质量环境管理手册(DOC37页).docx
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1、 *(东莞)有限公司文件编号*-QEM-01版 本A0类别质量&环境管理手册生效日期2017-04-05一级文件页 次Page 37 of 37质量&环境管理手册QUBLITY MBNUBL(符合ISO9001:2015 / ISO14001:2015标准)制定部门制 定 / 日 期审核 / 日 期批准 / 日 期文 件 发 行 栏采购部 货仓部 PMC部 财务部 生产部 工程部 管理部 品管部 管理者代表 总经理修 改 履 历序号章节版 次制定或修改內容日 期1全部A02015新版制定2017-3-28 目 录0 前言 0.1颁布令0.2公司简介0.3任命书1.范围2. 引用标准和术语2.1
2、引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3. 手册管理说明4. 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量环境管理体系的范围 4.4.质量环境管理体系及其过程5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量环境方针 5.2.1制定质量环境方针5.2.2沟通质量环境方针5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资
3、源7.1.6组织知识7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供
4、方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价 9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附录一 、综合管理体系组织架构图附录二、质量、环境管理体系过程职能分配表附录三、程序文件清单附录四:公司地理位置信息0.1 颁布令为提高公司质量环境环境管理水平,完善质量环境环境管理制度,规范质量环境环
5、境管理活动,提高产品质量环境,促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本,满足国、内外顾客及相关方的需求,公司在原有质量环境环境管理的基础上,依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求,结合公司实际情况,编制了【质量&环境手册】。质量环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系,是公司在质量环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件,是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则,也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布,全体员工必须严格遵照执行。总经理:2017年4月5日0.2 公司简介*(东莞)有限公司成立于2013年,属于外商独次企业。工
6、厂坐落于东莞市*,公司面积: 8000平方米,邮政编码: 523636。 公司主要经营耳机、耳机配件、手袋皮具制品、五金制品、玩具、电子产品用硅橡胶制品的生产与销售。产品广泛应用于电子电器业、五金塑胶业、运动器材、玩具等。产品主要销售地区:香港、台湾、日本、新加坡、欧美等地。公司成立至今一直坚持以“群策群力,品质至上;精益求精,客户满意”的品质方针及“不断开拓,不断研究,不断进取”的精神为客户提供最好的产品及服务。 电话: 传真: 网址: E-mail: 0.3管理者代表任命书 为对公司质量&环境管理体系有效运行和持续改进,加强对质量管理体系建立、实施、保持和改进的领导,经研究决定任命 * 先
7、生为本公司的管理者代表,即日起行使职权。其职责和权限是: 一、职责:1.管理者代表由公司总经理(或总经理委托之职代人)任命,是公司领导层的代表。2.负责公司质量&环境管理体系的建立、实施和保持,并确保符合本标准的要求;在公司质量管理体系中,是管理职责、质量&环境管理体系、纠正与预防措施、内部质量审核等要素的责任人。3.负责审核公司的质量&环境管理手册和程序文件的批准。4.负责质量&环境管理体系有关事宜与外部各方联络工作。贯彻有关技术政策、法规和上级的指示,参与质量&环境管理体系评审检查工作。5.负责策划和实施内部质量&环境审核,负责内部质量&环境管理体系审核活动组织实施监督,及时地提供内部质量
8、&环境管理体系审核报告。 二、权限:1.在公司管理体系中,分管质量&环境管理体系、文件控制及测量、分析和改进等。负责质量&环境管理体系的日常实施、检查、监督工作,以实现公司质量&环境方针、目标的要求。2.组织、协调质量&环境管理体系内部审核工作,并负责向总经理(或总经理委托之职代人)报告质量&环境管理体系的运行情况。3.负责制定管理评审计划,并报告总经理(或总经理委托之职代人)批准。协助总经理(或总经理委托之职代人)做好管理评审的工作。 总经理: 日 期:2017.04.051. 范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品:电子产品用硅橡胶制品生产与售后服务。1.2 覆盖的区域本手册覆盖的管理体系
9、活动的区域和场所包括生产部、品管部、采购部、人力资源部、财务部、工程部、PMC部等涉及产品的制造现场和部门。1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖ISO9001:2015 /ISO14001:2015标准的全部标准内容。1.4 关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明公司依据顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求,不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。2. 引用标准和术语2.1引用标准GB/T190012015 idt ISO9001:2015【质量管理体系 要求】。GB/T 240
10、012015 idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。2.2通用术语和定义本手册采用ISO9001:2015 、ISO14001:2015界定的术语和定义2.3专用术语3.手册的管理3.1 本手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司体系管理部统一归口管理。3.2 本手册由管理者代表审核、总经理批准发布,于2017年8月1日起实施。 本手册版本为A,依次为B、C、D、E。本手册修改状态为O,依次为1、2、3。3.3 本手册为受控版本,盖有“受控”章,作为受控标识。3.4 本手册发放管理A) 公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册,并进行编号、登
11、记,实施更改控制。B) 向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本,亦实施更改控制。C) 需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本,需经管理者代表批准,并进行编号、登记,不实施更改控制。D) 手册持有人员有妥善保管手册的责任,不得复印、外借、外送;发生损坏和丢失时应向部体系管理报告,员工调离本公司时应交回手册。3.5 手册的更改管理在执行过程中,员工有权对手册提出更改建议并反馈到体系管理部,由体系管理部统一研究处理;对质量手册实质性内容的修改,由总经理批准,在正式更改前应按原条款执行,任何人不得自行其事;局部更改时,由体系管理部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持
12、有人;手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中,并填写质量手册更改记录表将原页码交回体系管理部,体系管理部留存一份,加盖“作废”“保留”标记后存档,其余全部销毁;换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册,除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外,其余全部销毁。3.6 手册评审每年进行一次,手册换版要按实际情况和需求决定。3.7 本手册的解释权属公司体系管理部。4.组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求,结合本公司产品特点和战略规划,制定公司的组织结构,具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分
13、析控制程序】,最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场变动和价格、文化、社会和经济因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【法律法规及其他要求管理程序】,以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和
14、服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司应确定:4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方;公司的相关方包括:顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些相关方的要求:公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.3确定质量&环境管理体系的范围在确定质量环境管理体系范围时,公司依据以下考虑:4.3.1各种内部和外部因素,见4.1;4.3.2相关方的要求,见4.2;4.3.3 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司质量&环境管
15、理体系的范围,见1.0。4.4质量&环境管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求,建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用,并形成文件,本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2过程方法本公司按照ISO9001:2015标准及ISO14001:2015的要求,运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制,确保质量/环境管理体系的有效实施,并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制:本公司对管理体系所需要的过程进行确定,主要过程的识别详见以下附录A & 附录B,
16、对公司主要过程的识别及与COP的控制过程,客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表(附录C) ;确定每个过程所需的输入和期望的输出,确定这些过程的顺序和相互作用;附录A.公司主要过程的识别及COP之章鱼图:附录 B. 顾客导向过程(COP)C1 订单审查 M1 经营计划C2 新品开发/工程变更 M2 内部审核C3 生产/交付 M3 管理审查C4 客户服务 M4 持续改善S1 文件记录S2 人力资源S3 生产设备/模具控制S4 标识与可追溯性S5 采购S6 量测设备S7 监视和测量S8 不合格品附录 C.客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表:各过程乌龟图 4.4.4制定文件确定过
17、程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;4.4.5确定和提供每个过程实施所需的资源;4.4.6规定每个过程相关执行人员的职责和权限;4.4.7依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;4.4.8对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果;4.4.9采取改进措施,确保持续改进过程以及实现结果。5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对质量&环境管理体系的领导作用和承诺,通过:5.1.1.1 对质量&环境管理体系的有效性承担责任;5.1.1.2 确保制定质量&环境管理体系的质量环境方针和质量环
18、境目标,并与组织环境和战略方向相一致;5.1.1.3 确保质量&环境管理体系要求融入与组织的业务过程;5.1.1.4 促进使用过程方法和基于风险的思维;5.1.1.5 确保获得质量&环境管理体系所需的资源;5.1.1.6 沟通有效的质量&环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性;5.1.1.7 确保实现质量&环境管理体系的预期结果;5.1.1.8 促使、指导和支持员工努力提高质量&环境管理体系的有效性;5.1.1.9 推动改进;5.1.1.10 支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:5.1.2.1 确定、理解
19、并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;5.1.2.2 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;5.1.2.3 始终致力于增强顾客满意。5.2质量环境方针5.2.1 制定质量环境方针 本公司总经理负责组织制定质量&环境方针,体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺,并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求(但不限于):5.2.1.1与本公司的宗旨相适应;5.2.1.2考虑本公司活动、产品和服务的特点;5.2.1.3包括对满足要求和持续改进的承诺;5.2.1.4提供制定和评审质量目标/环境目标的框架;5.2.1.5满足相关法律法规的要求;5
20、.2.1.6相关方的要求与期望;5.2.1.7对污染预防的承诺。我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,实现环境绩效,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。现声明如下:A 质量环境方针:群策群力、品质至上;精益求精、客户满意。B 环境方针:遵守环保法令;预防环保事故发生;持续改善环境,满足社会及客户需求。围绕公司质量环境目标的实现,我们已在相关部门和层次上建立了分目标,形成了文件体系,任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。5.2.2 沟通质量环境方针 质量&环境方针通过以下方式进行沟通:5.2.2.1管理层通过各种宣传
21、方式,将质量&环境方针宣传到本公司各层次,确保质量&环境方针得到正确的理解和实施。5.2.2.2在每次管理评审会议上,总经理组织对质量&环境方针的持续适宜性和有效性进行评审,并根据评审结果对其做出必要的调整。5.2.2.3 当有相关方需要公司提供质量&环境方针时,可通过公司网站进行获取。5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求,建立适合于公司自身情况的公司组织架构(见附录一“公司组织架构图”),同时建立【组织架构和岗位说明书】来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制,确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解;以:5.3.1确
22、保质量&环境管理体系符合本标准的要求;5.3.1.1 确保各过程获得其预期输出;5.3.1.2报告质量&环境管理体系绩效及其改进机遇(见10.1),特别向最高管理者报告;5.3.1.3 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;5.3.1.4确保在策划和实施质量环境管理体系变更时,保持其完整性。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司制定【风险和机遇的应对管理程序】,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程,分析其风险和机遇,进行风险和机遇调查。6.1
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