ST 偏转:内部控制自我评价报告.ppt
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1、咸阳偏转股份有限公司,内部控制自我评价报告,按照财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的有关要求,公司继续进一步健全和完善内部控制制度,不断完善法人治理结构,确保公司生产经营管理持续健康运营,维护投资者的合法利益。公司已经建立了比较完整的内部控制体系和内部控制制度,对公司规范运作和健康的发展起到了积极作用。,一、内部控制情况综述,1、公司内部控制组织机构:,公司已按照公司法、上市公司章程指引等相关法律法规的要求建立健全了高效的法人治理结构,设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构,制定并完善了各项内部控制制度,以合理保证公司经营管理合法合规
2、、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果。,公司内部组织机构图附后。,2、内部控制制度建立健全情况:,为加强内部管理,提高公司经营的效果和效率,公司已建立了涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度,形成了较为严密的公司内部控制体系,有效地保证了公司经营管理水平的不断提升。,报告期内,根据中国证监会的有关规定及相关要求,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,制定了年报信息披露重大差错责任追究制度,并根据相关要求,制定了内部信息保密制度、外部信息使用人管理制度,确保公司各项工作有章可循。公司法人治理结构健全,符合上市公
3、司治理准则的要求,为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。,3、公司内部审计部门的设立及主要工作情况:,公司有专门的内部审计机构并配备了审计人员,负责执行内部控制的监督和检查,独立行使审计监督职权。其主要职责为:对公司以及公司控股、参股企业的财务收支、经营业绩考核、工程建设项目以及重大投资项目等或相关经济活动的真实性、合法性和收益性进行监督和评价;定期对公司的内部控制建立健全情况和执行情况进行检查,评估其执行的效果和效率,并及时提出相关的改进建议。,4、报告期为建立和完善内部控制所做的工作及成效:,报告期内,根据中国证监会的有关规定及相关要求,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,
4、制定了年报信息披露重大差错责任追究制度,并根据相关要求,制定了内部信息保密制度、外部信息使用人管理制度,确保公司各,1,、,项工作有章可循。公司法人治理结构健全,符合上市公司治理准则的要求,为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。,二、重点控制活动,1、公司控股子公司持股结构:,2、对控股子公司的内部控制情况:,公司通过委派董事、监事及重要高级管理人员的形式对参控股公司实施控制管理,将财务、重大投资、人事及信息披露等方面的工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度;公司定期取得各控股子公司的财务报表,公司各职能部门对参股公司的相关业务进行指导、服务和监督;报告期内通过全面预算管理制度、
5、企业经营计划报告制度强化对参控股公司经营过程的监控,确保控股子公司规范、高效、有序的运作,提高资产运营质量,最大程度保护投资者合法权益。建立对各控股公司的绩效考核制度和检查制度,从制度建设与执行、经营业绩、生产计划完成情况等方面进行综合考核。通过严格贯彻重大经营事项的报告制度,使参控股公司关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的活动得到有效控制。,3、关联交易的内部控制情况:,公司建立健全了关联交易管理制度,对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,不存在损害
6、公司和其他股东的利益,严格按照深交所股票上市规则上市公司内部控制指引公司章程等有关文件规定,对公司关联交易行为进行全方位管理和控制,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。,报告期内公司与关联单位发生的关联交易均公允、合理,并已按相关监管要求进行了信息披露程序等,公司对所有关联交易的内部控制严格、充分、有效,未有,2,违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。,4、对外担保的内部控制情况:,公司对外担保在遵循合法、公平、自愿、互利的原则基础上,严格防范担保风险。公司已在公司章程中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限及审批程序,并
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