工艺管理制度(DOC31页).doc
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1、工艺管理制度编号:HS/WI3-04-2013编制:李 桂 芹审核:批准:胜利油田海胜实业有限责任公司二0一三年三月一日说 明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展。“工艺管理制度”的制订,目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。目 录第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度 第二章 工艺文件齐套性规定 第三章 工艺文件拟定程序第四章 自制工装管理办法第五章 工艺文件各级签字者的责任第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章 通知书使用范围与签署程序第八章 工艺文件更改制度第
2、九章 工艺卫生与文明生产规范第十章 工艺纪律检查考核办法第十一章 工艺装备管理附件 1 工艺文件编写规定第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果。 1.2 工艺性审查和会签程序1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工程师组织进行。1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查,并会签。1.2.3 审查过程中如有分歧意见,由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理,仍未解决。由双方领导商定或呈报主管
3、技术的副总经理裁决,然后再行签字。1.3 工艺性审查、会签要求。1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。1.3.2 待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字。1.4 工艺性审查主要内容1.4.1 产品材料工艺性审查 (1)材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理。 (2)净重栏是否填写 1.4.2 结构工艺性审查 (1)设计基准是否符合工艺要求 (2)结构要素是否合理 (3)技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。 (4)结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。 (5)整、部件分级是否适应装备工艺要求。 (6)整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段。 (
4、7)引用文件是否合理、正确。1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。第二章 工艺文件齐套性规定2.1 生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1 工艺路线(产品车间分配表)2.1.2 工艺规程(1)专项工艺(2)合编工艺(3)汇总表 (4)典型工艺(5)工艺细则2.1.3 工艺装备 (1)专用工装 (2)自制工装图册 (3)专用设备2.1.4 汇总清单 (1)工艺关键件清单 (2)产品不稳定项目及其废品率清单 (3)加工用试件清单 (4)易损件清单 (5)工艺调整垫圈清单2.1.5 原材料消耗工艺定额
5、(1)产品车间分定额 (2)产品汇总定额2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工程师所在部门领导批准。2.3 生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存,其余全部正式归档。2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括:2.4.1 工艺规程(通常为专项工艺,合编工艺和汇总表)。2.4.2 自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理。2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额
6、。2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线,公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理。第三章 工艺文件拟定程序3.1 产品设计定型前的工艺文件3.1.1 编制工艺文件3.1.2 工艺文件拟、审程序技术部工艺员拟制(编制1份,供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存)技术部主任审核。3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程技术部工艺员拟制(含自制工装设计)技术部主任审核主持工程师同意。 “0”批工装按3.2.4.条处理。 3.2 生产定型工艺文件 3.2.1 编制工艺文件底图 3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序技术部工艺员拟制技
7、术部主任审核相关单位工序会签材料定额员旁签主持工程师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性标准化审查技术主管领导批准工装管理员检查工装使用性归档。3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序技术部工艺员拟制技术部主任审核相关单位会签主持工程师同意标准化审查、编号单位领导批准工装管理员检查使用性归档3.2.4 专用工艺装备(专用工装)技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术部主任审核工装设计员设计设计组长审核技术部工艺员会签工装管理员建立使用卡片并订货标准化审查归档 如果专用工装由各厂技术部工艺员设计,程序可以相应简化,但签署必须齐全。3.2.5 自制工装管理办法按第四章。3.2.6 专用设备3
8、.2.6.1 立项技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”技术部主任审核产品主持工程师同意单位领导批准计划员编号。3.2.6.2 设计设计员设计技术部主任审核使用设备厂工艺员会签设计单位领导批准技术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。如果专用设备由各厂技术部工艺员设计,立项和设计程序可以简化,签署必须齐全。3.2.6.3 制造 公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”技术部主任同意单位领导批准计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。 外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。3.2.6.4 验收 由技术部组织验收,由设备管理员纳入设备管理。3.2.6.5 生产验证 试
9、用612个月后,由技术部工艺员纳入工艺,并按公司有关规定转为固定资产。3.2.6.6 底图修编公司技术部计划员将底图退还设计单位设计员修编设计组长审核公司技术部计划员注销计划标准化审查归档。图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。3.2.7 工艺路线(产品车间分配表)产品主持工程师拟制室主任审核单位领导批准归档。3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)。 材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片主管材料定额员审核技术部主任同意单位领导批准归档。3.2.9 产品工艺关键件清单技术部主任提出产品主持工程师审定、汇总
10、、划分等级单位领导批准资料室归存。3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单 技术部主任提出产品主持工程师审定、汇总单位领导批准主管工艺师存。3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单 技术部主任提出主持工程师审定、汇总单位领导批准主管工艺师存。3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工装定货单一起流转。3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时,由拟制者以通知
11、书形式通知资料员。3.6 会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。第四章 自制工装管理办法4.1 自制工装的定义 结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装,称做自制工装。4.2 自制工装应用范围 自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。4.3 自制工装的编号 自制工装按下述方法编号Z 产品图号 自制工装顺序号 汉语拼音“自”的第一个字母 工艺特征代号4.4 对自制工装图纸的要求 一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底
12、图描制,可以根据需要延长。4.5 产品设计定型前的自制工装。4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中,注明“自制”字样。4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制,随产品图纸。工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各厂计调室收回返技术室存留。4.6 生产定型阶段自制工装4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“号产品自制工装图册”。4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。各厂技术部工艺员设计(底图)技术部主任
13、审核、汇总各厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。4.6.4 更改办法按第三章第五条(3.5)执行。4.6.5 自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位。4.6.6 可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可重复使用的自制工装。因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用。4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用。4.7 自制工装供料方法4.7.1 一次性使用的自制工装 各厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸)各厂领导签字供应部门核对图纸供料。
14、4.7.2可重复使用的自制工装各厂材料员开料单厂主管领导签字供应部门核对图纸供料。4.8 自制工装的制造工时4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。4.8.3 可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时。4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。第五章 工艺文件各级签字者的责任5.1 拟制、设计者的责任5.1.1 正确性:能够按照工艺规程。生产出符合设计要求,质量稳定的产品。5.1.2 经济合理性:保证工艺方案、工艺路线、 工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。5.1.3 继承性:努力提高对原有工艺方案
15、、典型工艺、工艺装备等的继承性。5.1.4 完整性:确保工艺文件齐全、完整。5.1.5 协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾。5.1.6 安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全。5.1.7 标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定。 5.2 审核、复核者的责任5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。5.2.3 对工艺文件的完整性和协调性负责。5.2.4 对标准和有关技术法规的贯彻负责。5.3 会签的责任 会签者应对所会
16、签的有关部份能在本单位执行负责。会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件。5.4 同意者的责任5.4.1 对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。5.4.2 对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。5.4.3 对工艺文件的完整性、齐套性负责。5.4.4 保证工艺文件没有原则性错误。5.5 批准者的责任5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。5.5.2 对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。5.6 定额者的责任5.6.1 对工艺材料消耗定额的正确性负责。5.6.2 对材料利用率的提高负责。5.7 标准化人员的责任5.7.1 对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文
17、件的贯彻负责。5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。5.7.3 对工艺文件保持高的继承性负责。5.7.4 对材料、标准工具选用符合现行标准负责。5.8 对签署的一般要求5.8.1 工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏。5.8.2 各级签署要认真履行职责。5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6.1 凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目。6.1.1 成批生产中的不稳定项目。6.1.2 技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件。6.1.3 试制
18、期间未彻底过关,降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4 成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目。6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。6.2.1 按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。6.2.2 共分五级 一级:国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。 二级:国内先进水平。国内首创,或在国内居领先地位的项目。三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目。四、五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目。6.3 项目确定程序6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目,需经技术部确认,统一
19、归口管理。6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。6.3.3 项目批准后,由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工程师同意,单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准。6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。6.4 工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。6.4.1 措施计划批准后,由技术部下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。6.4.2 攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单。技术部主任审批后,报供应部门领取。
20、6.4.3 工时定额由人力资源部制定,实施单位按项目令号单独统计。6.4.4 实施过程中跨单位的协作,由生产部协调。6.4.5 攻关和试验费用,按项目令号汇总统计,摊入生产成本。6.5 攻关标准和鉴定程序6.5.1 攻关标准 (1)加工对象符合产品设计或工艺技术要求 。合格率在75%以上,具体项目具体规定。 (2)工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后,不会存在重大技术问题。6.5.2 鉴定资料准备。包括: (1)技术总结报告; (2)成套工艺文件(含工装);(3)检测证明; (4)用户意见; (5)鉴定证书草本。6.5.3 由技术部组织鉴定委员会鉴定,办
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