销售部岗位操作手册(DOC39页).docx
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1、销售部岗位操作手册一、销售部主要工作为:1、销售出货;2、销售退货;3、产品测试借用;4、销售收款;5、协助技术部门做好产品的售后工作;二、销售部岗位说明1、大区总监岗位说明;2、地区经理岗位说明;3、销售岗位说明;4、业助岗位说明;5、技术岗位说明;三、销售部汇总表格简介:四、销售部人员职务说明:1销售出货流程1.1销售出货流程图示:1.2销售出货流程:第一步:产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足,当地库存量不足,可在库房部门提出调拨需求;各地库存均为零或无全新产品时,业务员可以填写采购订单交销售助理,销售助理交给当地库管,到货时再发生业务往来,或者终止销售,业务员
2、可视具体情况来决定;第二步:库房给予答复数量,在数量能够达到要求的情况下,业务员填写手工出货单,由主管批复;第三步:助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案;第四步:制作销售订单,并审核;第五步:业助引用”销售订单”生成 “发货单”,并审核;第六步:打印出的发货单一式四联,其中发货单(留底联)业助留底保存;第七步:发货单交给库房,库房部门根据发货单上的明细办理产品出库;第八步:有客户签收的发货单(业务联)业务员自己留存,便于与客户对帐;第九步:业务员从库房领出产品,送货;第十步:发货单(客户联)给客户留底;第十一步:发货单(财务联)给财务,用于做帐。1.3以下为具体单据的操作步骤:1
3、.3.1手写出库单(二联)1.3.2销售订单遵循流程:供应链销售管理销售订货销售订单双击蓝色为必填项选中点确定,或双击选定录入或选择货品型号1、 根据产品分类选择2、 根据过滤条件筛选3、 上下页寻找点击保存销售订单在录入的时候要注意:含税:表头税率为17%或4%,不含税:表头税率为0;价格:表体中价格录入时全部录入“含税单价”栏目。单据保存后,操作下一步。销售订单完成!1.3.3销售发货单遵循供应链销售管理销售发货发货单双击进入选定要发货的单据选择相应的仓库出库选中后点击确定或双击选中单据保存后,操作下一步。发货单编制完成!2、销售退货流程2.1销售退货流程图示:2.2销售退货流程:第一步:
4、有产品需要退回时业务员在助理处提出退货申请,填写退货申请单第二步:填写好退货申请单由业助去核实是否有此业务的发生,第三步:助理确认签字后,由技术部门测试货品的可用性,完整性,确保机器能正常运行,不影响产品的再次销售,主管根据实际情况决定是否给予退货第四步:主管批复后,业助根据主管批复意见在系统中做出四联退货单,产品入库2.3以下为具体单据的操作步骤:遵循供应链销售管理销售退货退货单销售填写退货申请单单据保存,审核后,退货单编制完成3、 测试,借用产品流程3.1测试借用产品流程图示:3.2测试借用产品流程:第一步:若有借测产品的出库需求,业务员先于客户签订产品借测协议,双方确认后业务员填写测试借
5、用申请单,由主管审批第二步:库房部门根据主管审批的测试借用申请单在ERP中生成调拨单,库房根据调拨单的库房联去办理产品出库第三步:业务员收到所需产品,第四步:测试借用产品测试到期,测试借用产品的退回(参照退货流程)第五步:库房部门收到退货申请单办理产品入库3.3以下为测试借用所涉及的单据样式:3、 开票收款流程:4.1开票收款流程图示:4.2开票收款流程:第一步:帐期已到或需收款开票的客户,业务员根据自己保存的有客户签收的发货单(业务联)与助理核对金额、数量、价格,开票方式(增票与普票),是否有特殊要求,收款开票的名称与出货单位的名称是否一致第二步:业务员根据自己保存的业务联与客户核对金额、数
6、量、价格,具体开票信息第三步:业助根据业务员提供的信息,填写一式四联的发票申请单,由主管批复第四步:财务部门根据当地情况来决定是否给予开票,在有不能正常开出票的同时,财务部门应及时通知业务员或业助第五步:发票开出,业助将发票交给业务,并让业务在发票申请单上签字确认。 第六步:销售收回的货款交给业助第七步:业助填写一式四联的交款单,由业务员签字确认后,交予财务部门,财务部门收到货款后核实签字,财务核实签字后的交款单有两联交还业助,一联业助留底,一联业务保存,以便对帐4.3以下销售开票收款所涉及的单据样式:二、销售部岗位说明:腾达销售岗位说明书职务基本情况职务概述:负责销售业务的拓展和市场的维护工
7、作,并代表本公司与客户保持良好的联系与沟通,并给予必要的指导及帮助,负责日常的基本销售工作,协助库管备货,协助物流发、送货。负责应收账款的及时收回。协助技术处理返修货物,协助技术部门对客户进行培训及产品的测试或演示工作。职务工作内容1 负责所分管区域内客户的开发、项目的确认(包括前期技术方案的确定)以及日常沟通;2 负责所分管区域内市场信息的收集、汇总工作;3 负责所分管区域内客户的销售、配送货,收款; 4 配合业助,库房,物流,技术部门填写所需表单;5 在销售出货前,询问库管人员相关货物状况,手工填写一式二联销售出货单,并交主管审批。交业务助理录入ERP开发货单:发货单一式四联,一联业务助理
8、保留、一联到库管部门取货,备货后以相应运输方式交予客户,待客户收到货物并在三联发货单上确认签字后,将确认后的发货单销售保留一联,客户保留一联,将剩余的一联交财务部门保留;6 销售与客户确认付款时间,并核对好账目,业助填写发票申请单,拿到发票后收款,并把货款交业助,协助业助填写缴款单。7 如客户提出退换货,销售应填写退货申请单,经主管审核,业助开据退货单,准许退货。如已收货款,销售应填写退款签呈,经主管审核由业助与财务部门沟通,以支票或打款方式返还相应货款。8 如在销售前期客户提出设备测试需求,销售填写测试借出申请单,经主管审核,将审核过的测试借出申请单交库管并由库管做调拨单,库管部门办理出库。
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