《采购流程管理制度》PPT幻灯片课件.ppt
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1、1,采购流程及管理制度,国投煤炭郑州能源开发有限公司2012年9月,2,目录,一、计划填报及相关规定二、汇总计划,报领导审批三、供应商的搜寻与分析 四、询价及其规定五、比价、议价六、比价、议价结果汇总七、合同的签订及其规定,3,一、计划填报及相关规定,1计划的填写各单位根据生产需要确定所需物料,并按照规定的格式填写一份物料计划单。2计划单的要素(格式见附表一)完整的计划单应包括十二个要素:(1)需使用材料的部门名称;(2)需购物品的名称;(3)需购物品的数量;(4)需购物品的规格;(5)需购物品的用途;(6)需购物品的样品、图纸或技术资料等;(7)需购物品的需求时间;,4,一、计划填报及相关规
2、定,(8)如有特殊需要应在备注中写明;(9)计划单填写人签字;(10)请购部门负责人签字;(11)主管领导签字;(12)临时计划单须公司总经理审核签字。3计划单及其提报的规定(1)计划单应按照要求填写完整、清晰,月度计划单由请购单位负责人、主管领导审核签字后报物资供应部,临时计划由请购单位负责人、主管领导、公司总经理审核批准后报物资供应部;(2)固定资产申购按照附表二(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;,2计划单的要素,5,一、计划填报及相关规定,(3)大型材料设备及工程项目申购按照附表三(物资采购申请表)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照附表四(物资采购审批单)的格式填写提报;(5
3、)请购部门在提报计划单时应要求物资供应部接收人签字,请购单位留存备份;(6)涉及的请购数量过多时应以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导外出的情况,可以通过电话或其他形式请示,征得同意后提报物资供应部,审批签字手续后补;(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明;(9)计划单的更改和补充,应在计划汇总之前以书面形式由单位负责人和主管领导审核签字后报物资供应部。,返回,6,二、汇总计划,报领导审批,1接收汇总计划单时应注意以下几点(1)物资供应部或仓库在接收计划单时,应检查计划单是否按照规定填
4、写完整、清晰,图纸及技术资料是否齐全,检查计划单是否经过相关领导的审批;(2)汇总计划单的过程中,仓库管理人员须核查请购物资是否有库存、库存是否能满足使用需要,如库存足够,与请购单位沟通后将该项计划删除;(3)对于不符合规定和撤销的物资应及时通知请购部门。2计划单的分发规定(1)对于紧急请购项目应优先处理;(2)无法满足请购部门需求的应及时通知请购部门;(3)重要的项目采购前,应征求公司相关领导的意见。,7,二、汇总计划,报领导审批,3采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可就近采购的物资的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上5万元
5、以下的项目应比价比质采购,采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在5万元以上100万以下的项目由物资供应部组织相关部门及领导招标采购(严格按招标管理制度进行),采购周期不应超过30天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目由物资供应部组织相关部门及领导招标采购,采购周期不应超过50天;,8,二、汇总计划,报领导审批,3采购周期的规定(5)请购部门应按照以上(1)(4)条中规定的时间,提前向物资供应部提报计划单,如不能按时完成采购任务,应及时向请购部门及公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购,应写出书面说明,经主管领导、总经理批准后采取快速优先采购的策略。,返回,9,三、供应商的搜寻
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