IATF内审员培训ppt课件.ppt
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1、Internal Auditor Training,IATF16949:2016QMS 内部审核员培训,目录,一、审核概论 二、质量管理体系审核三、制造过程审核四、产品审核五、IATF审核中的常见问题,一、审核概论,1、什么是审核2、审核的分类3、什么是审核范围4、审核的准则5、体系审核、制造过程审核与产品审核,一、审核概论,1、什么是审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 注1:内部审核,有时称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下,尤其在小型组织内,
2、可以由与受审核活动无责任关系的人员进行,以证实独立性。,注2:外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行,如那些对与GB/T19001(ISO9001)或GB/T24001(ISO14001)要求的符合性提供认证或注册的机构。 注3:当质量管理体系和环境管理体系被一起审核时,称为“结合审核”。 注4:当两个或两个以上审核组织合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。,一.审核概论,质量管理体系审核特性,系统性;独立性;文件性;,审核概论基本定义(2),审核证据:与审核
3、准则有关的并且能够证实的记录 事实陈述或其他信息; - 客观的 - 能够证实的审核员:有能力实施审核的人员;审核组:实施审核的一名或多名审核员;技术专家:提供关于被审核对象的特定知识或技术 的人员,冠智达顾问,7,审核概论基本定义(3),审核发现:将收集的审核证据对照审核准则 进行评 价的结果。 主要以不符合的方式表现审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审 核发现后得出的最终审核结果。,冠智达顾问,8,审核概论,2、审核的分类按审核的对象分: -质量管理体系审核 -制造过程审核 -产品审核按审核的类型分: -第一方审核 -第二方审核 -第三方审核,一、审核概论,3、什么是审核范围审核范围 审核
4、的内容和界限。 注:审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活 动和过程以及所覆盖的时期的描述。 审核范围(体系要求) 在规定时间内,对质量管理体系要求、场所和活动 进行审核。 注1:要求指IATF16949体系所有要求,删减应予以 说明。一般以组织质量手册中所确定的范围为准。 注2:场所指与组织质量管理体系所覆盖的产品和 与质量活动有关的部门、场所。 注3:活动指认证产品范围内与产品质量有关的作 业过程。,一、审核概论,4、审核的准则审核准则是审核的依据 审核准则是一组方针、程序或要求。 注:审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。审核准则一般包括: -质量管理体系特别要求/IATF16949
5、 -质量手册 -程序文件 -作业指导书 -适用的法律法规及其他要求 -顾客特殊要求,一、审核概论,5、体系审核、制造过程审核与产品审核,一、审核概论,质量管理体系审核第一步:确保质量管理体系符合所有的要求,包括顾客特殊要求,利用“过程方法”来完成。第二步:依据IATF6949条款 9.2.2.2 所规定的审核计划频率、检查表、程序、作业指导书等,进行完整的审核,以保证组织已经涵盖了IATF16949的所有要求,以及顾客特殊要求、产品相关法规要求。,一、审核概论,制造过程审核如IATF16949条款9.2.2.3所述,“组织必须审核每个制造过程,以决定其有效性。”“每个制造过程”是由组织来定义,
6、通常会在“控制计划” 中表示。应定义其制造过程审核的范围。着重验证已策划的制造过程绩效已经被达到;所有不同的制造过程应被审核。,一、审核概论,产品审核如IATF条款9.2.2.4所述,“组织必须以规定的频次,在生产和交付的适当阶段对产品进行审核以验证符合所有规定的要求,如:产品尺寸、功能、包装、标识等。对包装待出货产品进行审核,包括审核计划、检查表、审核报告、纠正和纠正措施、验证等活动。如果对包装待出货产品进行审核时,不能审核到所有规定要求,则应延伸到适当的生产阶段。产品审核的输出(结果、测量、衡量指标)可以成为制造过程审核的输入。,一、审核概论,二、质量管理体系审核,1、审核要求2、审核流程
7、3、审核准备4、审核实施5、审核报告6、纠正措施及其有效性验证,1、审核要求,1.审核要求,内部审核可以分为计划内和计划外(针对事件)审核。计划内的审核针对体系的审核:覆盖所有过程、活动和班次;必须按审核计划进行。,1.审核要求,1.审核要求,计划外的审核计划外审核的起因可能是,例如:组织机构变化;体系变化;产品质量下降;顾客索赔及抱怨;过程不稳定;强制降低成本;内部部门的愿望。,1.审核要求,实施内部审核的前提包括:IATF16949体系的要求、顾客特殊要求;组织机构;过程分析(乌龟图);使用的统计技术;审核计划、审核检查表;质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书及检验指导书;顾客要求、产
8、品相关的法规要求;产品和过程的特殊特性。,审核人员的职业经验熟悉IATF16949标准;审核人员应具备的产品专业知识;过程知识;必须了解顾客特殊要求:例如:福特参加过如下培训:IATF16949标准核心工具顾客特殊要求 汽车行业过程方法,1.审核要求,2、审核流程,2.审核流程,2.审核流程,3、审核准备,3.审核准备,编写 “过程矩阵图”根据所识别的“过程清单”,利用“过程方法”的“过程分析表”(乌龟图),逐一分析每个过程;通过“过程分析表” ,分析“顾客导向过程”(COP-Customer Oriented Processes)的相关“支持过程”(SP-Support Processes
9、)、 “管理过程” (MP-Management Processes )、及IATF16949的相关要素;所有过程分析后,完成“过程矩阵图”。,3.审核准备,3.审核准备,过程矩阵图(案例),编写年度审核计划根据建立IATF16949体系时识别的“过程清单”、“过程矩阵图” 规定,编写“年度审核计划”。,3.审核准备,3.审核准备,年度审核计划(案例),指定审核组长负责管理审核的管理人员(如管理者代表)根据“年度审核计划”要求指定审核组长。确定审核目的、范围和准则 审核目的包括:确定受审核方管理体系与审核准则的符合程度;评价管理体系确保满足法律法规和顾客合同要求的能力;评价管理体系实现规定目标
10、的有效性;识别管理体系需改进的项目。,3.审核准备,3.审核准备,审核范围包括审核的内容和区域(位置),例如:实际位置,组织单元,受审核的活动和过程以及审核所覆盖的产品。审核准则包括符合性的依据,可以包括所适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。当实施结合审核时,审核组长要确保审核目的、范围和准则适合于结合审核的性质。,选择审核组确定审核组时应考虑下列因素:审核目的、范围、准则、审核时间;审核组的整体能力;确保审核组独立于受审核的活动并避免利益冲突;审核组可以包括实习审核员,但实习审核员需在指导或帮助的情况下进行审核。,3.审核准备,审核组工作分配审核组长将具体的过
11、程、职能、场所、区域、活动的审核职责分配给审核组每位成员。审核组工作的分配应考虑:审核员的独立性和能力的需要;资源的有效利用;以及审核员、实习审核员的不同作用和职责。为确保实现审核目的,可随着审核的进展调整所分配的工作。,3.审核准备,准备工作文件审核组成员应评审与其所承担的审核工作有关的信息,并准备必要的工作文件,用于审核过程的参考和记录。这些工作文件可以包括:审核实施计划和检查表;文件化信息(例如:支持性证据,审核发现和会议记录)的表格。检查表和表格使用不限制审核活动的内容。,3.审核准备,3.审核准备,编写审核实施计划审核组长根据“年度审核计划” 、“过程分析一览表” (乌龟图) 、上次
12、的审核结果、过程的重要程度、审核员的分配,编写“审核实施计划”。审核实施计划应便于审核活动的日程安排和协调。审核实施计划的详细程度应反映审核的范围和复杂程度。例如对于初次审核和监督审核以及内部审核和外部审核,内容的详细程度可以有所有同。审核实施计划应当有充分的灵活性,以允许更改。,审核实施计划的内容应当包括:审核目的;审核准则和引用文件;审核范围,包括确定受审核的组织单元和职能单元及过程;现场审核活动的日期和地点;现场审核活动预期的时间和期限,包括与受审核方管理层的沟通会议及审核组会议;审核组成员;为审核的特殊区域配置适当的资源。,3.审核准备,3.审核准备,审核实施计划案例,3.审核准备,审
13、核检查表审核检查表的作用IATF16949建议使用“检查表”;明确与审核目标有关的样本;使审核过程规范化;使审核目标始终保持明确;保持审核进度;作为审核记录存档。,检查表的编写根据“审核实施计划”(按过程审核)编写检查表;选择典型的质量(风险)问题;结合受审核过程的责任特点;抽样应有代表性;时间要留有余地;应有实际的可操作性;包括审核方法,如询问、观察、查阅;按“过程方法”进行编写。,3.审核准备,按“过程方法”编写检查表的审核内容:,按“过程的要素”进行编写,即从“输入”“输出”(正向审核),或从“输出”“输入”(逆向审核)的方法,并考虑:输入、人、机、料、法、环、过程绩效、输出、审核方法(
14、包括查阅、询问、观察),3.审核准备,检查表案例,3.审核准备,IATF,4、审核实施,4.审核实施,首次会议内容会议应由审核组长主持。适当时,首次会议应当包括以下内容:确认审核目的,范围和准则;与受审核方确认审核日程以及相关的其他安排,例如:末次会议的日期和时间,审核组和受审核方管理层之间的临时会议以及任何新的变动。实施审核所用的方法和程序,包括告知受审核方审核证据只是基于可获得的信息样本。,4.审核实施,确认审核组和受审核方之间的沟通渠道;确认审核所使用的语言;确认在审核中及时向受审核方通报审核进展情况;确认已具备审核组所需的资源和设施;确认有关保密事宜;确认审核组工作时的安全事项、应急和
15、安全程序;确认向导的安排、作用和身份;报告的方法,包括不符合的分级;有关审核可能被终止的条件的信息;关于审核的实施或结论的申诉系统的信息。,4.审核实施,现场审核注意事项审核组长控制审核的全过程:控制审核计划控制审核进度控制客观性控制审核结果要相信样本;选择样本要有代表性,审核员随机抽样;要依靠检查表;要从问题的各种表现形式去寻找客观证据;,4.审核实施,询问、观察、查阅方法;当发现不符合时,要审核到产生问题的根源;与被审核方负责人及陪同人员共同确认审核发现的客观事实;始终保持客观、公正。,4.审核实施,客观证据 ISO9000标准中定义:“支持事物存在或真实性 的资料。”存在的客观事实可以成
16、为客观证据;(观察)被审核过程或区域负责人的谈话,可以成为客观证据;(询问)现行有效的管理体系文件中的规定和记录可以成为客观证据。(查阅),4.审核实施,审核路线和方法自上而下(从输入到输出)的审核方法如“文件控制”审核:先审核文件控制中心审核文件发放情况,然后到文件使用现场是否是有效版本自下而上(从输出到输入)的审核方法如“检测设备控制”审核:先到检测设备使用现场抽样几个检测设备样本,然后到计量室检查这些检测设备的校准资料,4.审核实施,通常“自上而下”和“自下而上”相互结合、交叉进行审核正向审核方法按产品形成过程,如从顾客合同到交付顺序进行审核逆向审核方法如从交付到顾客合同顺序进行审核,4
17、.审核实施,审核方法案例分析:来料检验过程审核:抽查重要材料的来料检验报告(证据),是否符合材料检验标准、检验规范、采购规范、图纸、检验抽样计划等要求,是否符合材料相关法律要求,检查检验员是否经过培训,是否具有资格,现场观察检验人员实际检验过程,是否符合规定检验方法,抽查检验设备是否按规定进行校准或检定,4.审核实施,生产过程审核:,检查员工是否按规定流程、作业指导书、生产计划进行生产检查生产环境控制,如温度、湿度、安全防护等,检查生产作业准备状况,如首末件比较等检查特殊岗位员工的资格,检查影响产品特性的过程特性控制方法,是否进行监控,如温度、速度、压力行程等,检查过程监视和测量相关记录,如特
18、性控制图,出现异常时如何采取纠正和纠正措施,抽查材料是否符合BOM要求;观察材料、产品标识,4.审核实施,采购过程审核:,抽查重要材料的采购文件,如采购单检查是否与采购计划一致,是否规定材料规范,是否规定相关法规要求,是否符合报价要求,审批权限等,检查此供应商是否被列入合格供应商清单中抽查此供应商的选择和评价的资料,是否符合规定的供应商评价准则,检查供应商表现的监视和测量的记录,如质量、交付、服务等检查供应商表现异常时的纠正措施状况,检查供应商表现统计、分析的相关记录,如趋势图等,出现异常时如何采取纠正和纠正措施,检查供应商现场审核结果及纠正措施状况检查供应商质量体系开发情况,4.审核实施,产
19、品运行策划审核:,抽查一个近期新产品的产品实现策划的资料检查策划的输入资料,如顾客要求、产品要求、节拍要求、质量目标、成本目标、过程能力目标等,检查产品设计的输出,如图纸、材料规范、产品规范、样品测试报告、安规测试报告、确认报告等检查生产设备、检测设备、工装需求情况,检查试产报告检查试产产品的检验报告检查过程能力研究报告检查顾客批准的记录,检查批量生产后的变更的产品实现策划资料,如工艺变更、设备变更、流程变更等,检查流程策划检查PFMEA检查控制计划(CP)检查作业指导书(WI)检查试产准备情况,4.审核实施,人力资源审核:,检查各岗位人员的任职要求,如教育、培训、技能、经验检查12个新员工的
20、人事档案,是否符合任职要求,检查新员工的入厂培训的记录和考核记录,是否符合相关规定检查新员工的上岗培训记录和考核记录,是否符合上岗培训的需求,检查在职员工技能提升的培训需求和培训计划检查在职员工的培训记录和考核记录,是否符合培训计划的要求,检查特殊工种的资格,如电工、计量员、电焊工等的资质证明,是否符合相关法规要求,检查在职员工升职、转岗的培训记录和考核记录,是否符合岗位的上岗培训需求检查人员短缺时应急预案及准备情况,4.审核实施,信息的收集和验证在审核中,与审核目的、范围和准则有关的信息,包括与职能、活动和过程间接口有关的信息,应当通过适当的抽样进行收集并验证。只有可证实的信息方可作为审核证
21、据。审核证据应当予以记录。审核证据基于可获得的信息样本。,4.审核实施,4.审核实施,信息的收集过程,信息源,通过适当抽样收集和验证,对照审核准则进行评价,审核结论,审核发现,审核证据,不合格判定,信息源可包括:与员工及其他人员的面谈;对活动、周围工作环境和条件的观察;文件,例如:方针、目的、计划、程序、标准、指导书规范、图样、合同和订单;记录,例如:检验记录、会议纪要、审核报告、方案监视的记录和测量结果;数据的汇总、分析和绩效指标;受审核方抽样方案的信息,抽样和测量过程控制程序的信息;其他方面的报告,例如:顾客反馈、来自外部和供方等级的相关信息;计算机数据库和网站。,4.审核实施,收集信息的
22、方法面谈(询问/交流)-审核开始时,与管理层交流,与受审部门或过程的负责人交谈,询问岗位责任人等份观察-包括工作现场管理,如5S,产品和检验状态标识,人员操作情况,仓库产品和状态标识等查阅-相关记录或报告(证据),查相关文件(依据),4.审核实施,内部审核的依据(准则) 将收集的审核证据与之相比较的一系列方 针、程序或要求:IATF16949标准;质量管理体系文件,如质量手册、程序文件、图纸、产品规范、作业指导书等;顾客要求,如合同或订单;产品有关的法律、法规。,4.审核实施,形成审核发现应对照审核准则评价审核证据以形成审核发现。审核发现应能表明符合或不符合审核准则。审核组应需要在审核的适当阶
23、段共同评审审核发现。应记录不符合及其支持的审核证据。可以对不符合进行分级。应与受审核方一起确认审核证据,并使受审核方理解不符合。应努力解决对审核证据和(或)审核发现有分歧的问题,并记录尚未解决的问题。,4.审核实施,不合格定义 未满足要求,要求包括:IATF16949:2016标准;质量管理体系文件,如质量手册、程序文件、图纸、产品规范、作业指导书等;顾客要求,如合同或订单;产品有关的法律、法规。,4.审核实施,性质不符合体系性不符合体系文件与顾客要求、产品相关法律法规要求、IATF16949标准不符实施性不符合未按文件要求实施效果性不符合文件实施了,但不能满足质量目标要求,4.审核实施,程度
24、不符合严重不合格(Major)体系缺失或完全无法运行从而不能满足IATF16949某项要求。(系统性、区域性失效)任何可能导致不合格产品发运的不合格。任何可能导致产品性能失效。任何可能导致产品相关法规失效。任何可能导致产品预期的使用性能严重降低的不合格。任何可能导致严重降低对产品和过程控制能力的不合格。,4.审核实施,一般不合格(Minor)不符合IATF16949要求,但根据判断和经验表明不可能导致管理体系失效、严重降低产品性能、严重降低对产品和过程控制能力,可能是如下情形:组织的质量管理体系的某一部分运行不符合IATF16949要求;(局部性失效)组织的质量管理体系偶然的单一失误。(偶然性
25、失效),4.审核实施,不合格报告的示例,4.审核实施,审核结果分析各部门、要素不符合汇总分析;不符合项数量汇总分析,其中体系性、实施性、有效性不符合数量;从发展历史和趋势分析,从上次不符合数量、性质及纠正措施有效性进行分析;从两次内审结果对最终产品质量的影响来分析;质量管理体系的有效实施、保持和改进;管理评审过程在确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和改进方面的能力。,4.审核实施,举行末次会议末次会议应当由审核组长主持;提出审核发现和结论;适当时,双方就受审核方提出的纠正措施计划的时间表达成共识。参加末次会议的人员应当包括受审核方,也可包括审核委托方。 内部审核中,末次会议可以只包括沟通
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