审计之星实验PPT课件.ppt
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1、计算机审计实验课,审计之星软件,计算机审计实验基本操作流程图,财务数据采集,财务信息查询,财务指标分析,表账证审核,审计过程记录,查证方法,自定义审核,一、概述二、审计准备阶段的应用三、审计实施阶段的应用四、审计终结阶段的应用,目 录,一、概述,1.1 基本概念1.2 审计之星软件功能及应用原理1.3 安装与初始化,1.1 基本概念,1.计算机审计的概念2.计算机审计的必要性3.目前国内计算机审计软件的开发情况4.审计之星软件的发展历程,一、概述,1.计算机审计的概念,(1)计算机审计对计算机会计信息系统中的电子数据进行审计(2)计算机技术辅助审计利用计算机技术辅助实施审计(3)IT审计对计算
2、机信息系统进行审计,一、概述1.1 基本概念,2.计算机审计的必要性,(1)肉眼可见的审计线索减少(2)大部分人工完成的会计业务处理由计算机自动处理所代替(3)内部控制的方法更加依赖计算机技术(4)差错因素发生了重大变化(5)企业信息系统的集成化,一、概述1.1 基本概念,3.目前国内计算机审计软件的开发情况,(1)中普审计软件(2)中审审易软件(3)用友审计软件(4)审计之星软件,一、概述1.1 基本概念,4.审计之星软件的发展历程,2000年,审计之星查证系统V1.0版问世,实现了对会计账务系统数据的检查、抽样与分析。2001年,开始酝酿审计之星查证系统V2.0版。2005年,出现审计之星
3、4.0版本,该版本利用计算机网络技术,使审计工作网络化和信息化。还利用新的数据接口技术,导入了众多财务软件数据等。现在,审计之星6.0版本.,一、概述1.1 基本概念,1.2 审计之星软件功能,1.系统功能特色2.系统的可拓展功能,一、概述,1.系统功能特色,采用模板定义接口与专用软件接口相结合的导入方法解决数据采集问题采用符合传统审计的逆向检查方法智能化的会计制度执行情况检查提供多种方法的记账凭证检查留有审计轨迹的底稿记录与EXCEL软件连接,一、概述1.2 软件功能,2.系统的可拓展功能,财务报表预警审计系统各类业务子系统审计ERP系统审计经济效益审计审计业务管理系统,一、概述1.2 软件
4、功能,二、审计准备阶段的应用,2.1 创建审计项目2.2 采集电子数据2.3 财务分析及制定审计计划,2.1 创建审计项目,输入被审计单位名称,单位代码,二、审计准备阶段,2.2 采集电子数据,1.通过开始菜单中程序的通用数据接口【模板定义接口】直接引入数据,二、审计准备阶段,2.2 采集电子数据,2.选择将要进行取数的数据接口,点击“下一步”按钮即可运行,二、审计准备阶段,2.3 财务分析及制定审计计划,1.分类指标分析 2.杜邦分析图3.同行业指标评价,二、审计准备阶段,1.分类指标分析盈利能力分析,点击主菜单财务分析【分类指标分析】盈利能力分析或点击界面引导图上的财务分析进入引导界面,然
5、后双击“盈利能力分析”图标。,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,进入“盈利能力分析”界面,可看到各项盈利能力指标的“本年值”、“上年同期值”、以及“差异数”和“差异率”。,1.分类指标分析盈利能力分析,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,点击主菜单财务分析【分类指标分析】变现能力分析或点击界面引导图上的财务分析进入引导界面,然后双击“变现能力分析”图标,1.分类指标分析变现能力分析,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,点击主菜单财务分析【分类指标分析】负债能力分析或点击界面引导图上的财务分析进入引导界面,然后双击“负债能力分析”图标,1.分类指标分析负债能
6、力分析,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,点击主菜单财务分析【分类指标分析】资产管理分析或点击界面引导图上的财务分析进入引导界面,然后双击“资产管理分析”图标,1.分类指标分析资产管理比率分析,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,2.杜邦分析图,点击主菜单财务分析【杜邦分析图】或点击界面引导图上的财务分析进入引导界面,然后双击“杜邦分析图”图标,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,3.同行业指标评价,点击主菜单财务分析【同行业指标评价】或点击界面引导图上的财务分析进入引导界面,然后双击“同行业指标评价”图标,出现选 择对话窗,二、审计准备阶段2.3 财务分
7、析及制定审计计划,选择后,点击“确定”进入“同行业指标评价”界面,3.同行业指标评价,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,4.制定审计计划,点击主菜单审计管理【审计计划】,二、审计准备阶段2.3 财务分析及制定审计计划,三、审计实施阶段的应用,3.1 控制测试(审计预警)3.2 账套控制测试3.3 实质性程序,3.1 控制测试(审计预警),1.内部控制设定2.内部控制评价3.内部控制预警报告4.审计预警,三、审计实施阶段,1.内部控制设定,点击主菜单审计预警【内控制度设定】或点击界面引导图上的审计预警进入引导界面,然后双击“内控制度设定”图标。,三、审计实施阶段3.1 控制测试,出
8、现“选择内控制度”对话窗口,1.内部控制设定,三、审计实施阶段3.1 控制测试,选择后,打开“内控制度”,进入“内控制度设定”界面,1.内部控制设定,三、审计实施阶段3.1 控制测试,2.内部控制评价,点击主菜单审计预警【内控情况评价】或点击界面引导图上的审计预警进入引导界面,然后双击“内控情况评价”图标,出现“选择内控制度”对话窗口,三、审计实施阶段3.1 控制测试,选择后,点击“打开”按钮,进入内控制度评价界面,2.内部控制评价,三、审计实施阶段3.1 控制测试,3.内部控制预警报告,点击主菜单审计预警【内控预警报告】或点击界面引导图上的审计预警进入引导界面,然后双击“内控预警报告”图标,
9、三、审计实施阶段3.1 控制测试,点击“+”展开内容,点击“-”合并内容,3.内部控制预警报告,三、审计实施阶段3.1 控制测试,4.审计预警,点击主菜单审计预警【审计预警】或点击界面引导图上的审计预警进入引导界面,然后双击“审计预警”图标,三、审计实施阶段3.1 控制测试,3.2账套控制测试,1.科目规范性检查2.账表一致性检查3.损益结转检查,三、审计实施阶段,1.科目规范性检查,点击主菜单账表检查【会计科目规范设置检查】或点击界面引导图上的账表检查进入引导界面,然后双击“会计科目规范设置检查”图标。进入“会计科目规范设置检查”界面,三、审计实施阶段3.2 账套控制测试,双击“异常级别科目
10、所在行”,可以得到“科目余额方向异常明细表”,1.科目规范性检查,三、审计实施阶段3.2 账套控制测试,双击“异常(或自设)级别科目”所在单元格,可以得到相应的“会计科目对照一览表”,1.科目规范性检查,三、审计实施阶段3.2 账套控制测试,2.账表一致性检查,点击主菜单账表检查【账表一致性核对检查】“科目余额表”,三、审计实施阶段3.2 账套控制测试,进入“科目余额表”界面,可看到各科目的“期初余额”、“本期发生额”、“期末余额”以及“建议分析”,2.账表一致性检查,三、审计实施阶段3.2 账套控制测试,点击主菜单账表检查【账表核对一致性检查】“资产负债表”或点击界面引导图上的账表检查进入引
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