国通投资担保有限公司管理制度汇编.docx
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1、国通投资担保有限公司管理制度汇编2011年8月北京目 录 第一部份 行政管理制度第二部份 人事管理制度第三部份 财务管理制度第四部份 会计核算制度第五部分 担保业务流程第六部分 风险防控制度第一部份 行政管理制度第一章 总则 第一条 为完善公司行政管理机制,实行规范化的行政管理,使公司各项行政工作有章可循,特制定本制度。 第二条 本制度包括: 1、日常办公制度 2、办公秩序管理制度 3、保密制度 4、文件收发、传阅及档案管理制度 5、印鉴、介绍信管理制度 6、文印、办公设备管理制度 7、办公用品领用制度 8、通信设备使用制度 9、财产管理制度 10、车辆使用与维护管理办法 11、安全保卫制度第
2、二章 日常办公制度 第三条 公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度,高效率地为公司服务。 第四条 实行周例会制度。重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司担保审查委员会(以下简称“保审会”)集体讨论决定。总经理办公会每周召开一次,遇有重大事项可临时召开。 第五条 各部门要认真履行职责,广泛听取员工的意见和建议。各部门之间应按公司操作程序交流工作情况和资源信息。 第六条 员工之间互相尊重,团结友爱。重大问题坚持原则,一般分歧互相体谅、互相理解。 第七条 严格档案管理,严守保密纪律。公司利益第一,个人利益服从公司利益。第三章 办公秩序管理制度 第八条 员工的仪容仪表:员工个
3、人形象代表着公司的形象,所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要,为此,公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求: 第九条 员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹,不准干私活,不得长时间看非专业性报纸。不得上网聊天或玩游戏等。 第十条 员工在办公场所和办公时间,原则上不准打私人电话和会私客,不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要尽量低声,不得影响他人工作,最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。 第十一条 向领导请示、汇报工作,应简明扼要,节省时间。原则上不允许越级请示、汇报,情况紧急、事关重大者除外。 第十二条 除谈工作外,不准串岗闲聊、擅自离岗,进入各综合管理部应先敲门,允
4、许后方可进入。 第十三条 员工负责本综合管理部清洁卫生,公共办公区域内禁止吸烟、乱丢弃物,爱护办公环境。 第十四条 员工要保持自己办公桌面的整洁,禁止放置与办公无关的杂物,下班时应整洁办公桌面,私人物品均放入员工贮物柜,将办公桌锁好,防止文件资料的丢失。 第十五条 员工要礼貌待客,礼貌用语,礼貌接转电话,耐心解答相关的业务事项及电话询问,自觉树立维护公司的良好形象。 第十六条 爱护公司财产,最后离开综合管理部的员工必须检查门窗是否关闭,空调、电脑、电灯、饮水机是否关闭,防止火灾和失窃事件的发生。第四章 保密规定 第十七条 密级确定: 公司文件分“秘密”、“机密”、“绝密”三个等级,凡涉及三个等
5、级内文件均属保密范围。 1、“秘密”:内部规章制度属秘密级,只限全体员工周知,不可外传。 、“机密”:公司“总经理办公会议纪要”、“项目进度计划”、“项目建议书”、“项目可行性研究报告”、“ 有关财务制度”、“财务报表”“各类经济合同、协议”等属机密级,此类文件发至中层经理及相关人员。、“绝密”:公司“董事会会议纪要”、“总经理工作报告”、“年度财务决算报告书”、“年度财务收支和利润分配方案”等属公司绝密级,此类文件发至公司领导。第十八条 保密规定:1、由各业务部门建立的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)由各业务部门向综合管理部提交文件软盘及文件原稿备案,各业务部门留存一份,其中软盘及文
6、件原稿由各业务部门主管负责保管,保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理,密码由各业务部门主管掌握。2、各类“绝密”级文件统一由综合管理部负责保管,保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理,密码由综合管理部经理掌握。3、各业务部门的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)的打印草稿各业务部门主管负责收集,以备下次打印之用,凡不能继续使用的草稿纸,各业务部门必须及时销毁,不得随意放置。4、综合管理部定期对保存的各类文件软盘进行拷贝更新,避免因软盘损坏导致文件丢失。 第十九条 借阅规定: 1、凡借阅本部门“机密”级以下文件(含“机密”级),需经部门主管允许,办理借阅手续,并于借阅当日归还,若需
7、带出公司,需经部门经理签字批准; 2、凡借阅其他部门“机密”级以下文件(含“机密”级),需经部门经理允许,到综合管理部登记办理借阅手续,并于借阅当日归还,若需带出公司,需经总经理签字批准; 3、凡借阅“绝密”级文件,经总经理签字批准,到综合管理部登记、办理借阅手续,并于借阅当日归还,不得带出公司。 第二十条 对泄密行为的处理凡私自传播、散发、复印公司保密范围内的文件,均属泄密行为。 泄露公司“秘密”者,给予警告处分一次。 泄露公司“机密”者,给予记过处分一次。 泄露公司“绝密”者,给予除名。第二十一条 任何人不得随意涂改或自行处理公司文件,必须妥善保管,公司不定期收回保密范围内文件统一销毁。第
8、五章 文件收发、传阅,档案管理制度 第二十二条 管理分类及原则1、 公司档案按三类实行“部门立卷、分类管理”办法:人事档案:人力资源部(或综合管理部)立卷、管理;业务档案:各业务部门立卷、管理;财务档案:综合管理部立卷、主管会计管理; 2、立卷、归档中凡涉及两个部门的档案整理、保管工作因规定不明的,由综合管理部协调后决定职责归属及处理办法。 第二十三条 立卷归档要求凡记载公司的具有查阅、保管价值的各类文件材料、磁盘、实物等,均属归档范围。具体如下:1、综合管理部立卷归档范围(1)行政办公资料立卷归档范围 公司成立的有关资料。包括可行性研究报告、合同协议、章程、申请报告、主管部门批复、营业执照、
9、董事会成员的简历、公司领导班子个人情况等。 公司历届董事会的主要资料。如通知、董事会参加人员名单、会议日程安排、总经理工作报告、董事会会议纪要、总经理办公会会议纪要等文字材料及声像材料等。 政府有关部门、单位发送我公司的来文、来函及其它资料。 相关公司发送的各种邀请书、信息资料等。 公司的规章制度、发文、纪要、通知。 公司与有关单位签订的各种合同、协议书、意向书(正本)。 其它在公司各项行政、业务活动中形成的具有考查、利用价值的资料。 (2)人力资源资料立卷归档范围 公司人事档案,包括部门主管以上人员的任免通知、员工试用、聘用以及升职、奖惩、辞退的各种记录; 公司各类人员技术职称、技术培训的各
10、种记录; 建立人才档案库,对所有技术专业人才设置特殊档案; 2、财务会计资料立卷归档范围 各类财务报表、凭证、资料以及与上级财税部门、金融机构相互来往的函件、协议、合同及其它文件。 3、担保业务资料立卷归档范围:公司担保业务所涉及的管理制度、办法及操作流程等。被担保企业的资信调查资料等。风险防控制度办法等。 第二十四条 文件的传阅 1、需传阅文件(上级政策性文件、公司的决策方案、公司的发文、公司收集的经济信息等),根据文件内容由综合管理部决定传阅范围。 2、建立卡片式文件的传阅单,传阅单上应有领导批示、阅文人及传阅、退回时间。 3、综合管理部应及时催阅已传出的文件; 第二十五条 文件的借阅 1
11、、公司员工借阅各类文件按第三章、第三条的有关规定办理;2、外单位人员借阅文件时,须持有介绍信,介绍信写明文件号、借阅人姓名、政治面貌、职务、借阅时间、借阅目的等,经总经理审批后在综合管理部办理借阅手续。第二十六条 文件的立卷归档存放 1、在年终,通过对照收发文登记本和借阅文件登记本,把所有应归档的文件收集齐全;2、立卷时应保持文件之间的历史联系,按文件的共同特征和相互联系进行组卷;3、公司内文件按文号以年为单位立卷。其他单位来文以单位名立卷。专题事项单独立卷,即按问题特征立卷;4、定卷时,对卷内文件进行系统排列、编号,填写卷内目录和卷本备考表,填好案卷的封皮及案卷的目录。 第二十七条 文件的收
12、发制度1、 发文 (1)在领导对文件草拟后,由综合管理部对文件进行拟稿,也可由具体业务部门拟稿; (2)文稿通过检稿并证明无误后,送往公司主管领导人审批签发; (3)经签发的文稿应在发文登记簿上登记,填写编号、成文日期、送发范围、文件名称、文号、份数、附件、签发人等事项; (4)经登记后的文稿方可正式印制、盖章; (5)文件收领部门必须在发文登记单上签字,发文登记单随留底文件一同保存,以备核查。2、 收文 (1)建立收文登记簿。填写顺序号、收文日期,来文单位、文号、文件名称、份数、内容摘要、处理情况等事项。 (2)上级或其它单位文件、内部资料以及挂号信件等都应登记。一些带广告性质的信函以及不具
13、文件性质的电报、报刊等不必记录。 (3)急件随到随登,并及时分送,不得延误。 (4)在收文登记的同时,在文件右上角加盖本公司的收文专用章。第六章 印鉴、介绍信管理制度 第二十八条 公司印鉴、法定代表人个人印鉴、总经理个人印鉴由总经理指派专人保管,公司各业务部门的印鉴由部门负责人指派专人保管。 第二十九条 印鉴必须放在安全的地方,不可乱放,发现印鉴丢失或有异常现象,应及时报告领导,迅速查明情况,及时处理,确认丢失,应向有关部门声明作废。 第三十条 各业务部门因对外业务需要使用公司印鉴时,需经综合管理部审核、签字登记后,方可办理。公司投资、担保等重大经济活动涉及各种对外合同使用公司印鉴,需经总经理
14、签字,交由综合管理部登记后方可办理。第三十一条 所有公司文件应先编上文号,经总经理签发后方可加盖公司印鉴。 第三十二条 各业务部门印鉴或专用印鉴因机构变动或其他原因停用时,应统一交回综合管理部并指定综合管理部加以销毁。第三十三条 凡以公司名义出具的介绍信,须由综合管理部经理签发。填写介绍信应按规定内容填写,持出部分和存根部分内容一致,经办人需在存根联上签字。 第三十四条 所有介绍信均应按顺序编号,非经总经理书面特许,不能出具空白介绍信。经特批出具的空白介绍信必须说明有效期限,并由使用人在介绍信存根签名。第三十五条 非本公司工作人员,不得使用公司介绍信。因工作需要必须使用时,须经总经理书面批准。
15、第三十六条 妥善保管介绍信存根,及时归档。第七章 文印、办公设备管理制度 第三十七条 综合管理部文印人员必须遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项;第三十八条 打印文件,应按文件收发规定由各级领导签字批准。各业务部门草拟的文件、报表和业务资料,需注明拟稿人及打印份数,经中心经理签字批准方可打印。第三十九条 公司各业务部门需复印的各种文件、资料要求注明复印份数,复印量过大时需注明用途,由部门负责人签字并经综合管理部审核登记后方可复印。第四十条 公司各业务部门需传真的各种文件、资料,需注明传真号、对方的单位名称及接件人,经部门负责人签字并经综合管理部主管审核登记后发送。第四十一条 文
16、印工作人员必须按时、按质完成打字、传真、复印任务,不得积压迟误,任务紧急时应加班完成。第四十二条 复印机、传真机由专人管理。一般情况下非专管人员未经允许不准开机;第四十三条 原则上不接受外单位、个人资料打印、复印,如确实需要,经综合管理部主管批准后办理登记收费手续。 第四十四条 文印人员应爱护设备,按操作程序进行操作,节约用纸,降低消耗,注意安全。 第四十五条 文印的消耗材料采购,须报综合管理部批准方可购买。 第四十六条 严禁私事用传真电话,严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违者按公司的有关规定处罚。 第四十七条 各业务部门发生的文印材料消耗及传真、长途电话费用由综合管理部负责统计,并报财务部门
17、备案,作为年终各中心及业务部门费用考核的依据。第八章 办公用品领用制度 第四十八条 公司各部门所需的办公用品按计划由综合管理部统一购置,各部门按实际需要领用。 第四十九条 综合管理部指派专人负责对办公用品进行造册,领用时实行登记制度。 第五十条 办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。 第五十一条 所有员工要本着勤俭节约、杜绝浪费的原则,爱惜办公用品。 第五十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用,由综合管理部经理审批,购置大宗办公用品,必须按财务管理规定报总经理批准后购置。第九章 通讯设备使用制度 第五十三条 接听外来电话必须用规范用语,通话时讲普通话,如对方为本地人时可讲地方语言。规范
18、用语为:“您好,担保公司”,“请问找哪位”,“请稍等”,“谢谢”,“再见”。 第五十四条 电话为办公配备、使用,私事打市内电话不得妨碍联系公务。通话须简单明了,禁止用电话聊天。第十章 财产管理制度 第五十五条 公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由综合管理部统一负责购置、保管、调配、报废处理。 第五十六条 购置财产、办公用具按下列程序办理: 1、公司购买办公用品及低值易耗品,均需使用部门填写物品购置计划单报综合管理部汇总,并报主管副总(总经理助理)或总经理审查同意,财务人员凭审批后的物品购置计划单预付货款。 2、日常耗用的办公用品由综合管理部根据业务需要量,编制全年预算和分批采购计划。
19、3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等,由各部门列出清单,综合管理部经理批准后方可购买。 4、购置的各项财产、办公用品、书刊等,均凭正式发票和实物,由综合管理部验收、登记并在发票上签收后,连同审批后的物品购置计划单在财务部按费用报销规定报销,并据此入帐。 第五十七条 财产的保管与使用。 1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品,统一由综合管理部登记、建卡、保管,其中固定资产和大宗低值易耗品,财务部还应建立分类明细帐,进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。 2、各部门所需使用的各项物品,在综合管理部办理领用手续,并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品,由使用者负责保管。 第五
20、十八条 财产物资的报废。 1、固定资产报废由使用部门向综合管理部申报,经总经理审批后,由综合管理部财会人员办理核销手续。 2、各类需清理变卖的财产物资由综合管理部登记造册,财务人员审查并合理定价报总经理批准后处理,所获变卖收入财务部据以入帐。第十一章 车辆使用与维护管理办法 第五十九条 车辆使用: 1、公司车辆由综合管理部负责管理和调配,并首先保证领导用车。 2、各业务部门用车时,应由部门负责人填写派车申请单说明去向、用途,提前通知综合管理部,综合管理部主管视业务的轻重缓急和出车地点合理调配。 3、根据业务需要有驾驶执照的员工,经综合管理部经理派遣,可以驾驶公司车辆。 4、保证财务部取款、送款
21、用车; 5、因业务急需,公司又无车需乘出租车时,由各业务中心经理说明理由,综合管理部经理同意并签字后才能报销。 6、每日下班时各车辆钥匙统一交回综合管理部保管,节假日、晚上车辆一律停放在公司,若因外出加班超过21时,或其他原因不能停放公司时,经请示后,可以停放它处。 第六十条 车辆维护: 1、专职驾驶员负责公司车辆保养、维护、年审等。车辆需要检修时,专职驾驶员说明情况,经综合管理部经理审核同意后,实施检修。维修费用达500元以上,需经总经理审核后,再进行检修。 2、购置车辆备件(品)金额在500元以上的,由专职驾驶员填写物品购置计划单,经总经理审批后报销。第十二章 文件销毁制度 第六十一条 销
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