总务发票校验流程1.docx
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第五章-MM05_总务发票校验流程1. 流程说明由总务采购收货完成后,收到供应商发票,总务填写付款证明凭单,经相关主管签字确认后将发票转交财务,由财务部做发票校验,系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符,如三单不相符,系统自动冻结发票付款,并进行冻结原因确认,由财务决定是否要退采购处理本流程涉及一种情形:发票校验。注意事项:1. 供应商应在发票上注名采购订单的号码。2. 输入的发票金额,应是发票的总金额,包含税额,但固定资产的税额为0。3. 总务采购在将发票交到财务之前,事先依据系统中的对帐单进行检查。2. 流程图
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