驶员进行配送时,一张派车单可以填写多个RDC配送运输单的内容。3.5 驾驶员配送结束后,要核对派车单上所填单号的货物是否都已经配送至商家,商家是否都已经在RDC配送运输单上签收。核对无误后,驾驶员要将派车单上所填单号的RDC配送运输单返回给RDC调度员。RDC调度员根据驾驶员返单的情况核对相应的派车单上的派车时间,可以掌握驾驶员配送及返单的及时性。3.6 对于部分RDC没有
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