某某首饰有限公司新编质量手册.docx
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1、质 量 手 册编号:QM-001-A编 制 人(品管部经理:唐宏振) : 编制日期: 审 核 人(管理者代表:邝英华): 审核日期: 批 准 人(行政总裁:李文俊): 批准日期: 目录0.1 颁布令10.2 质量手册控制20.3 公司简介30.4 质量方针、质量目标40.5 公司的组织架构图50.6 公司产品生产流程图60.7 质量职能分配表70.8 岗位职责81.0 适用范围92.0 引用标准93.0 定义和术语94.0 质量体系控制10-125.0 管理职责13-156.0 资源管理15-177.0 产品实现17-288.0 测量、分析、改进28-409.0 程序文件清单41附件1:部门职
2、能及岗位职责附件2:各部门质量目标分解表质量手册章节版本号:A第1页,共41页修改状态号:O 生效日期:2009年6月1日01 颁布令本手册依据GB/T19001:2008质量管理体系标准,结合本组织的实际情况,遵循国家和国际相关的法律及标准编制而成。本手册适用于本组织各部门所有与质量活动相关的管理且涉及首饰的生产制造和服务。现行的质量手册作为本组织落实质量职能和开展质量管理的纲领性文件,是全体员工质量行为的规范和准则,一经发布全体员工必须遵守执行,不懈努力保证和提高公司产品质量。现行的质量手册是本组织质量保证能力的证据及第三方认证的依据,现予批准颁发,并于二00九年六月一日实施,望本组织各部
3、门及全体员工遵照执行。 行政总裁(李文俊): 二00九年六月一日质量手册章节版本号:A第2页,共41页修改状态号:O 生效日期:2009年6月1日02 的控制:1.目的范围对质量手册进行控制,确保覆盖并满足GB/TISO9001:2008标准的要求和使用场所,均为有效版本。2.管理职责(1) 品质保证部负责质量手册的组织编制和控制;(2) 管理者代表负责手册的审核;(3) 行政总裁负责手册的批准。3.概述31品质保证部按照GB/TISO9001:2008标准要求编制质量手册,确保手册的描述满足GB/TISO9001:2008标准的要求。3. 2管理者代表审批质量手册。33体系运作的改变,要对手
4、册进行修订,由品质保证部重新进行修改,管理者代表批准。手册的版本和修改状态要重新进行标识。3. 4手册的版本标识由修改状态号和章节版本号两部分组成。修改状态号用O、1、2、3表示,章节版本号用A、B、C表示。3. 5修订采用换页方式。章节修改后,其章节版本编号不改变,但其对应的修改状态号改变。当修改涉及到相当数量的章节,或重大修改时,手册的版本编号改变,所有章节修改状态号恢复到“O”状态。36质量手册修改后,将修改部分章节下发到各部门,收回作废的旧版本处理,并保存作废的原版。37质量手册即使没有更改,每年至少对手册进行一次评审,由品质保证部组织对手册的评审。38只有印有受控号和红色“受控”文件
5、印章的质量手册为有效版本。39其他部门根据本手册作为参考使用时,由需要使用人员向品质保证部申请,管理者代表批准后下发。310 外部需要质量手册应盖有红色“参考”印章,并不一定反映现行版本状态。311参考使用的质量手册的发放记录应予以保持。质量手册章节版本号:A第3页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日03 公司简介三和集团(简称“KTL”),1987年在香港成立,于1998年在广东省番禺区建厂,成立三和(广州番禺)首饰有限公司。三和集团是一家以珠宝设计开发、生产、销售为主的大型现代化集团公司,经过近20多年的不懈努力,现拥有设计研发,生产、采购、销售及其它专业人员工共2000人
6、左右,年均销售各类珠宝首饰约95万件。三和集团旗下销售子公司分布于美国、香港、中国上海等地,承担着国内外市场开发、销售的主要任务。公司产品远销欧洲、美洲和亚洲,与世界各地的珠宝销售商建立起长期友好的合作关系,产品深受消费者好评。目前,公司在上海设有零售店。2008年6月,三和集团再次斥资6000万元,在番禺区重新征地,筹建另一个能容纳5000人的现代化生产基地,新厂房占地50亩,预计2010年12月落成并投产使用;同时,公司于2009年收购了意大利Rosso公司,为发展欧洲市场提供了一个长期稳定的平台。三和集团总公司地址:香港九龙红磡鹤园东街一号富恒工业大厦12楼1207室 电话:(852)2
7、3630022传真:(852)23638787三和(广州番禺)首饰有限公司地址:中国广东省广州市番禺区市桥银平路1号电话:020-84669466传真:020-84803079网址:http: / .hkemail:/ group.hk质量手册章节版本号:A第4页,共41页修改状态号:O 生效日期:2009年6月1日04 质量方针、质量目标质量方针基本理念:调整、完善、巩固、提高。基本方针:u 调整:调整战略思路、调整产品结构,练内功。u 完善:完善技术创新、完善质量管理体系,强基础。u 巩固:巩固成果、巩固质量管理体系,求发展。u 提高:提高员工素质、提高优质服务、提高企业经济效益,争上游。
8、质量目标:产品合格率96%质量手册章节版本号:A第5页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日05三和(广州番禺)首饰有限公司组织架构图研究及金版部设计及银版部产品规划部国际销售部销售及市场处 采购处采购部配石部 行政处财务部人力资源部番禺厂行政部资讯科技部 运营处 品质保证部生产工程部生产部物流部生产计划及物料控制部部行政总裁董事局质量手册章节版本号:A第6页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日06产品生产流程图质量手册章节版本号:A第7页,共41页修改状态号:O 生效日期:2009年6月1日07质量职能分配表 部 门 要 素 条 文 行政总裁管理者 代表国际销售
9、部产品规划部设计及银版部研究及金版部生产部品质保证部生产工程部物流部生产计划及物料控制部人力资源部番禺厂行政部资讯科技部香港采购部配石部ISO中央小组4.1 总要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务提供7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.
10、3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注: “”表示主要职能,“”表示相关职能质量手册章节版本号:A第8页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日08 岗位职责行政总裁1、公司行政工作的全面管理和日常决策;2、参与批准公司的组织架构和质量各职责和权限,全面负责质量体系的控制;3、保证质量体系所需的资源;4、制定、保持质量方针;5、主持管理评审,确保质量体系的持续适用性、充分性、有效性;6、任命管理者代表;7、管理公司的行政工作整体运作;8、订立公司的发展方向;9、提供足够的资源和设施以满足生产、销售和质量要求;10、确定每一个部门的
11、工作责任;11、确定公司的目标和策略并监督达成;12、确保就产品质量问题给予客户充分满意的服务;13、不断地监督质量体系有效运作,确保在管理层评审时或早期所有影响系统有效执行的问题都被提出来加以解决。管理者代表1、公司GB/TISO19001-2008质量管理体系的建立、维持、实施;2、公司质量体系的日常管理工作,组织实施质量改进的持续改善,向行政总裁汇报GB/TISO19001-2008质量管理体系运行情况以供评审,并为体系改进提供依据;3、与质量管理体系有关的协调和内外联络工作;4、内部质量体系审核。质量手册章节版本号:A第9页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日1.0范围
12、1.1 总则(1) 本手册适用于本组织首饰的设计、生产、销售和售后服务;(2) 本手册适用于与首饰生产及服务质量形成有关的所有部门和人员;(3) 本手册适用于本组织内部质量管理和外部质量认证审核活动。1.2 应用 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求中所有条款都适用于本组织设计、生产、销售等质量活动,本手册无任何删减条款。2.0引用标准(1) GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语(2) GB/T 19001-2008质量管理体系 要求3.0术语和定义本质量手册采用以下的术语和定义:(1) GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语中的定义(2) 本组织
13、三和(广州番禺)首饰有限公司(3) 本手册三和(广州番禺)首饰有限公司质量手册质量手册章节版本号:A第10页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日4.0 质量管理体系:4.1总要求本组织按照GB/T 19001-2008标准的要求建立质量管理体系,形成文件,并通过过程方法加以实施、保持和持续改进。具体必须做到以下几点:(1) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;(2) 确定这些过程的顺序和相互作用;(3) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法;(4) 监视、测量和分析这些过程;(5) 实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 针对
14、组织所外包的任何影响产品的符合性的过程,组织应确保对其实施控制。 用过程方法模式表示的公司的质量管理体系,如图1-1所示。图1-1质量体系流程关系图质量手册章节版本号:A第11页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日4.2 文件要求4.2.1 总则根据本组织的规模、产品特点及员工的能力,确定质量管理体系文件包括:(1) 质量方针、质量目标;(2) 质量手册;(3) 程序文件;(4) 检验文件、生产工艺、技术图纸、作业指导书等;(5) 质量记录。质量方针、目标质量手册一级文件 二级文件程序文件检验文件、生产工艺、技术图纸、作业指导书、表格、记录等;三级文件4.2.2 质量手册本组织
15、必须编制、保持质量手册,并按照GB/T19001-2008标准的文件控制条款(参见以下4.2.3条款)的要求对质量手册予以控制管理。质量手册必须包括以下内容:(1) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;(2) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;(3) 质量管理体系过程之间相互作用的表述。质量手册章节版本号:A第12页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日4.2.3 文件控制本组织建立文件管理控制程序对质量管理体系文件进行控制,确保其有效使用。(1) 管理者代表有首要责任确保所有文件控制皆在本组织内有效及有效率地施行;(2) 各职能部门负责人有首要责任确保职
16、责范围内文件控制皆在产品实现过程中有效及有效率地施行;(3) 文件控制必须由授权人执行,包括:a) 文件发布前必须得到评审和批核;b) 当某程序文件对质量体系运作非常重要时,应派发到所有相关部门执行;c) 评审、批核文件的修订,需由原文件编制部门执行;d) 文件修改后版本和生效日期应予以标识,并对修改内容进行说明;e) 修改后文件的最新版本应及时派发到所有适用部门,并回收失效版本;f) 维护最新版本文件及当文件过时后,须考虑法律上或将来参考用途而决定保存期;g) 建立文件有效版本的清单,以防止过期或无效的文件被使用;h) 对外来文件进行标识、控制其分发并保持分发记录。 4.2.4 记录控制本组
17、织控制建立的质量记录,以提供符合要求和质量管理体系运行的证据。(1) 各部门负责本部门质量记录的标识、收集和保管,确保质量记录储存在合适的环境以防止损坏、变质及遗失;(2) 归档和编目(生效日期先后, 编码顺序等)以方便取阅为主要目的,可以活页夹或计算机档案方式保存质量记录,并作清楚标识;(3) 品质保证部制定质量记录总览表,对记录表格的空白版进行存档,并规定各种质量记录的保存期限; (4) 各部门制定本部门质量记录一览表,超过保存期限的质量记录可由保管人员销毁。质量手册章节版本号:A第13页,共41页修改状态号:O生效日期:2009年6月1日5.0管理职责5.1 管理承诺行政总裁应履行本手册
18、规定的质量职责,通过下列活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:(1) 在公司内部及时向全体成员传达满足顾客、法律和法规的重要性;(2) 制定适合公司发展的质量方针和质量目标;(3) 每年至少进行一次管理评审;(4) 提供质量管理体系有效运行所必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点本组织的最高管理者要以实现顾客满意为目标,确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望,包括组织应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求。确保将这些需求转化为组织的明确要求,并通过质量管理体系的运行得以实现。5.3 质量方针:5.3.1 行政总裁制定本组织质量方针,见本手册0.4质量方针及质量目
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