600351亚宝药业内部控制评价报告.ppt
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1、,亚宝药业集团股份有限公司2011 年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。,亚宝药业集团股份有限公司全体股东:,亚宝药业集团公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报告相关内,部控制制度负责。,财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风,险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。,董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告人相关内部控制进行了评价,,并认为其在 2011 年 12 月 31 日(基准日)有效。,我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报
2、告相关的内部控制缺陷。我公司聘请的天健正信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了,审计,出具了标准无保留意见审计报告。”,董事长:任武贤亚宝药业集团股份有限公司,2012 年 2 月 2 日,附:亚宝药业集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告,亚宝药业集团股份有限公司内部控制评价报告,亚宝药业集团股份有限公司2011 年度内部控制评价报告,根据企业内部控制基本规范(以下简称“基本规范”)、企业内部控制评价指引(以下简称“评价指引”)及上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求,(下称“公司”)董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声
3、明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告,内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监,督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。,公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。,二、公司内部控制评价工作总体情况,公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者。公司董事会审计委员会是公司内部控制评价的领导机构和直
4、接责任者。公司授权审计监察部会同相关职能部门共同组织内部控制评价的具体实施工作,有序开展内部控制评价。,公司未聘请专业机构实施内部控制评价,并编制内部控制评价报告;公司已经聘请天健正信会计,师事务所有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计。,公司制定 2011 年度内部控制评价工作计划,公司内部控制评价工作分 3 个检查组:第一组、第二组和第三组分别由公司审计监察部、战略管理部、财务部牵头,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对集团公司总部及经销公司的制度设计的有效性和执行的有效性进行检查评价;公司相关职能部门和经销公司是内部控制评价的参与单位,配合各小组对本部门内部
5、控制的自我评估工作。,评价时间从 2012 年 1 月 1 日开始,1 月 10 日结束。,依据公司董事会2011年3月31日确定的亚宝药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案,本次纳入评价范围的单位包括:亚宝药业集团股份有限公司总部及山西亚宝医药经销有限公司。,三、内部控制评价的依据,公司按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的相关要求建立健全了包括财,务报告内部控制在内,并有效执行的内部控制制度。,本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范(下称“基本规范”)及企业内部控制评价指引(下称“评价指引”)的要求,结合企业内部控制制,1,亚宝药业集团
6、股份有限公司内部控制评价报告度和评价制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司总部及山西亚宝医药经销有限公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。四、内部控制评价的范围本次内部控制评价的范围涵盖了亚宝药业集团股份有限公司总部及山西亚宝医药经销有限公司,纳入评价范围的业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、生产管理、安全管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、质量管理等内容。上述业务和事项的内部控制涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等的主要方面,不存在
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