贵州百灵:关于公司内部控制审计报告.ppt
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1、,本 报 告 防 伪 编 码,926973860454 号,请登陆,查询,关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司,内部控制审计报告,天健审20138-26 号,贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东:,我们审计了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州百灵公司)管理层按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定对2012 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的自我评价。,一、重大固有限制的说明,内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评
2、价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。,二、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供贵州百灵公司披露 2012 年度报告时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵州百灵公司 2012 年度报告的必备文件,随同其他材料一起报送并对外披露。,三、管理层的责任,贵州百灵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定对 2012 年 12 月 31日财务报告内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。,第 1 页 共 10 页,四、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见。五、工作概述
3、我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。六、鉴证结论我们认为,贵州百灵公司按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。,天健会计师事务所(
4、特殊普通合伙)中国杭州,中国注册会计师:龙文虎中国注册会计师:梁正勇,二一三年二月二十八日第 2 页 共 10 页,、,贵州百灵企业集团制药股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,根据深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知中小企,业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求,结合企业内部控制制度,在内部控制日常,监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有,效性进行了全面检查,并作出自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,,并对报告内容的真实性、
5、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控,制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。,二、公司内部控制建立与实施原则,1全面性原则。公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程,覆盖公司及子公司,的各种业务和事项。,2重要性原则。公司内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和关键流程。,3制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形,成相互制约、相互监督机制,同时兼顾运营效率。,4适应性原则。公司内部控制的建立与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水,平等相适应,并随着情况的变化
6、及时加以调整。,5成本效益原则。公司在内部控制的建立与实施中,权衡实施成本与预期效益,以合,理的成本实现有效控制。,第 3 页 共 10 页,、,、,、,、,三、内部控制制度为以下目标提供合理保证,1保证公司经营符合国家法律法规的要求,企业内部控制等管理制度得到有效遵循。,2建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构,形成科学合理的决策、执行和监督,机制,提高经营效率和效果,促进公司发展战略和各项经营目标的实现。,3建立良好的企业内部经济环境,保证财务报告及相关信息的真实、准确和完整,防,止、及时发现并纠正各种错弊行为,保障公司各项资产的安全。,四、内部控制评价工作的组织实施情况,公司董事会授权
7、内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部控制评价的,范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务和事项,并关注关键业务流程和风险控制点,不,存在重大遗漏。内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规,定的程序执行。我们首先要求各子公司依照内部控制制度等相关制度的要求,对本单位,内控制度的健全性和执行有效性进行自查自纠,然后由公司内审部门组织工作组对各子公司,内控运行情况进行检查和评价。评价过程中,我们采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、,抽样和比较分析等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写,评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷。最后在对检
8、查结果进行多次内部沟通、讨论基础,上,出具公司内部控制自我评价报告。该报告经公司董事会审计委员会审核通过并报董事会,批准公布。,五、公司内部控制的基本框架,(一)控制环境,1公司治理结构,公司根据公司法证券法公司章程和相关法律法规的规定,建立了股东大会、,董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构,并设立独立董事、董事会秘书,制度。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委,员会,其人员构成均符合议事规则的相关规定,并制定了相应的专门委员会工作细则。股东,大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工,作,监事会是公司
9、的内部监督机构。通过公司章程股东大会议事规则董事会议事,规则监事会议事规则独立董事工作制度信息披露管理制度投资者关系管理,制度募集资金管理制度董事会秘书工作细则总经理工作细则风险投资管理,第 4 页 共 10 页,、,、,制度内幕信息知情人管理制度重大信息内部报告制度等相关规定,明确了各机构,在决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东,大会、董事会、监事会及董事会各专门委员能依据相关工作程序,履行职责、实施权利,进,行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三会”,并按,规定流程进行公告披露,归档保存文件资料,“三会”决议的实际执
10、行情况良好。,2012年度,公司组织部分董事、监事、高级管理人员参加了上市公司董事、监事、董秘,培训班,进一步强化和提高了董事、监事、高级管理人员对规范运作与诚信意识的认识和理,解,牢固树立公司规范化运作的理念。在公司治理持续改进方面,公司着重加强董事会专门,委员会和独立董事在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面的作用,在公司,战略规划、市场分析、公司制度建设等方面,公司充分征求了各位独立董事的意见,发挥了,他们的专业特长,取得良好的效果,提高了公司治理水平和公司决策、管理的科学性。,2组织机构,公司按照公司法证券法等法律法规规定,结合公司实际情况,设置人力资源部、,综合办公室、销
11、售部、财务部、设备工程部、生产部、质量保证部、审计部、学术部、供应,部、证券部、投融资管理部等部门;截至2012年12月31日,公司有子公司7个,主要参股公,司1个,其中贵州百灵企业集团医药销售有限公司、贵州百灵企业集团天台山药业有限公司、,贵州百灵企业集团纯净水有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、贵州百灵企业集,团正鑫药业有限公司为全资子公司,贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司为公司控股80%,的控股子公司,贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司为公司控股70%的控股子公司,贵,州银行股份有限公司为公司的参股公司。,根据公司的战略规划,公司职能部门和子公司均制订了中长期规划与年度规划;
12、各职能,部门间职责明确、相互牵制,形成各司其职、相互配合和相互制约的管理体系;公司依照法,律法规及公司章程等制度、规定,通过严谨的制度安排和职能分配,对子公司的经营、财务、,人员和内控制度建设等重大方面,履行出资人必要的监管职责,维护公司权益。,3内部审计,公司设立内审部门,制定了内部审计制度,配备专职审计。内审部门对董事会审计,委员会负责并报告工作,并依照国家法律法规和该制度的要求,独立、客观地行使内部审计,职权,即对公司及所属子公司内部控制工作进行检查监督,对财务及经营活动进行内部审计,,并提出审计建议。,4人力资源政策,第 5 页 共 10 页,、,、,公司建立了完善的人力资源政策,不断
13、改善员工的工作环境,重视员工的健康与安全,,根据公司经营业绩增长,逐步提高员工待遇,同时建立了畅通的员工沟通渠道。公司制订了,关于人力资源管理的一系列规定,对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励与职业生涯,的设计建立了制度保证和体系保障,对员工行为准则作出了明确规定,提高了员工绩效和职,业化程度,也提高了员工对公司的满意度。,5企业文化,关注健康、服务社会是百灵的企业精神;发展、光大贵州民族医药是百灵的事业,更是,百灵人的责任。为此,百灵人正在不断总结学习、锐意进取、开拓创新,为民族医药事业的,明天,为百灵的明天,也为自己的明天努力的工作、奋斗。,(二)风险评估,公司决策和运营过程中的各个环
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