质量体系认证程序文件.docx
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1、伊金霍洛旗宜佳建筑安装工程有限责任公司 方针目标控制程序方针目标控制程序YJJZ-CX-5.41目的:制定并实施质量方针、质量目标,为提高产品质量以及管理体系的持续改进做出贡献。2适用范围:适用于本公司质量方针、质量目标的制定、评审、发布、实施和更改。3职责: 31 总经理负责确定质量方针,负责质量方针、目标的批准。 32 质量部依据远东公司的质量方针和质量目标,组织制定年度质量分解目标,并监督、检查和考核质量分解目标的实施。 33 管理者代表负责审核质量目标和批准分解目标。 34 各部门负责质量方针、本部门质量目标的具体实施。4工作程序: 41 质量方针 411 质量方针的制定 总经理以提高
2、产品和服务质量为目的,针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工。 质量方针应确保:a. 与组织的宗旨和经营宗旨相适应b. 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模。c. 对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进和降低风险做出承诺;对遵守有关质量法律、法规和其他要求做出承诺。d. 提出建立和评审质量目标的框架。e. 与公司的其他方针相一致。412 质量方针的评审、管理、更改每次管理评审,均需要对质量方针进行评价,确保其适宜性。当质量方针需要修改时,要报总经理批准,形成文件后重新向全体员工传达。413质量方针的管理a方针的制定、修订、评审,均需听取员工的意见。b
3、通过文件的分发、会议、网络、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传质量方针。c质量部负责对全体员工进行质量方针的培训,以确保质量方针的充分理解。d以公开宣传的方式向公众公开质量方针,并保证相关方获得质量方针。42 质量目标和分解质量目标 421质量目标和分解质量目标的制定 4211 质量目标和质量分解目标制定的时机1质量部每年初利用管理评审会议,组织各部门根据质量方针,上一年度的质量目标和分解的质量目标的实现状况以及其他外界因素的变更,制定本年度各部门新的质量目标,经总经理批准后生效。 2对建立的质目标进行分解,由质量部组织相关人员根据企业现状诊断结果,组织各部门制定质量分解目标,经管理者代表批准后予
4、以传达和实施。 4212 质量目标制定时应考虑: 1.本公司的质量方针;2.产品要求及满足产品要求所需的内容;3.法律、法规和规范及其他要求;4.管理风险及其他风险;5.相关方要求、商业机会;6.技术、财务及实施的可行性;7.预防为主和持续改进的精神;8.应尽可能量化,并设置可测量参数;9.将质量目标细化到有关职能部门及层次上;10.为质量目标的实现设置完成时间。422 质量目标的更改在方针、相关法律法规及其他要求,质量的状况以及其他内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时,质量目标应重新评审和修订。质量目标由质量部组织进行更改,管理者代表审核后报总经理批准后生效。423
5、 质量目标的管理1.质量部组织各部门对所属员工进行质量目标的培训,确保全体员工清楚公司及本部门的质量目标,并付诸实施。2.经总经理批准后,可向相关方或公众公开本公司的质量目标。3按要求对质量目标进行检查,针对影响质量目标达成的原因,采取纠正和预防措施。4每次管理评审时,均需对质量目标进行评审,确保其适宜性。43实现质量目标的措施方案431质量目标实现措施方案的编制4311质量目标实现措施方案的编制要求质量部组织公司各部门根据公司的质量目标,制定质量实现措施方案,措施方案由管理者代表审核,报总经理批准后实施。制定质量措施管理方案时,应考虑与实现质量目标有关的作业场所、过程、设备、作业组织,包括人
6、力资源。4312质量目标措施方案的内容,质量措施方案的内容主要包括:1.依据质量目标;2.方法措施、技术手段;3.责任部门;4.预算经费、资源要求;5.开始时间和完成时间,等等。432质量目标措施方案的实施1质量目标措施方案以受控文件的形式要求各职能部门具体实施。2质量部负责对质量目标措施方案的实施进度与效果进行监督和检查。433质量目标措施方案的更改当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改质量目标措施方案时,由申请者申请提交质量部,报管理者代表审核,经总经理批准后,由质量部按文件控制程序的要求进行更改。5支持性文件6记录 管理目标分解考核表 YJJZ
7、-CX-5.4-1以上记录由质量部或记录持有部门负责保存,保存期三年。15年质量目标分解/考核表 单位(部门): YD-CX-5.4-1 第1页 共3页序号质量分解目标质量分解目标实现情况责任部门负责人/考核人编制: 审核: 批准: 年 月 日远东公司程序文件 文件控制程序文件控制程序编 号:YJJZ-CX-4.21.目的通过对文件的控制与管理,确保公司质量管理体系覆盖的所有场所及时得到和使用有效的质量管理体系文件。2.适用范围适用于公司文件资料的控制。3.职责3.1公司质量部是本程序的主管部门,负责公司发布的文件核稿、登记、编号、标识、发放和处置,对公司的文件管理进行检查和指导。3.2公司职
8、能部门负责本部门文件的起草、编号和标识。4.工作程序4.1文件的分类A类:质量手册、程序文件。B类:技术文件:包括技术标准、设计图纸、标准图、技术性作业指导书。C类:相关文件、质量记录、适用范围的外来文件(含顾客提供的文件)等。4.2文件的批准和发布4.2.1质量手册由总经理批准发布;程序文件由管理者代表批准发布。4.2.2 B类文件由总工程师或项目部技术人员批准。4.2.3 C类需要审批的文件由拟文部门的单位领导审批。4.2.4属于法律、法规性文件,直接引用,贯彻执行。4.3文件管理与控制4.3.1文件编号A类文件由质量部统一编号、管理。其他文件的编号由收发文部门进行编号、管理。4.3.2受
9、控文件标识文件分为受控文件和非受控文件,受控文件进行唯一性编号,并标注受控标识。非受控文件不作唯一性编号,不标注受控标识。质量管理体系文件要加标注受控标识,进行唯一性编号,作受控标识。质量手册、程序文件由公司质量部负责受控标识;质量记录按照质量记录控制程序的规定标识;各单位制发的受控文件由各单位负责受控标识。4.3.3文件发放、接收文件由质量部根据拟文部门发放范围负责发放,并填写收发文登记簿。接收方应在收发文登记簿上签收。各单位、部门收到文件后,在收发文登记簿上登记。当文件破损或其他原因需重新领取时,应到原发文部门办理领取手续。如领取的是受控文件时,应交回破损文件,领取新文件,标注受控标识,受
10、控编号不变。当文件丢失时,应及时报告本级文件管理部门,由文件管理部门进行补发或其他方式处理。文件丢失部门应在收发文登记簿上注明。需重新领用新文件时,由文件丢失部门提出申请,文件管理部门负责办理,领取新文件,如果是受控文件,标注受控标识并重新编受控号。4.3.4文件复制、借阅因工作需要复制文件,由需要复制文件的部门领导批准,本级文件管理部门负责复制,复制文件按原文件要求管理。对因工作需要借阅文件时,由文件管理部门领导批准后实施借阅,并办理借阅手续。4.3.5文件作废、销毁及保留文件作废由文件原拟制部门以书面形式通知质量部,质量部负责通知文件持有部门或单位。文件作废后,非存档文件做销毁或保留处置。
11、各级文件管理部门负责收回本级持有的作废文件,填写文件销毁清单并统一销毁;需留作资料保存的作废文件由留存部门或人员提出申请,经本级文件管理部门认定后留存,并在原文件上标注“作废留存”标识后,方可保留。4.3.6文件的评审文件的主管部门应定期组织对文件的适宜性进行评审,当文件的内容不能指导管理体系正常运行时,文件主管部门应组织相关人员对文件进行评审,以决定是否更改。4.3.7文件更改由文件原拟制部门提出更改意见,并填写文件更改通知单,经批准后,由公司质量部发到文件持有部门或人员,由文件持有部门或人员负责修改,修改采用划改、粘贴、附页等形式。A质量手册的修改,由公司质量部提出修改意见,报总经理审批。
12、B程序文件的修改,由公司各职能部门提出修改意见,公司质量部汇总后,报管理者代表审批。C其他文件更改,由原文件审批人审批。4.3.8质量手册和程序文件换版当文件需进行大幅度修改时,应进行换版。由质量部提出换版申请,经总经理批准后实施。换版后,原文件作废并按照4.3.5款进行处理。4.3.9归档文件借阅借阅文件,需经文件管理部门同意,填写文件借阅登记表。借阅者要遵守借阅规定,防止文件丢失或损坏,并按时交回。4.3.10文件归档文件统一由质量部归档。4.3.10技术文件和资料的控制工程所有技术文件及资料统一归技术部进行管理、发放、收集、编目、保管和处理。施工过程记录由项目部技术人员按专业分工负责整理
13、、采用兰、黑墨水或兰黑园珠硬笔书写,字迹清晰易辨、附图符合制图标准、说明简练、内容真实。项目部应按工程进度填写各种技术资料与记录。经常检查,对施工记录检查中发现的问题及时予以处理。车间对生产记录进行管理。4.3.11资料及记录范围至少包括:a.设计文件,包括图样、说明书、设计计算书、变更通知书等。b.工艺文件,包括质量记录、规范、操作规程、作业指导书、技术交底等。c. 参加产品生产的人员资格和工艺评定资料。d. 检验、测量和试验记录、运行记录、修理及改造记录等。e. 所有材料及外购件质量证明书,进货验收记录、中间产品和最终产品检验记录、开箱记录、复验报告等。f. 安装工程合格证和质量证明书,竣
14、工图等。e.监理部门发出的通知、批件、检验合格签证等。5、相关文件 6、质量记录收发文登记簿 YJJZ-CX-4.2-1文件更改通知单 YJJZ-CX-4.2-2文件销毁清单 YJJZ-CX-4.2-3文件借阅登记表 YJJZ-CX-4.2-4以上记录由质量部或文件持有部门负责保存,保存期5年。收 发 文 登 记 簿YJJZ-CX-4.2-1单位: 编号:收文月日收文编号原文编号受控编号来文机关文 件 标 题份 数发往单位收者签名(月日)文件处置备 注记录人: 年 月 日文 件 更 改 通 知 单YD-CX-4.2-2单位: 编号:序号文 件 名 称文 件 编 号更 改 条 款更 改 内 容编
15、制: 批准: 年 月 日 文 件 销 毁 清 单YD-CX-4.2-3单位: 编号:序号年度原 文编 号来 文机 关文 件 标 题份数销 毁 理 由签 字批准人经办人销毁时间记录人:文 件 借 阅 登 记 表YD-CX-4.2-4 单位: 文件管理人: 编号:借 阅日 期文件名称及 文 件 号批 准借 阅单 位借阅人签 字归 还日 期备 注远东公司程序文件 质量记录控制程序质量记录控制程序编 号:YJJZ-CX-4.2.41.目的对质量记录进行控制和管理,以提供产品质量满足规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2.适用范围适用于公司质量管理体系运行过程中的质量记录的控制。3.职责3.1 质量部
16、负责质量记录控制程序的制定、运行和监督检查。3.2各相关职能部门,应指定专人负责对本业务工作范围内的质量记录进行收集、编目、标识、整理、归档、保存和处理。4.工作程序4.1 质量记录的分类质量记录是质量体系文件的组成部分,包括:a.产品质量记录,如原材料、半成品、成品的检验和试验报告,不合格品的处置记录,顾客投诉记录等。b.质量体系运行记录及过程记录,如内审记录、管理评审记录、合同评审记录、生产和服务过程记录、过程控制和纠正措施记录、仪器设备的校准记录、人员资格培训记录等。4.2质量记录的形式4.2.1质量记录一般为文字材料,也可以采用电子文档,需要时将照片、录音、录像、样品等作为记录的附件。
17、4.2.2通用的质量记录由公司统一规定表格样式,除国家、地方、行业规范、顾客有具体要求外,应使用公司所规定的表格。4.2.3质量记录的各项内容应填写完整,字迹清晰。除特殊规定外,填写时应用兰黑色或碳素墨水,以保证其永久性。4.3质量记录的标识4.3.1程序文件中规定的质量记录,统一制定格式、编号及规定保存期。质量记录采用统一编号作唯一性标识。4.3.2程序文件规定格式以外的质量记录(包括产品质量记录),按其发生的具体情况编号标识,且便于查阅。4.4质量记录的收集、编目为保证质量记录的完整性,各部门和项目部应定期对质量记录进行收集和整理。由保管人员负责编目。编目应按记录的类别分类和保存期限进行。
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