邮储银行:公司业务现场检查情况及整改方案.ppt
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1、年公司业务现场检查情况及整改方案-公司业务部,总体概况,具体问题和整改要求,整改时限,总体概况,此次滚动检查中中,对威宁路支行、大方县支行、麻园路支行三家支行所涉及的对公业务进行了现场检查,共计发现典型问题117次;在对账管理、账户管理、重空、印章交接管理等问题上都是普遍性存在的问题;,威宁路支行61次,占比52.14%;,威宁路支行,50.42%,大方县支行,31.62%,麻园路支行,16.24%,大方县支行37次,31.62%;,麻园路支行21次,占比16.24%;,共计117次,总体概况,整改要求,整改时限,制度建设方面:根据商业银行内部控制指引第十二条规定,检查了开办公司业务以来的所有
2、制度文件,文件汇编齐全,但有部分环节文件学习记录不完整的情况。要求被检查单位加强组织学习,做好记录,确保各项规章制度的贯彻落实和执行到位;,岗位设置方面:根据中国邮政储蓄银行公司业务管理操作规程(试行)的相关要求,系统内工号设置合符要求,但是在实际运行中存在D柜(票据处理岗)和E柜(综合业务岗)长期闲置未使用,其岗位职能已由常设柜员担当的情况;存在不合理兼职、柜员密码未定期修改现象;柜员工号的注册、修改、删除流程不规范。要求严格按照不相容岗位设置原则,合理安排人员,结合实际情况,做到人员配置“防范风险、合理高效”;,企业网银管理方面:根据中国邮政储蓄银行企业网上银行业务管理办法等相关要求,在检
3、查过程中存在密码信封交接不规范,未用密码信封打印的问题。要求认真学习管理办法等相关文件,杜绝此类现象再次发生。;,账户管理方面:根据中国邮政储蓄银行客户信息与对公存款账户管理操作规程(试行)的要求,具体操作中存在下列情况:1、存在开户资料留存副本复印件及复印件有涂改的情况;2、开立专用账户证明文件不齐全;3、开销户交接资料登记不完备;4、存在对公系统中有的账号在验印系统中不存在现象;5、长期不动户已转为睡眠户,但台账建立不完整,未及时联系客户查明情况或规劝清户;针对检查中发现的问题,提出以下要求:1、清理留存开户资料只有副本等存在问题的账户,建立台账,和客户加强联系,补充完善开户资料。2、对现
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