礼品礼金赠品管理办法.docx
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1、礼品、礼金、赠品管理办法第一条 礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为,须一律上缴公司,任何人不得留作私用。3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责,总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管,并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排,调剂使用。4.调拨礼品的审批权限在总部总务部。5.领用审批权限为:分部申领礼品、赠品价值在1000元(含)以下的由分部总经理审批,价值在1000元以上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期
2、报总部行政中心总务部备案。6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管,帐务管理由总务干事卢敏负责,实物管理由总务干事钟广文负责,帐务管理员要建立礼品管理台帐,详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期(后两项可在备注栏反映)等。礼品由总务部实物管理员负责保管,礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐,并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。 第二条 礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部,经帐务管理员清点实物后开据入库单(一式三联),经上交人、帐务管理员、实物管理员(礼金不用签字)、总务部经理签字后,向上交人出具入库单第一联,即实物收条。
3、2.礼金由帐务管理员直接交财务,并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐。3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目,凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续。4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库,凭入库单第三联登记实物台帐,并由实物管理员留存。第三条 礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品,应认真填写礼品领用申请表(第四节第二条)。2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。礼品、赠品帐务管理员开具出库单(四联),第一、二联交礼品、赠品领用人,第三联留存,第四联记帐。4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第
4、一联在管理台账上注明领用人、领用日期,凭第二联(提货联)发放礼品、赠品实物,第二联由实物管理员留存。第四条 礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时,调入部门提出调拨申请,报总部总务部领导审批。2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。3.调入单位收到礼品、赠品实物后,由帐务管理员填写商品调拨单(四联),第一联(出库单位库房联)和第二联(出库单位记帐联)发给调出分部,由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续;第三联(调入单位记帐联)和第四联(调入单位库房联)由调入部门做入帐凭证。调入单位收到实物应及时通知调出单位。4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员,由其登记实物台帐。第五条 具体要求
5、:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定,相互监督,严格遵守公司纪律,共同维护企业利益和企业形象。发现违规可向总部总务部举报,查明情况属实,由总部对违规人员进行严肃处罚,并对举报有功人员给予奖励。2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库,并由总务部经理监督盘库,确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象,要及时查明原因,由总务部经理督促解决。3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品(如带有接受人名字印章、工艺品等)要及时上报公司领导,做特殊处理。4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记,后审批领用,凡接受礼品、赠品不入帐直接领
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