物资管理办法(DOC 50页).docx
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1、第一章 总 则第一条 为规范物资管理工作,促进公司物资管理工作的制度化、规范化,降低物资采购和使用成本,获得最佳经济效益,并符合职业健康安全和环境保护的要求,特制定本办法。第二条 按照统一领导、分级管理的原则,公司物资管理实行两级管理体制,即:公司物资管理部门,项目物资管理部门。各级单位的物资管理部门,在符合“精简、高效”的原则下,应配备相应的物资专业管理人员,物资主管和统计人员保持其相对稳定。第三条 物资管理工作的基本任务一、根据施工生产任务的需要,保质保量、适时适地、配套齐备、经济合理的组织物资供应,保证施工生产的顺利进行。二、加强经济核算,严格控制材料费用,细化管理、节约降耗,合理组织物
2、资的采购、运输、计量收方、储存、供应和使用,降低工程成本,提高经济效益。三、学习现代物资管理的经济理论和科学管理技术,掌握现代物流技术和方法,积极推行物资管理现代化,全面加强物资管理,提高物资管理水平,逐步实现物资管理规范化、系列化、标准化。四、培训物资工作人员,提高思想、文化、业务素质,以适应物资管理科学化和现代化的需要。五、不断总结经验,组织交流推广,使物资管理的各项工作得以持续改进。第四条 公司物资管理工作的目标一、建立合理的物资采购供应机制,以尽可能低的供应管理成本最大限度地满足施工生产的物资需求。二、为物资采购、流转建立合理的工作程序并予以实施,减少物资流转环节,保证物资供应时间和质
3、量。三、为物资采购、保管、使用与处置建立必要的管理制度并组织实施,防止效益流失。四、建立施工用周转材料、低值易耗品管理制度,充分利用周转材料和低值易耗品的使用价值。五、建立限额发料制度,并协助做好新工艺、新材料的推广使用工作,降低物资消耗水平。第五条 本办法适用于公司和公司所属各项目部。第二章 各级物资管理部门职责第六条 公司物资装备部是公司物资管理的主管部门,其职责是:一、贯彻执行国家有关物资管理的方针、政策、法规和局的各项物资管理制度,结合本单位的具体情况制定补充规定或实施细则。二、负责公司各项目物资管理工作的监督和检查,深入工地了解和指导项目物资部门的基础管理工作,提高项目物资管理水平。
4、三、负责组织局集中招标采购权限范围外的大宗材料的统购供应工作。组织或参与公司及下属项目的大宗材料的招标采购工作,在招标过程中执行公开、公平、公正和诚实信用的原则。四、做好对供方资料的收集、评价与控制工作,建立公司的合格供方名册及采购范围内大宗材料的合格供方档案。 五、加强材料采购合同的管理和档案管理工作。负责公司材料采购合同的审批和审核工作,对于合同金额100万元以上的报局审批和备案。 六、负责公司重要周转材料的管理和完工项目主要周转材料的处置工作,对原值20万元以下的不可利用的周转材料的报废处理进行审批,对原值20万元以上的报局审批。 七、负责项目工程剩余、积压物资的调拨、调剂及废旧物资处理
5、管理工作。 八、参与并协助做好公司新中标项目的前期策划工作,确定项目的物资管理模式。九、负责公司主要物资消耗定额管理和材料节超核算工作。配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料费用的分析工作,统计分析各项目主要材料的采购价格水平。加强各项目量差及价差的控制与核算,并定期分析节超原因,提出改进措施。十、按要求编报物资统计报表及其它表格,在规定期限内上报上级主管部门,搞好物资动态分析,准确反映业务活动情况。组织所属项目经理部的物资年终(竣工)盘点清查工作。十一、解决好甲供(甲控)材料的供应工作。十二、配合有关部门进行物资人员岗位培训工作,提高物资人员的素质和业务水平。定期对项目的物资主管、采购员
6、、账务统计员进行考核,并建立人员档案库。第七条 项目物资装备部职责:一、贯彻执行上级物资管理部门下发的各项物资管理规章制度,根据本项目部实际情况,制定详细的实施细则。二、工程项目中标后,要充分做好前期的市场调查工作,及时上报物资需用量总计划。对于属局和公司统购范围的,提前一个月(特殊材料需提前两个月)编制大宗材料采购计划表并附项目的调查资料上报上级主管部门。三、参与施工组织设计(方案)的编制工作,提供材料供应方式、资源情况(包括价格、交货期、供货能力等)、运输条件及现场管理要求,合理规划现场存料场地、仓库及其它临时设施和材料运输方案。四、负责本项目的物资采购供应工作。及时掌握市场行情并随时向上
7、级单位反馈,做好对材料供方的资料收集、评价与控制工作,建立本项目的合格供方名册及合格供方档案。贯彻执行局下发的大宗材料招标采购管理办法,并协助上级单位做好本项目的大宗材料的统购、招标采购等工作。对不具备招标条件的物资按照货比三家以及物资采购的基本程序执行采购。五、严格执行材料合同的评审、报批、备案等管理规定,加强材料采购合同管理和档案管理,建立材料合同管理台帐,对合同进行动态管理。六、加强物资的仓储管理和现场管理工作,完善出入库手续,做好库存材料的保管和安全管理工作,认真做好库存物资的清仓盘点工作,做到账目清楚、账账相符、账物相符。七、加强材料定额管理工作,认真核定材料的消耗定额和储备定额,实
8、行限额供料制度,掌握材料使用动向;加强对分包队使用材料的监督控制工作,建立分包单位调拨(领用)材料台帐,材料消耗指标一定要落实到分包队伍。八、配合相关部门收集各种资料,向监理工程师或业主及时提出有关材料方面的索赔。九、挖掘材料潜力,加强集中下料、改制代用、综合利用、修旧利废和材料回收工作,做到物尽其用。十、负责工程竣工后剩余、废旧物资的处理工作。废旧物资处理要报上级物资主管部门批准后执行,并将收入上交财务冲减材料成本。十一、配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料费用的分析工作,做好量差及价差的控制与核算工作,并定期分析节超原因,提出改进措施。十二、及时、准确的填报各类物资统计报表及其它表格
9、,并按规定期限上报,为有关部门提供准确的信息。认真组织本项目的物资年终(竣工)盘点清查工作。十三、积极做好对甲供(甲控)材料的市场信息收集工作,并负责向公司报送相关资料。第三章 物资计划管理第八条 物资计划管理是物资管理工作的前提和基础。搞好物资计划管理,可保证工程所需物资的有序供应,从而保证工程的顺利实施,对加速资金周转和节约流动资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物资计划包括物资需用量计划、物资采购计划和物资用款计划(资金需求计划)。第九条 物资需用量总计划是项目物资采购供应和投资规模的纲领性文件,新开工项目必须在第一时间拿出相关数据并上报公司,用以指导招标采购、物资储备、材料变更、
10、资金承付等重大经营活动。第十条 项目工程技术部门应根据施工生产计划按月核算并向物资部门提供月度主要材料需用计划表、其它各用料单位也应在用料前编制物资需用计划表并履行相应的审核批准程序。物资需用计划表只能由工程部门和各用料单位填制,物资部门不得代为填制。第十一条 项目物资部门根据各部门提报并经批准的物资需用计划表按月或在采购行为实施前编制物资采购计划表并经项目经理批准后方可实施物资采购,特殊情况下,必须在事后补办相关手续,对于甲供、甲控和局供材料严格按业主和上级单位有关要求办理。出现以下两种情况会引起采购计划的更改,变更后的采购计划仍执行原审批程序,先审批后采购。一、因施工生产任务的增减或变更设
11、计,导致物资需用量或品种规格的变更。二、因市场原因,不能按要求的规格或质量采购,而需用其它规格代替。第十二条 物资部门预付材料款或报销材料款发票时,需提供经项目经理批准的物资采购计划表,以核实其是否存在无计划采购或采购未经批准的行为,否则可不予付款和报销。同时提供相对应的物资需用计划表,以核实材料的去向和是否存在无计划用料的情形。第十三条 项目物资部门根据物资采购计划和欠款情况按月编制物资用款计划(资金需求计划),合理地使用有限资金,达到既保证正常物资供应又提高资金使用效率的目的。物资用款计划经项目经理审核签字后作为财务部门筹备资金和承付材料款的依据。第四章 物资采购管理 第十四条 物资采购分
12、类 一、甲供物资:严格执行建设单位相关甲供物资管理规定,项目部和各施工作业队不得越权自行采购,如因特殊原因确需自购,项目必须征得建设单位同意,并在建设单位的合格供应商名录范围内采购,及时统计包括料款、价差等数据报建设单位审批。 二、甲控物资:由项目物资管理部门在建设单位公布的合格供应商范围内招标采购,招标程序必须严格按建设单位的有关程序和要求执行。 三、局供物资:根据局和局指挥部的有关物资管理规定应由局统购或局指挥部采购的物资,施工单位不得越权采购。 四、自购物资:施工单位自行采购的物资。第十五条 为降低采购成本,维护企业信誉,保持与物资供方长期、稳定、互利互惠的合作关系,对于属局统购范围的锚
13、具、支座、伸缩缝、缆索、塑料波纹管、金属波纹涵管、钢绞线、预应力高强钢丝、钢桥构件(专指贝雷梁)等大宗材料的采购(甲供或甲控物资除外),必须提前一个月以上将大宗材料采购计划表、当地市场调查情况表及业主对厂家和产品的有关要求以书面方式上报,由局组织招标采购或授权公司组织采购。公司将依据项目特点和当地资源状况对具备集中采购条件的钢材、水泥、外加剂等逐步实行集中统一采购。各项目不得以任何理由规避大宗材料的统购。第十六条 对于公司和项目采购权限范围的大宗材料,包括钢材、周转材料、各种水泥外加剂、沥青及添加剂等,具备招标采购条件的,必须实行招标采购。第十七条 各项目在开工之初就要成立由主要领导负责,工程
14、、财务、经营、物资、试验等部门参加的大宗材料采购领导小组(询价小组),对物资设备采购全过程进行检查和监督,参与物资设备采购的市场调查、招标和合同谈判等活动,所有市场调查询价表、采购招标评标报告和合同评审表都须经大宗材料采购领导小组成员签字确认。第十八条 对大宗材料进行招标采购时,采购过程中必须遵循公开、公平、公正的原则,禁止“暗箱操作”。公司物资装备部对项目的招标工作进行监督、检查和指导,必要时直接参与或组织项目的招标采购工作。第十九条 项目组织的各类大宗材料采购招标,必须提前将招标计划报公司审核批准,便于公司参与和指导项目的招标采购工作,评标报告和招标结果须报公司审核批准后方可下发中标通知书
15、并授予合同。第二十条 各级物资部门应广泛收集供方资料,内容包括企业的营业执照、资质证书、产品生产许可证等复印件,产品的质量保证能力(包括是否通过质量管理体系认证)、生产能力、供货保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力、价格水平以及该产品在同行业中使用情况的反馈信息。对新材料、新产品的应用,应有鉴定资格单位出具的鉴定证书和产品质量标准,以便对供方进行综合评价,供物资采购时选择。对于外加剂、砂石料等需要在采购前进行检验的物资,物资部门在开展市场调查时应采集相关样品,交试验室进行检验,然后根据试验室提供的检验结果确定参加采购范围。第二十一条 不具备招标条件的物资采购须选择三个以上的供方,向其正
16、式询价,然后从产品质量、性能、价格水平、交货期及其它服务条件加以综合比较,填写物资采购报价综合评价表,从中选择各方面都比较满意的供方。物资部门将报价综合评价表和报价原始资料呈报本单位领导签字批准后,方可执行采购。物资采购应遵循“同等产品比价格,同等价格比质量,同等质量比信誉”的原则。 第二十二条 物资采购合同 一、物资采购合同应由企业法人代表或其授权代理人签订。 二、除小额零星的采购以外,物资采购必须与供方签订书面物资采购合同,并满足有关法律、法规的要求。 三、所有物资采购合同(包括运输合同)在签订前必须执行先经项目评审、再报公司审核批准的程序,所有评审和审批资料与合同文本一起归档管理。正式合
17、同签订后须报一份至公司备案。 四、物资采购合同签订后,供需双方应遵循诚实信用的原则全面履行合同规定的权力和义务。需变更或解除合同,或发生合同纠纷时,依据合同约定和中华人民共和国合同法的有关规定妥善进行处理。 五、物资采购合同的变更和解除,由物资工作人员具体执行,报领导审批,财务部门备案。 六、物资采购合同应包括以下主要内容:物资的名称、规格、数量、单价、总价、质量要求(技术标准)、供货证件(包括合格证、检验报告、装箱单、发运单等)、运输方式、运费负担、供货时间、供货地点、验收方式、结算方式、违约责任等内容(按局合同范本)。合同内容应符合中华人民共和国合同法的规定。项目物资部门应建立材料合同管理
18、台帐,对合同进行动态管理。第二十三条 各级物资部门按采购权限要求建立并保存合格供方名册及合格供方档案。项目经理部要定期建立并保存对合格供方评价考核记录,评价考核的内容包括:产品的质量、价格情况、履约交付情况和供货能力、售后服务等内容。项目的供方档案和供方评价考核记录必须按季度报公司物资装备部,公司将按期公布全公司范围的供方基本情况和各项目主要材料采购价格。第二十四条 公司建立供货商黑名单制度。对于在我公司供货过程中出现严重质量问题、逃避责任或有商业欺诈的,一律记入公司供货商黑名单,公司各级物资采购单位不得选择黑名单中的供货商供货。第五章物资验收管理 第二十五条现场物资人员对到达物资的外观完好情
19、况、规格、数量、物资与所附单证及合同要求是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。 第二十六条到库物资必须在规定的时间内完成验收,要有验收时间登记并按规定进行标识。验收记录填写应准确、完整,并有物资主管、管库员签字,否则视为无效验收。 第二十七条物资验收包括资料验收、数量验收、质量验收。 一、资料验收:现场物资人员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件,核对资料内容是否有效、是否与实物相符。 二、数量验收:现场物资人员应选择合适的计量器具,通过点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收,以合同约定或通用验收标准为准。 三、质量验收:包括外观质量和内在质量验收。外观质量验收指物资人员凭肉
20、眼观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验;内在质量验收则须通过相关试验检验部门按规定抽样专业检测后获得。 四、特殊物资和需在供方处检验的物资,应在合同或技术文件中规定验证的方式和物资的交付方法。 五、物资计量设备必须经过当地计量检定机构或具有相应资质的计量检定机构进行定期检定,确保计量精度。检定不合格的计量设备不允许使用。 六、对工程实体质量有影响的钢材、水泥、粉煤灰、外加剂以及其它需要检验和试验的物资,在使用前应严格按规定程序进行复检。物资管理人员在物资到达时,及时通知试验部门做好取样检验,并提供该物资的出厂证明和出厂检验报告,必要时提供该物资的技术标
21、准。试验室在规定的时间内完成检验并及时出具检验报告通知物资部门。 七、进料阶段的凭证及记录应执行下列规定: (一)各种渠道的进料(包括甲供、局供、自购)均要填写收料单,交库房作为收料依据,不允许以供方的发货票(发料单和调拨单)作为收料凭证进帐。(二)局内或公司内部物资部门的调拨单可以做为验收依据、收料凭证进帐;自购材料凭购料发票填制材料收料单,凭收料单进帐。(三)对于帐单未到、实物已到的物资,仓库要做好收料记录,预点收入帐,并作为收入量和消耗量在当月报表上反映。(四)物资点收时,必须做到帐物相符。(五)严禁将项目的其它支出项目变相作为物资点收入帐。(六)填制材料收料单时,应列明该批次材料的结算
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