深天马A:2012年第三季度报告正文.ppt
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1、-,-,天马微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码:000050,证券简称:深天马,公告编号:2012-029,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.
2、9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),8,051,408,043.001,376,653,494.00574,237,500.002.3974,8,052,164,501.001,318,953,568.00574,237,500.002.2969,-0.01%4.37%0%4.37%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2012 年 1-9 月,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股),-,1,071,903,456.0048,927,604.000.08520.0852,-,-13.75%295.5%295.5%295.5%,3,309,222,233.0059,776,707.00341,863,286.000.60.10410.1041,-1.27%21.51%30.95%30.95%21.51%21.51%,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),3.62%-0.05%,2.64%0.19%,4.44%-0.47%,0.47%-2.02%,扣除非经常性损益项
4、目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额(元)25,638.00,说明,1,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,天马微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的
5、损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
6、行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,132,731,280.000.000.000.0010,158.000.0016,462,368.002,287,267.00-70,292,452.00-15,037,511.00,合计,66,186,748.00,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,-,项目,涉及金额(元),-,说明,(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东
7、总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,49,731,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,天马微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,深圳中航集团股份有限公司深圳市通产集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国建设银行华夏收入股票型证券投资基金平安信托有限责任公司投资精英之尚雅股东情况的说明,无,261,976,786 人民币普通股48,251,
8、364 人民币普通股9,794,110 人民币普通股8,260,932 人民币普通股5,119,866 人民币普通股4,696,820 人民币普通股3,245,830 人民币普通股2,975,613 人民币普通股2,112,807 人民币普通股2,078,148 人民币普通股,261,976,78648,251,3649,794,1108,260,9325,119,8664,696,8203,245,8302,975,6132,112,8072,078,148,三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末数为337,266,829元,较期
9、初增长216.5%,主要系以票据方式结算增加所致;2、预付账款期末数为104,591,963元,较期初增长109.6%,主要系预付供应商款项增加所致;3、其他应收款期末数为67,206,035元,较期初增长61.4%,主要系海关保证金增加所致;4、投资性房地产期末数为33,525,190元,较期初增长70.4%,主要系闲置厂房出租所致;5、长期待摊费用期末数为50,521,215元,较期初增长54.1%,主要系开模费增加所致;6、短期借款期末数为695,662,847元,较期初增长115.9%,主要系经营所需,补充流动资金所致;7、预收账款期末数为57,617,924元,较期初增长35.3%,
10、主要系预收客户款项增加所致;8、应付职工薪酬期末数27,319,199元,较期初减少63.5%,主要系发放上年度奖金所致;9、应付利息期末数14,904,796元,较期初增长99.7%,主要系部分银行借款年度付息所致;10、其他应付款期末数为197,658,612元,较期初减少39.6%,主要系工程款结算所致;11、未分配利润期末数为175,328,435元,较期初增长51.7%,主要系本年盈利所致;12、汇兑损失8,319,049元,上年同期汇兑收益40,661,115元,主要系美元汇率波动影响;13、资产减值损失6,798,938元,较上年同期减少30.8%,主要系公司存货周转加快,存货减
11、值损失减少所致;14、营业利润-5,502,398元,较上年同期减少34,822,593元,主要系汇兑损益同比变动所致;15、营业外收入136,738,528元,较上年同期增长78.7%,主要系政府补助增加所致;16、经营活动产生的现金流量净额341,863,287元,较上年同期增长31.0%,主要系本期销售回款较上年同期增加所致;17、吸收投资收到的现金0元,较上年同期减少168,000,000元,主要系上年同期成都天马收到投资款所致;18、筹资活动产生的现金流量净额-195,918,797元,较上年同期减少185,224,808元,主要系上年同期成都天马收到投资款所致;19、现金及现金等价
12、物净增加额-205,109,734元,较上年同期减少153,573,794元,主要系筹资活动产生现金流量净额减少所致。(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,、,天马微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,一、内部控制建设情况,为了固化内控建设成果,持续优化内控体系及运行机制,保证内部控制的合理设计和有效运行,不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平,根据监管部门的要求及公司
13、实际运营管理的自身需求,公司于 2012 年初制定了内部控制持续提升工作方案。截止第三季度,公司内控提升工作进展顺利,与工作方案中计划进度保持一致。,1、优化内控组织架构,2011 年公司系统搭建了内控组织架构,在董事会下专门成立风险管理委员会,全面负责风险管理及内部控制体系建设工作。在公司层面组织建立了内控项目组,项目组具体分为 4 大系统,即风控系统、战略与证券系统、财务系统和运营系统。2012 年为了降低跨地域协同办公的成本及充分发挥各子公司的主观能动性,公司在各子公司分别组织成立专门的内控项目小组,全面负责本单位的内控体系建设工作,公司内控项目组进行指导的同时不定期开展检查,确保内控工
14、作落到实处。,2、优化内控规章制度,健全规范的内控管理制度是企业良好运行的坚实基础。制度文件的缺失不仅是管理上的漏洞,亦是内控设计缺陷。2011 年,借内控体系建设契机,公司修订及新建制度 143 项,全面纳入质量体系文件管理。2012 年,公司通过对内控体系进行优化提升进一步梳理完善了各项管理制度,不仅进行查缺补漏,还开展了合规性审查,以确保公司各项规章制度健全有效且合法合规。,2011 年,公司在开展内控体系建设的过程中建立了风险数据库内控手册和评价手册,以满足日常内控管理工作的需求。2012 年,公司对其进一步优化完善,使内控各项工作文档、工作程序规范化标准化。,3、优化内控运行机制(1
15、)内控体系建设工作,为了积极固化 2011 年内控建设成果,持续优化内控体系及运行机制,公司计划于 2012 年实现内控体系全覆盖,包含所有境内外子公司及托管公司。公司已于 2012 年上半年开展了对中航光电子、武汉天马和香港驰誉的内控体系建设工作。公司通过实地调研对重点业务流程进行梳理,识别关键风险点,制定相应控制措施,并对关键控制环节进行有效性测试。公司组织各单位相关业务部门针对已识别的内控缺陷制定整改方案,进行缺陷整改,并对整改效果进行后续跟踪,从而进一步固化内控体系建设成果。(2)内控体系自查工作,为有效防范风险,提升风险管理意识,公司要求 2011 年度已完成内控体系建设的单位必须开
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