营销策划文件控制程序(新).docx
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1、文件名: 文件控制程序编制人:刘锋审核人:批准人:版本: A/1编制日期:2009-07-02审核日期:2022-12-30批准日期:2022-12-30文件编号:MQR/QM-01-001文件控制程序 文件编号: MQR/1000-T-001 版 本: A / 0文件控制程序目录1: 文档控制 第2 页2: 适用范围 第3 页3: 术语 第3 页4: 职责 第3 页5: 程序内容 第4 页6:程序流程图 第12页7: 支持、引用文件 第12页8:记录 第13页1 文档控制1.1 文档目的该文档目的是通过对麦趣尔集团公司的所有文件进行控制, 确保输出高质量的文件。具体分类文件要求如下:1.1.
2、1 体系内所有文件(满足十大原则:法规性原则、继承性原则、系统性原则、唯一性原则、协调性原则、确定性原则、可操作性原则、制衡性原则、适宜性原则、创新性原则)。1.1.2 一级文件:管理手册(满足采取和标准相一致的结构)。1.1.3 二级文件:程序文件(满足5W1H、协调性、可操作性和可检查性的原则)。1.1.4 三级文件:作业指导文件(满足确定性、实用性、必要性、协调性原则,使各项体系活动过程控制规范化、有章可循并能始终处于受控状态)。记录、表格:满足证实性、可追溯性的原则。1.1.5 外部文件:流转按照收发文流程规定执行。该文档说明了一级文件(管理手册)、二级文件(程序文件)和三级文件(作业
3、指导文件)的编制、修订、更改、审批和发布的处理方法,以确保各部门使用有效版本,防止作废文件被使用; 通过编写体系文件,可以全面阐述组织管理体系及其过程的各项要求,明确组织在体系方面所追求的宗旨和方向,使组织的每一项体系活动有章可循。1.2 关键联系信息姓名部门联系号码电子邮件地址刘锋质量管理部13565608343liufeng1.3 修改历史修改日期修改人修改内容1.4 审核历史审核日期审核人审核内容(版本)1.5 批准历史批准日期批准人批准内容(版本)2 适用范围适用于麦趣尔集团各公司及各职能部门的内部文件管理、外来文件传递、电子版文件及纸质版文件的管控。3 术语3.1 文件:信息及其承载
4、媒体;示例:手册、程序文件、规范、图样、报告、标准、表格、记录、磁盘等。3.2 受控文件:指的是文件处于受控状态,以确保所有场合使用的文件是有效的最新版本。3.3 非受控文件:指的是仅作为参考或作废文件,此类文件不需要更新。3.4 管理体系文件:由质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导文件、制度、标准、记录表格/清单等组成。3.5 管理手册:反映组织在质量/环境/食品安全管理方面的观念和方针,向组织内部和外部提供关于质量/环境/食品安全管理体系的信息文件,是体系文件的第一层次文件。3.6 程序文件:含有为进行某项活动或过程所规定的途径的文件。程序文件是体系文件的组成部分,扮演者承上启
5、下的角色,对手册的内容和规定加以展开和细化;为实现对产品、过程或作用的有效性控制创造了必要条件。3.7 作业指导文件:是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。3.8 记录:阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件。3.9 流程:就是流动的过程,一个孤立的过程不存在,要通过一个活动流向另一个活动。至少两个过程的活动组成流程。3.10 过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.11 外来文件:公司经营中遵循国家、政府的法律法规、标准、规范等、和来自集团公司外部各种有使用价值的文件、资料。4 职责文件管理部门的
6、职责:4.1 集团公司质量管理部负责对集团公司以及各子公司文件管理的督导、检查、考核,确保所有管理体系文件的编制、审批、编号和发放、更改、回收(作废)、查询、保管,按标准要求进行控制;4.2 各部门/公司对需要归档的文件在协平档案移交流程中提交归档申请,经审批后由集团公司总经办档案室负责已经归档的文件的管理;4.3 各部门/公司按规定的要求负责本部门受控文件的管理和使用;4.4 集团公司总经办公共关系室负责收集和管理与质量、环境、食品安全有关的法律法规及其它要求;负责公司的合同、对外的函件、通知、证明等相关法律文件的审核、管理,以及与公司涉法事务处理相关的法律文件的管理、控制;4.5 集团公司
7、职能部门及各子公司针对自己业务使用有关的标准、规范和法律法规。4.6 其它外来文件(政府来文、上级组织、业务主管部门等)由总经办信息中心内容管理组通过协平收文管理流程进行来文登记、分发,追踪管理,各部门/分公司对接到外来文件负责整理并保管;4.7 各部门/公司负责体系文件管理的部门按照文件控制程序的有关要求对本部门/公司的文件进行管理;4.8 各部门/公司对外来文件按照要求进行规范控制。5 程序内容5.1 体系内部文件5.1.1 一级文件(管理手册:质量手册、环境手册、员工手册、安全手册)管理手册的要求:手册位于体系管理体系文件的一级文件,是证实和描述组织体系管理的纲领性文件,它阐述了组织的体
8、系宗旨、体系观念和体系战略,规定了体系的基本结构,是组织对其体系管理要求的高度浓缩和概括。5.1.2 二级文件(程序文件、ERP文件)程序文件的要求:管理体系程序是描述如何开展体系管理标准规定的体系过程和过程所要求的体系活动的文件,它执行体系活动规定了具体方法,对于体系手册的各项内容提供有力的支持。5.1.3 三级文件(作业指导文件、标准、制度、流程、表格、记录等)文件的要求:作业指导文件是对体系管理体系程序文件的进一步细化和展开,因此通常从程序文件引出,更详细地规定某些体系活动的具体管理活动如何展开。这些文件包括:作业指导书、报告、记录(管理规范考核标准等)等。一般以规范、工艺、操作规程、技
9、术标准、图纸和记录等形式出现。5.2 外来文件(安排、吸收、整理)5.2.1 使用的国家标准、行业标准、地方标准和国际标准、其他国家标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件;5.2.2 政府来文、上级组织来文、业务主管部门来文等; 5.2.3 主要供货单位提交的使用维护说明书和图样资料;5.2.4 作为工作依据的其它外来文件和资料;5.2.5 顾客提供的图样、技术要求等;5.3 内部文件(编写和审批)各类文件的编写和审批的人员见表1设置审批人员的权限。表1 文件类型编 制审 核会 审批 准归档一级文件(集团管理手册)文件归口部门内审员(文控)、管理者代表、归口部门经理董事长、职能部门经理、
10、各子公司总经理、事业部总经理集团公司最高管理者档案管理员二级文件(程序文件)文件归口部门内审员(文控)、归口部门经理、议事成员文件归口部门经理及文件涉及的相关部门经理1.集团公司管理者代表批准发布集团公司的二级文件(程序文件、ERP程序文件)2.各子公司最高管理者批准发布本公司的二级文件(程序文件、ERP程序文件)档案管理员三级文件(作业指导文件、流程、标准、制度等)文件归口部门内审员(文控)、归口部门经理/归口部门经理批准发布本部门的三级文件档案管理员外来文件档案管理员内审员(文控)无归口部门经理档案管理员5.4 文件标识质量管理部对公司文件进行标识和编号,填写公司的内/外部文件目录清单,各
11、部门填写各自的内/外部文件目录清单。 5.4.1 公司体系文件编号方法5.4.1.1 一级文件(管理手册): MQRQMS01质量手册代号质量管理体系麦趣尔 MQREMS01环境管理手册代号环境管理体系麦趣尔 MQRFMS01食品安全管理手册代号食品安全管理体系麦趣尔 MQRHR01员工手册代号人力资源体系麦趣尔 注:一级文件(管理手册)的序号都为015.4.1.2 二级文件(程序文件):MQR/1000-T-0文件顺序号通用程序文件代号麦趣尔/质量管理体系 MQR/QMS-01-0文件顺序号质量管理手册代号麦趣尔/质量管理体系 注:若此程序文件属于质量管理体系则使用MQR/QMS-01-0;
12、属于环境管理体系的文件用MQR/EM S-01-0 ;属于食品安全管理体系的文件用MQR/FMS-01-05.4.1.3 三级文件(作业指导文件):MQR/SOP 顺序号 部门代号 三级文件代号 公司代号集团公司用1000表示、乳业公司用2000表示、冰淇淋公司用3000表示、食品公司用4000表示、连锁公司用5000表示、北京连锁公司用6000表示、北京食品公司用7000表示、副食集团用8000表示。例:乳业公司质量保证部原料验收标准:MQR/2000SOPQM01冰淇淋公司市场研发部管理制度:MQR/3000 SOPR&D015.4.1.4记录:MQR/FM 顺序号 部门代号 记录代号 公
13、司代号例:人力资源部培训记录表:MQR/1000FMHCM015.4.1.5 传真: MQR/FAX(收/发)顺序号(年+月+日+顺序号)部门代号传真代号公司代号例:总经办文件收发室05年8月5日发出的第一份传真:MQR/1000FAXGMO2005080501(发)质量管理部06年8月4日收到的第四份传真:MQR/1000FAXQM2006080404(收)5.4.1.6图纸: MQR/XXBXXXX XX内部检索号(年+月顺序号) 部门代号图纸代号公司代号 例:总经办项目工程部公司污水排放图:MQR/1000BGMO200501015.4.1.7 公文: MQR/ XXXXXX XX 内部
14、检索号(年+月顺序号) 部门代号 公司代号例:集团总经办05年4月第1号公文:MQR/1000GMO20050401 5.4.2 分公司/部门代号:序号部门名称英文名称名称代号一新疆麦趣尔集团公司XinJiang MAIQUER GROUP CO.,LTD. 10001总经办GM Executive OfficeGMO2采购物流部Procurement &Logistics DepartmentMM3人力资源部Human Resource Department HCM4财务部Finance DepartmentFICO5审计部Auditing DepartmentAD6质量管理部Quality
15、 Control DepartmentQM7市场营销部Marketing DepartmentCRM8战略投资部Strategic Investment DepartmentSEM9天池大酒店TC二食品公司Food Company40001生产部Production DepartmentPP2质量保证部Quality Assurance DepartmentQM3总经办GM Executive OfficeGMO6财务部Finance DepartmentFICO7区域销售部Selling DepartmentSD8市场研发部Research & Development DepartmentC
16、RM三连锁公司Chain Company50001网点拓展与营建部Subsidiary Development DepartmentSD2生产部Production DepartmentPP3质量部Quality Research DepartmentQM4市场研发部Research & Development DepartmentCRM5人力资源部Human Resource Department HCM6财务部Finance DepartmentFICO7天山区销售部Tianshanqu Selling DepartmentTSSD8沙区销售部Saqu Selling Department
17、SQSD9外埠区销售部Waibuqu Selling DepartmentWBSD10总经办GM Executive OfficeGMO四 冰淇淋公司Ice-cream Company30001总经办GM Executive OfficeGMO2财务部Finance DepartmentFICO3质量保证部Quality Assurance DepartmentQM4生产部Production DepartmentPP5销售部Selling DepartmentSD6市场研发部Research & Development DepartmentCRM五乳业公司Dairy Company20001
18、生产部Production DepartmentPP2市场研发部Research & Development DepartmentCRM3质量保证部Quality Assurance DepartmentQM4总经办GM Executive OfficeGMO5财务部Finance DepartmentFICO6原奶收购部Raw Milk Procurement DepartmentMMM7新疆事业部Xinjiang Business UnitXJSD8华北事业部North China Business UnitHBSD六麦趣尔北京连锁公司6000七麦趣尔北京食品工厂7000八 副食品集团公司
19、80001酒店业务部JDY2肉禽业务部RQY3糖酒业务部TJY4物业业务部WYY5总经办GM Executive OfficeGMO6法律组FL7财务部Finance DepartmentFICO8金奥成JAC5.5 内部文件的编写质量要求内部文件的编写质量要求符合体系文件编写标准。5.6 文件打印校对经最高管理者和管理者代表审批的内部文件,在打印文件时,内审员(文控)应确认文件是否经过批准,是否具有文件的标识。注:不同层级的文件通过不同的文件审批流程,具体见6.1主流程说明。5.7 文件盖章 编制的体系文件分为“受控”和“非受控”两类。内审员(文控)对使用的体系文件(一级文件)、二级文件(程
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