某集团绩效考核指标(全套).docx
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1、绩效考核指标目 录高层管理人员6总裁绩效考核指标6营销副总裁绩效考核指标8研发制造副总裁绩效考核指标10财务总监绩效考核指标12职能部门14企划部14企划部部长绩效考核指标14规划研究岗绩效考核指标16计划管理岗绩效考核指标18企业管理岗绩效考核指标19信息管理岗绩效考核指标20财务部21财务部部长绩效考核指标21管理会计岗绩效考核指标24总帐和报表会计岗绩效考核指标27成本会计岗绩效考核指标29材料会计岗绩效考核指标31销售会计岗绩效考核指标32出纳岗绩效考核指标33人事行政部35人事行政部部长绩效考核指标35招聘与培训管理岗绩效考核指标39薪酬与绩效管理岗绩效考核指标41公关宣传岗绩效考核
2、指标42行政管理岗绩效考核指标43知识产权管理岗绩效考核指标44后勤管理岗绩效考核指标46固定资产及网络管理岗绩效考核指标48营销系统49销售大区49大区总经理绩效考核指标49区域经理绩效考核指标52客户经理绩效考核指标56中兴销售部60中兴销售部经理绩效考核指标60客户经理绩效考核指标63市场管理部66市场管理部部长绩效考核指标66市场策划岗绩效考核指标69市场推广岗绩效考核指标71计划管理岗绩效考核指标73商务管理岗绩效考核指标75客户服务部76客户服务部部长绩效考核指标76技术支持岗绩效考核指标78售后服务岗绩效考核指标79天线事业部80天线事业部总经理绩效考核指标80天线研发一部82天
3、线研发一部部长绩效考核指标82项目经理绩效考核指标85研发工程师绩效考核指标88天线研发二部91天线研发二部部长绩效考核指标91项目经理绩效考核指标94研发工程师绩效考核指标97无源器件事业部100无源器件事业部总经理绩效考核指标100无源器件研发部102无源器件研发一部部长绩效考核指标102项目经理绩效考核指标105研发工程师绩效考核指标108制造系统111制造事业部总经理绩效考核指标111制造事业部副总经理绩效考核指标114生产部116生产部部长绩效考核指标116车间主任绩效考核指标118采购部120采购部部长绩效考核指标120采购员绩效考核指标122物控员绩效考核指标124稽核员绩效考核
4、指标125工艺及可靠性部126工艺及可靠性部部长绩效考核指标126天线工艺项目经理绩效考核指标128无源器件工艺项目经理绩效考核指标131天线工艺工程师绩效考核指标134无源器件工艺工程师绩效考核指标136工装工程师绩效考核指标138质量部140质量部部长绩效考核指标140来料质量保证工程师绩效考核指标143产品质量保证工程师绩效考核指标145产品鉴定及计量工程师绩效考核指标146质量体系工程师绩效考核指标148仓储部149仓储部部长绩效考核指标149仓库稽核绩效考核指标151绩效考核指标说明153高层管理人员总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期1净资产收
5、益率税后净利润所有者权益100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100损益表每年3主营业务销售收入当期销售收入目标值( )万元,增加( )万元,加( )分;减少( )万元,减( )分损益表每年4总成本费用率总成本/总营业收入100目标值( )。减少1个百分点,加( )分; 增加1个百分点,减( )分损益表每年5总资产周转率主营业务收入总资产均值目标值( )次。增加0.1次,加( )分;减少
6、0.1次,减( )分或:实际值/目标值100损益表及资产负债表每年6公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值( )。增加10个百分点,加( )分;减少10个百分点,减( )分公司战略目标行动计划实施报告每年7企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值( )。增加( )分,加( )分;减少( )分,减( )分 企业文化调研 每年营销副总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目
7、标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100损益表每年3主营业务销售收入当期销售收入目标值( )万元,增加( )万元,加( )分;减少( )万元,减( )分损益表每年4人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数目标值( )万元/人,增加( )万元,加( )分;减少( )万元/人,减( )分损益表和人力资源数据每年5毛利率1销售成本/销售收入100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100费用明细科目及预算资料每季6
8、销售费用率销售费用/销售收入100目标值( )。减少1个百分点,加( )分; 增加1个百分点,减( )分费用明细科目及预算资料每月7市场份额销售收入行业销售总额目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100销售月报市场资料每年8销售预测的准确率1(预测销售量实际销售量) 预测销售量100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100销售报告及月度销售计划每季9库存周转率销售成本产成品库存平均余额目标值( )次。增加0.1次,加( )分;减少0.1次,减( )分或:实际值/目标值100损益表、库存报表每年
9、10客户满意度客户满意度指标目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分客户满意度调研每年11公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分公司战略目标行动计划实施报告每年12企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值( )。增加( )分,加( )分;减少( )分,减( )分 企业文化调研 每年13员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分员工满意度调研每年研发制造副总
10、裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100损益表每年3存货周转率销售成本存货平均余额目标值( )次。增加0.1次,加( )分;减少0.1次,减( )分或:实际值/目标值100损益表及资产负债表每年4技术创新量化评估结果技术创新量化评估因素:技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、
11、新产品销售收入等技术创新评估报告每年5供应链管理水平评估供应链管理水平评估因素:1、销售预测2、供应商管理和评估3、质量标准体系4、库存管理5、运输6、销售订单的执行供应链管理评估报告每年6ISO9000质量体系推进计划达成率ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分ISO9000认证结果每年7质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果质量保证体系有效性评估报告每年8公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分公
12、司战略目标行动计划实施报告每年9劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率目标值( )万元/人,增加( )万元/人,加( )分;减少( )万元/人,减( )分或:实际值/目标值100每年10产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比产能利用率统计报告每年11企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值( )。增加( )分,加( )分;减少( )分,减( )分 企业文化调研 每年12员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分员工满意度调研每年财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考
13、核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100损益表每年3总成本费用率总成本/总营业收入100目标值( )。减少1个百分点,加( )分; 增加1个百分点,减( )分损益表每年4部门费用与预算的差异率1(实际发生的成本费用预算成本费用)100目标值( ),增加1个百分点,减( )分费用明细科目及预算资料汇总每年5总资产周转率主营业务收入
14、总资产均值100目标值( )次。增加0.1次,加( )分;减少0.1次,减( )分或:实际值/目标值100损益表及资产负债表每年6投资收益率投资净收益(亏损)/投资总额100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分或:实际值/目标值100损益表及资产负债表每年7运营资本周转天数流动净资产/销售收入365目标值( )天。减少( )天,加( )分;增加( )天,减( )分损益表及资产负债表每年8资产负债率总负债总资产100目标值( )至( )资产负债表每年9流动比率流动资产流动负债目标值( )至( )资产负债表每年10现金利息偿还能力(运营现金流利息费用所得税)/(利息
15、费用)目标值( ),减少( ),减( )分资产负债表及现金流量表每年11项目投资可行性分析报告质量项目投资可行性分析报告评估结果项目投资可行性分析报告每年编号GSGS定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期12公司股票价格维持目标公司的实际股票价格/目标股票价格100目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分股票交易市场信息每年13对公司财务能力进行平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡,财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每年14公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每年职能部门企划部企划部部长绩效考核指标编号KPIKPI定义/公
16、式(权重)考核标准信息来源考核周期1经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%目标值100,减少1个百分点,减( )分经营计划及调整报告每月2部门费用与预算的差异率1(实际发生的成本费用预算成本费用)100%目标值( ),增加1个百分点,减( )分费用明细科目及预算资料汇总每季3有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分流程实施得分每季4信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值目标值( )。增加1
17、个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分部门合作满意度调查每季5公司发展战略研究行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量(80%);公司发展战略研究的及时性:实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告(20%)战略研究报告每季6公司统计任务完成的及时性延迟1天,减( )分公司统计报表每月7员工出勤率(1员工缺勤的人天员工正常上班的人天)100%目标值( ),减少1个百分点,减( )分员工考勤记录每月8流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的百分比目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分流程信息化评估报告每年9员工技能提升率(年末技能评估得
18、分年初技能评估得分)年初技能评估得分100%目标值( )。增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分技能评估报告每年10绩效体系报告提交及时率及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%目标值( ),减少1个百分点,减( )分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录每季11提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量目标值( )个。增加1个,加( )分;减少1个,减( )分合理化建议报告每季规划研究岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期1公司发展战略研究行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量(80
19、%);公司发展战略研究的及时性:实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告(20%)战略研究报告每季编号GSGS定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期2对天线、无源器件业务的支持建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系,提供业务信息与分析建议(50%);组织对各业务进行跟踪与评估,协调资源,为业务开展提供支持(50%)工作记录、相关部门意见反馈每月3公司工作简报编制公司工作简报信息反映的及时性(30%)公司工作简报编制的质量(40%)公司工作简报编制的计划数量(30%)公司工作简报每月4资本运营或投资项目研究/可行性分析资本运营或投资项目的组织论证(30%)资本运营或投资项目
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