重庆市万州区青少年宫2021年度部门决算情况说明.docx
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1、重庆市万州区青少年宫2021年度部门决算情况说明一、单位基本情况重庆市万州区青少年宫(以下简称青少年宫)隶属于中国共产主义青年团重庆市万州区委员会,是具有独立法人资格的公益性事业单位。1983年建宫,包含位于万州区电报路125号的电报路校区和位于五桥安庆路415号的五桥校区(五桥校区是重庆市首批由中央彩票公益金支持建设的青少年学生校外活动场所建设项目,于2004年3月竣工并正式向全区少年儿童开放卜现有在职职工33名(其中长期聘用人员1名,短期聘用人员15名),退休职工18名。(-)职能职责组织青少年文化娱乐活动,促进青少年健康发展。青少年文化宣传,文艺活动组织,相关培训,青少年文化交流。(二)
2、机构设置青少年宫内部机构健全,下设有:办公室、财会室、培训活动部、项目发展部、安保部、蒙童园。()单位构成本单位无下属二级预算单位。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2021年度收入总计699.12万元;支出总计699.12万元。收支较上年决算数减少476.82万元减少40.55%,主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。2 .收入情况。2021年度收入合计685.87万元,较上年决算数减少490.07万元,减少41.67%,主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、
3、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。其中:财政拨款收入685.87万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.0万元,年初结转和结余13.25万元。3 .支出情况。2021年度支出合计698.94万元,较上年决算数减少477.0万元,减少40.56%,主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。其中:基本支出615.25万元,占88.03%;项目支出83.69万元,占11.97%。此外,年末结转和结余0.18万元。4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,
4、增加100%,主要原因是2021年度存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计699.12万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少476.82万元,减少40.55%。主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入625.87万元,较上年决算数增加81.79万元,增长15.03%。主要原因是非税收入和教育支出未纳入年初预算。较年初预算数增加182.31万元
5、,增长41.1%。主要原因是蒙童园2020年下半年开园,2021年全年运营。此外,年初财政拨款结转和结余13.25万兀O2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出638.94万元,较上年决算数增加94.86万元,增长亿43%。主要原因是非税收入和教育支出未纳入年初预算。较年初预算数增加195.38万元,增长44.05%o主要原因是蒙童园2020年下半年开园,2021年全年运营。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增加100%,主要原因是2021年度存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。4 .比较情况。本
6、部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出485.77万元,占76.03%,较年初预算数增加111.27万元增长29.71%主要原因是蒙童园2020年下半年开园,2021年全年运营。(2)教育支出23.69万元,占3.71%,较年初预算数增加23.69万元,增长100%,主要原因是教育支出未纳入预算。(3)社会保障与就业支出93.35万元,占14.61%,较年初预算数增加60.42万元,增长183.48%,主要原因是退休职工健康休养费和存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。(4)卫生健康支出19.87万元,占3.11%,较年初预算数增加0.0万
7、元,增长0.0%。(5)住房保障支出16.26万元,占2.54%,较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出615.25万元。其中:人员经费430.96万元,较上年决算数增加62.78万元,增长17.05%,主要原因是2021年工资调标。人员经费用途主要包括基本工资74.64万元、津贴补贴2.66万元、伙食补助费0.98万元、绩效工资153.55万元、机关事业单位基本养老保险费22.12万元、职业年金缴费25.35万元、职工基本医疗保险缴费13.55万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金25.19万元、医
8、疗费2.72万元、其他工资福利支出52.86万元、生活补助52.13万元、救济费1.2万元、医疗费补助3.6万元。公用经费184.29万元,较上年决算数增加18.75万元,增长11.33%,主要原因是蒙童园2020年下半年开园,2021年全年运营。公用经费用途主要包括办公费6.49万元、印刷费3.15万元、咨询费1.5万元、水费3.71万元、电费11.68万元、邮电费1.62万元、物业管理费0.89万元、差旅费23.54万元、维修(护)费8.65万元、会议费0.23万元、培训费1.07万元、公务接待费0.12万元、劳务费57.57万元、委托业务费3.08万元、工会经费8.01万元、福利费3.6
9、万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用0.2万元、税金及附加费用0.47万元、其他商品和服务支出23.5万元、办公设备购置25.05万元。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入60.0万元,较上年决算数减少571.86万元,减少90.5%,主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2020年完工。本年支出60.0万元,较上年决算数减少571.86万元,减少90.5%,主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、
10、报告厅改造等工程项目建设已于2020年完工。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.0万元,基本支出0.0万元,项目支出0.0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公经费情况说明(-)“三公”经费支出情况。2021年度三公经费支出共计0.28万元,较年初预算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是“三公经费未纳入年初预算。较上年支出数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费,全年实际支出较预算和决算与上年相比持平。二是严格落实公车使用规定,公车
11、运行维护成本与上年相比持平。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费与上年相比持平。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。2021年度本部门因公出国(境)费用0.0万元,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。与上年决算数相比,基本持平。公务车购置费0.0万
12、元,主要用于本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.0万元增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。与上年决算数相比,基本持平。公务车运行维护费0.16万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是公务车运行维护费未纳入年初预算。较上年支出数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是未频繁使用公务车,于上年决算数相比,基本持平。公务接待费0.12万元,主要用于接
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