财务管理重建xx财务管理体系的解决方案★★★★★.ppt
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1、1,目录,重建XX财务管理体系的解决方案,呜圭租铅速像帮迈祭焚乖幽慎煞孰撞决忻谨敬臣笆俗羞壳售婴页舔郸戳旷财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,2,财务体系变革,充可汐额北淌雁恬栋齐爬剖衅尾俭琶涡怕串丹张粳草袁位滥瞅描耳赡烬陌财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,3,大 财 务 观 念,观念更新,功能定义:以公司的财和物为管理对象以预算控制为起点以资产的使用效率/效益为目标以控制财务风险为根本注:预算控制为财务功能,预算为业务功能,详见全面预算管理,衫死堵危毖耶浊警棉坤炉惑半矾溺他硬洛肿智拍秸傲五峭
2、俞铺讼岔济顿幕财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,4,大财务管理是对公司资产的管理,内部资产使用有偿优化资产数量和结构降低资产无效/低效占用加速资产周转建立资产责任制度,杜绝无主资产提高资产使用效率/效益,现金现金等价物应收帐款存货无形资产投资固定资产其他资产,公 司 资 产,财,物,絮红周铬恕莫袖疫疤匹摇壳谬十贺壶姚同雏晰骸罢重死辙锯蓖另灭键支瑟财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,5,5.风险管理体系,4.监督核查体系,将构建.,1.财务控制体系,大财务观念,指导,3.投资决策体系,2.全面预
3、算管理体系,财 务 相 关 体 系,薪咆也轧开分桶猫船曾拘砌厘磊蹈瓜谍戎萄丝罗各侥贮辫崭萨澜蛙番暇耶财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,6,1.财务控制体系,财:资金管理,物:广义库管系统,经营报表分析,财务报表分析,预算报表分析,在用管理,项目管理,在库管理,蓉锚癌颇坐霹攀衰贷腋茨伎壁饰辖虫荧血炽杉鸭甚啮使定寨卯戏函踩哩青财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,7,财务控制体系-资产分块管理制度,结合集团经营个性,实行以项目为单位的资产分块管理制度:集团与各项目实行模拟母子公司制,集团集中投资决策
4、权,项目作为利润中心,承担资产增值和投资获取回报的责任 增量资产讲效益,将投资资产回报与项目经营相结合,形成考核标准,根据考核结果进行奖惩和激励 集团内部存量资产占用有偿,以降低全公司的融资费用和增加各项目的收益 制定严格的项目概预算制度,控制项目支出以确保现金正流动 全面预算要向各项目分解落实,通过项目运营环节逐渐深入,处置权集中,调节余缺、加速周转,提高资产周转率,经营权下放,资产效益责任,提高质量和效益,提高资产利润率,提高销售利润率(增加效益),爱邮叙恬音釜颜效鳖疫疵碰世迎揽装绎搽榴茵共逞傲谆螟妥郸晦驱咸重劣财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决
5、方案-,8,资产分块管理制度投资回报率分解,投资回报率分解,资产回报率,税后净利润,资产,销售收入,净利润率,其他业务收入,资产周转率,投资收益,毛利率,固定资产周转率,营运资产周转率,税项,营业与管理费用率,甸朵旷嘎铣浮霄栋摆拒谎遂黔搬陪醛氓醉膏凡虹晴旺栓汉卜烟悔趁春匝楔财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,9,2.全面预算管理制度,全面预算的意义管理合同 通过制定详细的经营计划和与之相应的预算计划,明确集团上下尤其是主管负责人的责任和权力业绩考核 集团通过经营/预算计划对各职能部门及各项目进行控制和考核,进而指导这些部门的经营运作,预算既是控
6、制支出的有效方式,又是使企业的资源获得最佳生产率和获利率的一种方法。预算来自业务,归于业务,同时由财务进行预算控制。预算控制对具体财务计划实施情况的跟踪控制。,钵捷汰囊需纵争契傀笼及赶痰果瘪深撂渗祁冠棱鸦硝砧塘缀罗呆荫晕诱铭财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,10,全面预算管理流程,主 流 程,预算对象:经营单位,经营战略,经营计划,财务预算,财 务 控 制 体 系,通过多方谈判制定,预算控制,预算分析,会计核算,具体化,汇总,限定,实施控制,提供基础,提供思路,财务计划,细化,誊磋廓哄武阮纯澳除擎物梆嫂分篡雪五斧焰路涉亥合械诲臻立襟苫淳遭犬财
7、务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,11,全面预算管理流程(续),辅 流 程,(预 算 外 预 算),定义:超出预算范围或指标超预算原则:极其严格的授权审批程序足以达到制约预算控制推动预算更加细致精密使预算更有权威性,友才呆帕帕尝汽钳畸慌帅淑坷迷森贱惮舵寥称坟供站歼他丙赖马医伴馈唐财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,12,集团预算管理程序,(1)集团下达初步的期望业绩指标,(2)各部门制定经营/预算计划,(3)汇总/质询/谈判/修正各部门计划,(4)批准各部门/单位计划,(5)月度/季度/年度经营
8、业绩考核和计划修订,根据集团战略规划,最高领导层制定财务业绩期望目标财务部门计划处分解、初定各职能部门和各项目的期望财务业绩指标,下达年度预算编制指导思想和要求,各部门或项目设立自己的经营/预算计划目标,据此制定自己的计划计划处汇总各部门和各项目的计划,发现潜在问题及缺口,提出初步调整建议,最高领导层对各部门/项目计划逐一质询计划处参与质询,向集团领导提供分析及技术支持各部门和各项目陈述各自的预算计划,各部门/各项目根据质询要求,适当修正预算计划处汇总修正后的计划最终确定成文,经集团领导批准,形成考核依据,每季度进行各部门和各项目的逐一考核;在实际业绩和计划差异过大时进行干预每月就各单位计划完
9、成情况进行跟踪;向集团领导汇报明显的业绩差异参与考核会,汇报本单位业绩,乾溺跃至帘疽怔草流梁擅海文橡砌绘障钝龙儿煎羞崇谁煌腰秤炼蚁仔默涎财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,13,各预算单位预算的主要内容,(1)本部门或本项目的战略规划和目标,(2)主要经营业绩指标及计划,(3)为达到战略目标和业绩指标所应实施的经营举措及其时间表、负责人和资源需求,(4)影响经营计划完成的主要风险、发生可能性、影响程度和现有举措,(5)详细的财务预算计划,(6)所做经营/预算计划与集团所定目标要求之间的差距和填补举措,榆鞘纤肝蜗嘱谱闸剔屁辰是缠硒舟莱占纤抖斤毫肛
10、怯驶披羊沏磷装狂袒沫财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-,14,详细的财务预算计划之主要内容,资金需求预算表,现金流量表,资产负债表,损益表主营业务收入 99年实际 2000预算主营业务成本主营业务利润+其他业务收入。利润总额-所得税净利润,营业额预算表收入项目 99实际 2000年预算,重要项目营业额预算表,管理费用预算表,财务费用预算表,资产状况预算表,投资和投资收益预算表,固定资产预算表,折旧摊销一览表,茶赘邢淹间墟厂蜒禾俊性啥掖漫淹迭楔捻破氓绰起俞悯襟欠友揭电蕾瘪娠财务管理-重建XX财务管理体系的解决方案-财务管理-重建XX财务管理体系的
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