某股份公司管理体系和全套管理流程图(ppt 82页).ppt
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1、北京睿博企业管理咨询机构2009年10月,山东XX公司管理体系和全套流程图,XX有限公司流程目录(一),产品战略规划制定流程,部门费用预算管理流程,人力资源规划管理流程,技术研究流程,分厂生产计划管理流程,制度文件制定实施管理流程,销售计划执行管理流程,客户信息管理流程,客户服务管理流程,项目实施流程流程,新产品开发流程,人员招聘录用管理流程,员工培训管理流程,分厂安全管理流程,进货检验流程,最终检验流程,设备大修流程,设备研发制造流程,采购管理流程,部门费用预算调整管理流程,财务报销流程,员工借款管理流程,制度档案借阅管理流程,一级流程,二级流程,三级流程,会议组织工作流程,外协加工管理流程
2、,质量管理流程,福利规划实施管理流程,工资、奖金定额制定调整管理流程,重要性,涉及部门的多少,物资领用管理流程,设备巡检管理流程,XX有限公司流程目录(二),销售统计流程,销售开票流程,技术情报管理流程,劳动合同签订流程,各分厂各产品生产管理流程,设备日常检修流程,设备日常保养流程,生产统计流程,成本核算流程,内部审计管理流程,四级流程,打印管理流程,人力资源规划管理流程,技术研究流程,制度文件制定实施管理流程,二级流程,重要性,涉及部门的多少,分厂现场工艺管理流程,客车使用流程,发货流程,印章使用管理流程,小车管理流程,人员离职管理流程,部门费用预算管理流程,分厂生产计划管理流程,产品战略规
3、划制定流程,信息传递和各种活动之间的支持关系,市场信息,销售计划,生产计划,生产实施,质量检验,设备检验及管理,生产运作管理,财务管理,人力资源管理,生产安全管理,采购运输,行政后勤,提供信息或提出要求,提供支持、帮助达成目标,经营目标,流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理的活动,例如手工处理一个文件(如手写的采购单),或人工检查一个文件。,流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。,流程图绘制标识,存档:该标识代表一个文档在此处需要被存档。,决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示,即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况,下方
4、联接“是”的情况。,流向:流向箭头代表任务执行时的次序,它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理;流向从上到下代表任务被完成。,流程图绘制标识,开始/结束:该标识用以表示一个流程的开始和结束。,战略决策工作流程,流程,战略决策工作流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,董事会,责任人,备注,流程协调控制部门:董事会,总责任人:董事长,制订人:,审核:,签署:,相关部门,战略方案,高层领导,信息汇总,战略意向,行业信息,召集决策会议,形成战略方案,战略提案,综合研究,董事长签署,战略方案执行,内部资源分析,存档,参会人员由董事会决定,可以包括公司高层、外部专家,董事长,
5、XX有限公司,总经理,外部环境分析,产品战略规划制定流程,流程,产品战略规划制定流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核,签署:,销售中心,新产品开发状况报告,研究所,产品战略规划,企业发展战略,市场调研报告,生产能力报告,协同相关部门草拟产品战略规划,审核,同意,汇集有关部门修改草案,产品战略规划执行,产品战略规划执行,各分厂,高层管理,是,否,销售中心经理,总经理,销售中心经理,技术研究流程,产品战略规划草案,销售计划执行管理流程(一),流程,销售计划执行管理流程,流程文件编号:,
6、XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核:,签署:,销售中心,责任人,备注,各分厂,销售总计划草案,成品仓库管理员,销售计划,市场预测,销售预测,生产计划管理流程,发货流程,分厂产品生产管理流程,区域销售主管,销售预测汇总,销售中心经理,总经理审核,董事会批准,存档,年度销售总计划,月度销售计划,办事员,市场研究策划员,结帐,销售计划执行管理流程(二),XX有限公司,责任人,备注,销售中心,财务部,开发票,总帐会计,销售开票统计员,结帐单,货款回收,流程,销售计划执行管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日
7、期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户服务管理流程(一),XX有限公司,责任人,备注,销售中心,定期客户电话回访,客户电话,接听电话,客户,了解客户情况、需求,做电话记录、客户需求判断,查看客户产品、技术资料,能否独立解决,结束,承诺响应时间,对客户服务需求初步诊断,办事员,按公司客户服务制度规定,服务记录单,客服电话记录,否,是,销售员客服信息,其他客服信息,技术服务员,技术服务员,流程,客户服务管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,客户服务管理流程
8、(二),XX有限公司,责任人,备注,销售中心,客户,在承诺响应时间内与客户联系,能否电话解决,结束,在规定的时间内派员现场解决,填写服务记录,按公司客户服务制度规定,电话记录,是,否,技术服务员,技术服务员,质量问题,客户确认,记录归档,定期问题统计分析汇总,否,处理意见,产品补偿、赔偿、退货,检测中心,是,检测中心经理,销售中心经理,做出处理,流程,客户服务管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,客户信息管理流程,流程,客户信息管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,
9、流程协调控制部门:销售中心,总责任人:信息管理员,制订人:,审核:,签署:,销售中心,责任人,备注,客户卡,客户资料,完善客户卡信息资料,填写新客户卡,客户台帐登记,销售员,信息管理员,客户台帐,是否属于新客户,否,是,信息管理员,定期确认、更新客户信息,售后服务信息,技术服务员,流程,发货流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,销售中心,销售员发货申请,销售员,办事员,办事员,库存是否足够,否,是,客户发货申请,发货申请单,(含电话、传真发货申请),出库通知单,发货流程(一),
10、产品发货,成品仓库管理员,客户,货运调度,办事员,用车申请单,开出库通知单,分厂,分厂产品生产管理流程,XX有限公司,责任人,备注,销售中心,发货流程(二),火车快件,火车慢件,汽车托运,办事员,办事员,办事员,装箱单,装箱单,装箱单,自运,是,否,办事员,装箱单,货车装运,装车运至青岛发货,通知联运公司来车装货,通知长途客车装运,核定运费和油耗,运费考核,流程,发货流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,技术研究流程(一),流程,技术研究流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:
11、,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:研究所所长,制订人:,审核:,签署:,研究所,通过,提出技术研究计划,总工程师,总经理,产品战略规划制定流程,审批,可行性研究,下达任务书,任命项目负责人,分解技术研究计划,开展调查、收集资料,研究所所长,可行性研究报告,研究员,研究所所长,是,否,审核,审核,总经理,项目鉴定,技术研究流程(二),XX有限公司,责任人,备注,研究所,项目鉴定报告,总工程师,进度报告,审核,根据审核意见调整,项目总结报告,召开项目鉴定会议,新产品开发流程,存档,项目实施管理流程,项目负责人,项目负责人,项目方案推广,相关部门,相关部门负责人,定期跟踪与分析,经
12、验总结,研究所所长,为新研究的开展提供依据,除新产品开发以外的项目,流程,技术研究流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:研究所所长,制订人:,审核:,签署:,项目实施管理流程(一),XX有限公司,责任人,备注,研究所,项目计划书,总工程师,项目负责人,项目负责人,技术研究流程,制订项目实施计划,审批,制订项目实施技术方案,方案评审,图纸与试验方案设计,设计评审,参照设计评审标准,研究所所长,项目负责人,研究室主管,图纸、文件,流程,项目实施管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负
13、责人,制订人:,审核:,签署:,项目实施管理流程(二),XX有限公司,责任人,备注,研究所,试验分析报告,项目负责人,项目负责人,项目评价表,分厂厂长,总工程师,项目负责人,分厂,装备部,检测中心,试验与研究,工装、设备设计制造,试验与研究,试验分析,结果反馈,分析与完善,检验员,项目评价,通过,是,形成最终项目实施方案,否,流程,项目实施管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,新产品开发流程(一),XX有限公司,责任人,备注,项目负责人,项目负责人,设计文件,研究所,新产品设计,试制样品,样品评估,
14、是,否,研究所所长,研究所所长,技术研究流程,各分厂,销售中心,检测中心,通过,设计评审,通过,参照设计评审标准,否,是,能否试制,试制样品,是,否,流程,新产品开发流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,新产品开发流程(二),XX有限公司,责任人,备注,研究所,分厂厂长,销售中心负责人,检验报告,研究所所长,形成最终新产品开发方案,各分厂,销售中心,小量试制,检验,用户验证,通过,检测中心,设计定型评审,是,否,检验员,修改产品设计,参照设计评审标准,研究所所长,项目负责人,流程,新产品开发流程,流程文
15、件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,设备研发制造流程(一),流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共3页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,研究所,供运部,机电工程师,研究所所长,机电工程师,设备研发方案,通过,可行性分析,确定项目责任人,编写方案,审核,项目背景分析,组织讨论,通过,总工程师,机电工程师,是,否,否,是,研究所所长,研究所所长,设计图纸,机电工程师,初审,研究所所长,图纸,审批,可行性分析报告,设备研
16、发制造流程(二),XX有限公司,责任人,备注,研究所,供运部,编制生产计划,需要材料明细表,生产计划,造料单,车间主管,归档记录,编制生产工艺,办事员,机电工程师,工艺过程卡,审核,总工程师,物资领用管理流程,存档,流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,本流程共3页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,装备部,设备研发制造流程(三),XX有限公司,责任人,备注,装备部,检测中心,检验报告,成本会计,出具检验报告,交付使用,财务部,编写操作规程,培训操作工,操作规程,检验员,核算成本,机电工程师,检验合格,检验员,研究所,验收、鉴定、考
17、核,操作工,标准件,机加工,制造及安装调试,是,否,检验员,机电工程师,根据实际使用情况可能有所调整,流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,本流程共3页之第3页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,过程检验,信息汇总分析,技术情报管理流程,流程,技术情报管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:所长助理,制订人:,审核:,签署:,研究所,相关部门,参照借阅管理有关规定,相关部门负责人,生产技术信息,客户反馈技术信息,总工程师,办事员,竞争对手技术信息,行业技术信
18、息,信息筛选,指导意见,资料整编,资料公布、借阅,存档,所长助理,所长助理,包括:样品、技术文件、专利、介绍资料、各类技术信息,分厂生产计划管理流程,XX有限公司,流程协调控制部门:分厂,总责任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,流程,分厂生产计划管理流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,销售中心,责任人,备注,总经理,分厂,确定年度销售总计划,确定年度 生产总计划,每月细分月度生产计划,分厂厂长助理,审核,通过,确定年初库存量和年末预计库存量,是,否,审核通过,是,确定细分生产计划,正式生产计划书,并送销售中心、分厂、供运部备案,分厂厂长,执行生产计划,否,分厂厂长,月度
19、销售计划,库存信息,提出修改意见,分厂安全管理流程,XX有限公司,责任人,备注,流程协调控制部门:各分厂,总责任人:各分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,分厂,流程,分厂安全管理流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,确立分厂安全目标,制定分厂安全制度,厂长,依据公司安全方针来确立,厂长,安全管理规定,负责安全宣传和培训,厂长助理,实施定期检查,是否有安全隐患,制定解决办法,实施整改,是,否,总经理,行政部,是否发生安全事故,安全目标达成,事故应急处理,审批,通过,是,否,事故确认并提出处理意见,分析报告,是,否,善后处理,安全事故水平展开,存档,应急处理方案、事故报告,医药费
20、报支,保险索赔,人力资源部配合,行政部经理,设备巡检管理流程,流程,设备巡检管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:分厂,总责任人:分厂机修组长,制订人:,审核:,签署:,设备质量要求,装备部,制定巡检制度草案,审批通过,制度汇总审查调整,分析报告,巡检制度,存档,分厂,存在问题,机修组长,经理助理,装备部经理,操作人员、机修人员巡检,经理助理巡视,否,设备抢修、检修,操作工机修工经理助理,机维工、电工,巡检记录,巡视记录,情况汇总分析,是,机修组长,情况汇总分析,质量管理流程,流程,质量管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,
21、本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,分厂,质量要求、质量计划,检测中心,共同确定质量标准和关键控制点,质量问题统计,关键点质量检查,过程质量管理,质量检查,质量抽查,质量问题统计,分析报告,检查记录,存档,质量管理体系的监督执行,检验员,研究所,质量问题汇总分析,分厂管理人员,研究所、检测中心、分厂共同确定,检验中心经理,进货检验流程,流程,进货检验流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,供运部,责任人,备注,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核
22、:,签署:,检测中心,采购、外协加工,送检单、质保书,取样,采购外协员,检验员,检验,合格,检验员,管理者代表批准,是,否,检验员,仓库配合,验收单,须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收,出具报告,重新采购、外协加工,合格,否,是,采购外协员,入库,是否让步接收,否,是,存档,使用部门审核,通过,是,否,XX有限公司,一分厂,责任人,备注,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,检测中心,流程,一分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,生产制造,送检,各工序组长,操作工,首检判定,合格,检验员,过程检验,是,否,取样生产,
23、操作工,合格,调整、处理,销售中心,一分厂最终检验流程(一),调整,最终检验,检验员,是,否,XX有限公司,一分厂,责任人,备注,检测中心,验收单,须送达一分厂、财务部生产统计并签收,统计员,分厂技术人员责任工序,签发合格证,否,是,合格,出具报告,检验员,检验员,成品入库,销售中心,供运部配合,仓库保管员,一分厂最终检验流程(二),不合格品处理,成品入库单,记录存档,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,流程,一分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,XX有限公司,二分厂,责任人,备注,检测中心,生产制造,各工序组长,首检判
24、定,合格,检验员,过程检验,是,否,植针,操作工,操作工,合格,检验员,调整,二分厂最终检验流程(一),调整,最终检验,是,否,磨针,质量管理员,是否调整,是,否,按相关规定处理,相关处理规定,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,流程,二分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,XX有限公司,二分厂,责任人,备注,检测中心,检验员,销售中心,供运部配合,仓库保管员,二分厂最终检验流程(二),切条,淬火,最终检验,合格,调整,切头,上夹,最终检验,合格,签发合格证,成品入库,包装,检验员,检验员,统计员,是,是,否,否,成品入库
25、单,记录存档,按相关规定处理,相关处理规定,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,流程,二分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,设备大修流程(一),流程,设备大修流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:装备部,总责任人:装备部经理助理,制订人:,审核:,签署:,装备部,详细方案,派人测检,分厂,总工程师,审批,可行性报告,确定大修人员,列出初步方案,列出详细方案,提出大修要求,通过,分厂厂长,根据设备状态、年度大修计划、设备改造分析,装备部经理助理,可行性报告,项
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