600782 新钢股份内部控制规范实施工作方案.ppt
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1、新余钢铁股份有限公司,2012 年内部控制规范实施工作方案,为进一步加强和规范公司内部控制,贯彻落实企业内部控制基本规范及,相关配套指引的相关要求,保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现和可持续,发展,根据中国证监会江西监管局关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建,设工作的通知(赣证监发【2012】35 号)的相关要求,新余钢铁股份有限公,司(“本公司”或“公司”)结合公司实际情况,特制定本实施工作方案。,一、公司基本情况介绍,新余钢铁股份有限公司,简称:新钢股份,股票代码:600782,1996年12,月公司股票在上海
2、证券交易所主板上市。2007 年12 月5 日,经江西省工商行,政管理局赣名称变外核字200700550 号文核准,公司名称由“新华金属制品股,份有限公司”变更为“新余钢铁股份有限公司”。公司注册地:江西省新余市铁,焦路,办公地:江西省新余市冶金路。截至2012 年12月31 日,公司股本总数为,为1,393,430,609 股,经营范围为:生产经营各类锰铁,生铁,矽铁,钢材;钢,丝,钢绞线,铝包钢线,电线,电缆,CATV 有线电视传输线,OPGW 光纤复合电,缆及延伸产品;化工产品、设备制造与销售,与本企业相关的进出口业务及三来,一补业务、本企业附属产品易燃液体、压缩气体、液化气体销售(凭许
3、可证经营)、,技术咨询及服务。,公司主要产品为中厚板、线材(盘条)、棒材(螺纹)、热轧卷板、冷轧卷,板、金属制品等。其中“袁河”、“山凤”商标是“江西省著名商标”。“袁河”,牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获“中国名牌产品”称号;热轧,盘条、热轧螺纹钢、热轧中厚板、焊接钢管获得“江西省名牌产品”称号;船板,通过10国船级社工厂认可;出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟“CE”认证和新,加坡“FPC”认证;出口压力容器板通过了英劳“PED”认证。船板、容器板市,场占有率位居全国前列。产品远 销欧洲、美国、巴西、中东、韩国、日本、东,南亚、印度等20 多个国家与地区。截至2012年3月末,公司
4、组织结构为:,1,49,40,10,49,(,),南,新,热,连,轧,厂,检,测,中,心,新,钢,贸,易,(,北,京,),有,限,公,司,新,材,料,技,术,有,限,公,司,新余钢铁股份有限公司股东会监事会,董事会经理层,董事会秘书,综合部,发展规划部,证券部,财务部,人力资源部,生产部,安全环保部,工程部,技术中心,市场管理部,设备动力部,直属单位与分支机构,全资或控股企业,参股企业,原料部(进出口部),设备材料部,销售部,焦化厂,球团厂,烧结厂,第一炼铁厂,第二炼铁厂,第一炼钢厂,第二炼钢厂,中厚板厂,线棒材厂,冷轧厂,薄板厂,石灰厂,生产服务部,第一动力厂,运输部,自动化部,分宜矿,新余
5、钢铁股份有限公司长沙分公司,新余钢铁股份有限公司广州分公司,新余钢铁股份有限公司武汉分公司,新余钢铁股份有限公司福州分公司,新余钢铁股份有限公司成都分公司,新余钢铁股份有限公司青岛分公司,新余钢铁股份有限公司赣州分公司,新余钢铁股份有限公司九江分公司,新余钢铁股份有限公司无锡分公司,新余钢铁股份有限公司杭州分公司,新余良山矿业有限责任公司,新余铁坑矿业有限责任公司,江西新钢建设有限责任公司,江西新钢机械制造有限责任公司,新余冶金设备制造有限责任公司,江西新钢汽车运输有限责任公司,江西新钢资源综合利用有限责任公司,江西新华金属制品有限责任公司,新余钢铁南昌贸易有限公司,新余贝佳金属制品有限公司,
6、中冶方(余)冷轧,新余中冶环保资源开发有限公司,江西俊宜矿业有限公司,新钢(上海)贸易有限公司,2,二、组织保障,为更好地推进企业内部控制基本规范实施工作,完善公司内控体系,促,进公司稳健经营、可持续发展,公司建立了自上而下的组织保障体系,具体如下:,(一)公司成立了“企业内部控制基本规范实施工作领导小组”,全面,领导和推进内控规范的建设工作。,1、内控建设领导小组,组长:董事长,副组长:总经理,成员:本公司高级管理人员(副总经理、财务总监、董事会秘书),2、内控建设工作组,组长:董事会秘书,成员单位:组员由公司各职能部门组成。,(三)建立内控实施工作联络员制度,公司本部各职能部门以及各子公司
7、、,项目公司和投资企业均明确了实施企业内部控制基本规范工作的负责人和联,络员,全力参与内控建设工作,确保企业内控规范工作的顺利实施。,(四)为保障内控工作有效落实,2012 年公司预计投入 80-120 万元,其中,专业咨询机构咨询费用 50-80 万元,公司根据咨询机构编制的内控手册自行组织,开展的审计费用 30-40 万元。,(六)公司将聘请专业咨询机构和会计师事务所有限公司为公司提供内控咨,询和内控审计服务,指导公司完成企业内部控制基本规范实施工作,出具咨,询报告和审计报告。,三、内部控制建设工作计划,按照中国证监会江西监管局的有关工作部署,遵照“坚决导入、稳步实施、,步步深入、逐年提高
8、”的实施原则,公司结合自身实际推进公司内部控制规范体,系建设的有关工作。,全面实施内控规范是新时期对上市公司的一项新要求,内控建设涉及到公司,采购、生产、销售及内部管理的各个环节,内控水平的提高有赖于各个环节工作,3,1,人员的共同努力。为此,公司组织内部控制规范及配套指引的学习,做好相关人员的业务培训工作,培训工作将贯穿全年,培训形式采取自上而下的方式,通过对公司高级管理人员、各职能部门领导的培训,以及对各职能部门内控负责人员的培训,带动全公司人员加强对内控管理知识的认识,为保证公司内控体系完善工作的顺利开展。全面梳理风险并整改 2011 年内部控制建设存在的内控缺陷,各流程负责单位将严格按
9、照内控缺陷整改建议进行整改,建立长效机制,确保内控体系的有效性。本公司 2012 年将进一步加强内部控制建设力度,其出发点不仅仅是满足合规需要,更要从提升公司管理水平的角度来加强内控建设,本公司计划从年初到三季度末,组织相关流程负责人对现有内控手册进行动态更新,确保手册的适时性和有效性。(一)内控实施工作整体安排公司将于 2012 年 4 月正式启动内控项目建设,计划实施工作分两期进行。1、2012 年 4 月至 2012 年 10 月(第一期):聘请专业咨询机构,挑选公司本部及 2 家子公司作为试点单位,开展内控实施工作,历时预计 7 个月。2、2012 年 10 月至 2013 年 3 月
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