迪威视讯:第一季度报告正文.ppt
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1、,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码:300167,证券简称:迪威视讯,公告编号:2012-043,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
2、单位:元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),808,243,034.07705,549,514.5810.57年初至报告期期末,820,395,895.48703,039,037.6410.54,-1.48%0.36%0.28%比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-50,336,677.53-0.75上年同期,-40.14%-7.41%本报告期比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东
3、的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),50,646,410.762,510,476.940.040.040.36%0.39%,31,119,716.091,833,314.550.040.040.40%0.19%,62.75%36.94%0.00%0.00%-0.04%0.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额6,803.12,附注(如适用),1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市迪威视讯股份有限公司 2
4、012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,350,000.006,011.49-591,421.05-228,606.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,478,股东名称(全称)上海诚业投资管理有限公司莫少红五矿集团财务有限责任公司常州市科隆科技咨询服务有限公司何增茂李刚夏建忠陈伟鲁锐薄闽生,期末持有无限售条件流通股的数量2,175,
5、000 人民币普通股740,000 人民币普通股660,000 人民币普通股637,500 人民币普通股485,107 人民币普通股472,500 人民币普通股400,000 人民币普通股393,750 人民币普通股384,150 人民币普通股331,959 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位:股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,夏建忠祝秀英鲁锐刘忠辉莫少红凌农陈伟姚茂福李刚黄健生张凯,600,000225,000393,750236,250750,000236,250393,750236,250472,500
6、600,000600,000,600,000225,000393,750236,250750,000236,250393,750236,250472,500600,000600,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年
7、 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,深圳市东方富海,投资管理有限公,3,000,000,3,000,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,司,浙江华睿投资管理有限公司深圳市深港优势,1,500,0001,290,000,1,500,0001,290,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市迪威视讯股份有
8、限公司 2012 年第一季度季度报告正文创业投资合伙企业,上海诚业投资管理有限公司,2,175,000,2,175,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,常州市科隆技术,咨询服务有限公,637,500,637,500,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,司深圳市深港产学,研究投资有限公,750,000,750,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,司,浙江浙商创业投资股份有限公司,1,500,000,1,500,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,汪沦唐庶罗钦骑蓝兰何国辉谢润锋北京安策恒兴投资有
9、限公司,3,693,7501,102,5001,102,500150,000225,000375,00027,795,000,00000,00000,3,693,750 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日1,102,500 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日1,102,500 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日150,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日225,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日375,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日27,795,000 IPO 前发行限售
10、2014 年 1 月 25 日,合计,50,040,000,15,596,250,34,443,750,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、_资产负债表项目大幅变动情况及原因说明(一)_货币资金较期初数减少 8619.56 余万,减幅达 17.51%,主要原因是公司利用超募资金 4000 万投资设立企业级视频产品项目公司,以及采购设备、原材料及用于日常运营开支。(二)_存货较期初增加了 1244.09 余万元,增幅达到 31.17%,主要原因是公司为了满足市场对公司产品的需求,增加了原材料的采购。(三)_长期股权投资较期初增加 40
11、00 万元,主要是公司投资企业级视频通讯及 IT 服务中心项目所致。二、_利润表项目重大幅度变动情况及原因说明(一)_报告期内公司实现营业收入 5064.6 万元,较去年同期增长了 1952.7 万元,同比增幅达 62.74%,主要系公司在政府、公安、教育、交通和国防等行业的拓展所致;(二)_报告期内公司毛利率较期初毛利率下降了 8%,主要原因系公司在拓展业务过程中,加大了低毛利的分销在销售中所占的比例。(三)_报告期内营业外收入较同期减少 215.2 万元,同比减幅达 78.4%,主要原因系报告期收到的增值税退税额度和政府补贴收入较少。三、_现金流量表项目重大幅度变动情况及原因说明(一)_经
12、营活动产生的现金流量净额同比下降 1,441.90 万元,同比下降 40.14%,主要原因系报告期内采购了较大金额的原材料及设备所致。(二)_报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 3,944.64 万元,同比下降 2217.84%,主要原因第报告期内公司投资新项目,长期股权投资增加了 4000 万元,增加的长期股权投资系公司投资企业级视频通讯及 IT 服务中心项目。(三)_报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 473,68.48 万元,主要原因系去年同期公司上市募集到的资金较大。3,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 业务回顾和展望(一)一季度经营
13、情况回顾2012 年第一季度,公司实现营业收入 50,646,410.76 元,比去年同期上升 62.75%,实现归属于上市公司的净利润 2,510,476.94元,同比增幅达 36.94%。公司主营业务为视频通讯产品,客户主要为党政、公安、教育、交通等行业客户,客户对公司产品的采购受制于政府的财政预算,因此具有明显的季节性。公司上市之后,在资金的支持下,加大了市场拓展的力度,并取得明显的成效,取得一系列的订单。由于公司根据项目实施进展分期确认收入,因此在报告期内,营业收入得到了较显著的增长。报告期内,公司继续加强在党政军、教育、交通等行业的市场拓展力度,随着国家的智慧城市、平安城市、金盾工程
14、等重大项目的进一步推进,公司主营业务还有较大的发展空间。报告期内,公司进一步完善公司的治理结构,强化公司的管理水平,持续推进公司的信息化建设,提升公司的效率。(二)2012 年重点工作规划为了实现 2012 年公司的年度经营计划,公司将重点作好以下工作:1、研发计划公司将持续深入的创新、技术开发为基础,针对党政、公安、国防、教育、交通等行业和客户的需求特征,加强研发并确定公司自主知识产权的核心技术及产品,不断加深产品的科技含量,提高服务质量。2、市场营销计划2012 年,公司将持续的推动营销体系的建设,以营销体系的组织建设、渠道建设为核心,重点探索新的销售业务模式。在销售组织建设上,公司将进一
15、步扩充销售管理部的规模,改革与完善销售考核制度,加强对核心销售管理人员的培训,加强对售前技术支持人员的培训,完善客户关系管理系统,合理优化销售管理部业务流程。3、加强财务预算管理、全面控制各项成本和费用公司制定进一步细化的财务预算管理制度,计划在 2012 年按照预算管理办法并严格执行,加强对主管领导成本控制的考核力度,全面控制成本和费用,对照 2011 年销售收入和成本费用情况,使成本和费用占比明显下降。4、资本运作计划公司以增强主营业务核心竞争力为根本目标,致力产业链的整合以及同心多元化发展。2012 年,公司除进一步推动募投项目的顺利实施,还将通过股权投资、并购等方式,参与行业的兼并整合
16、,积极的投资或者并购在视频通讯领域有核心技术优势、市场优势或其它可显著增强公司主营业务竞争力的公司,积极投资视频通讯产业链上下游核心价值环节,推动公司业务合理适度的扩张。5、公司治理计划公司将进一步完善公司的法人治理结构,以制度建设为核心,以人才培养为重点。公司将持续加强董事会建设,更好的发挥董事会在公司重大经营决策中的重大作用;公司不断完善内部控制与内部审计部门及相关制度的建设,加强公司内控与内审工作力度,控制公司业务风险与管理风险;在人力资源建设上,公司将持续引进公司需要优秀人才,加强公司的内部培训力度,完善人才激励与约束机制,持续提升公司的竞争力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制
17、人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保;公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐,承诺内容无无1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公,履行情况无无截至 2012 年 3 月 31 日,公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。,4,避免同业竞争承诺,股股东/实际控制人,本,人季刚,截至
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