内部控制规范实施工作方案.docx
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1、深圳市兆驰股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 深圳市兆驰股份有限公司 二一一年七月二十五日目 录一、公司基本情况介绍3(一)公司概况3(二)公司组织架构4(三)控股子公司情况4二、组织保障4(一)内控工作领导小组5(二)内控项目组6(三)审计部6(四)外部咨询机构的聘请6三、内控启动阶段6(一)召开项目启动会6(二)拟定内控实施计划和方案6(三)组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训6四、内控建设阶段7(一)确定内控实施范围8(二)流程梳理与风险识别评估8(三)制定内控缺陷整改方案及落实9(四)内控缺陷整改10 (五)实施整改并追加测试.10(六)按照要求披露内控实施工作情况10五、内控
2、自我评价阶段10(一)编制内控评价工作计划10(二)组织实施评价工作10(三)披露内控评价报告10六、内控审计阶段11(一)确定内控审计事务所11(二)做好与内控审计会计师事务所的沟通工作11(三)按照要求披露内控审计报告12为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范及相关配套指引(以下简称“内控规范”),根据中国证监会深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知(深证局公司字201131号)的文件精神,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称 “公司”)拟定了内部控制规范实施工作方案, 并已于2011年X月X日经第X届董事会第X 次会议审议通过,工作方案具体如
3、下:一、公司基本情况介绍(一)公司概况公司名称深圳市兆驰股份有限公司公司简称兆驰股份股票代码002429上市地深圳证券交易所中小企业板所属行业日用电子器具制造业总资产规模31亿元公司成立于2005年4月,是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、制造和销售的国家级高新技术企业,公司提供的主要产品:数字液晶电视机、 数字高清机顶盒、蓝光视盘机等。经过短短5年的快速发展,公司于2010年6月在深圳证券交易所中小板上市。截止2010年12月31日,公司总资产31.45亿元,归属于上市公司股东的所有者权益26.62亿,2010年实现营业收入30.19亿,归属于上市公司股东的净利润3.43亿。(二
4、)公司组织架构(三)、本公司控股和参股公司情况如下:公司名称业务性质注册资本持股比例香港兆驰有限公司出口贸易USD10000元100%南昌市兆驰科技有限公司生产、销售RMB3000万元100%深圳市兆驰节能照明有限公司生产、销售RMB2000万元100%二、组织和资源保障为加强内部控制体系建设,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,按照深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知等的有关文件精神,2011年5月12日成立了内控建设专项小组。1、内控建设专项领导小组 组长(负责人):董事长顾伟职责:在公司董事会领导下对公司内控体系建设与日常运行负责;
5、 副组长:总经理康健、财务总监严志荣、董事会秘书漆凌燕、审计委员会召集人方建新。职责:负责公司内控体系建设工作的统筹协调和组织实施; 总负责协调:审计部经理张健。职责:根据专项小组的要求,作为专职召集人和各板块内控体系建设与运行协调人,并领导审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作;2、 内控建设专项工作小组:财务部经理刘久琳、资金部经理章岚芳、IT部经理张健、法务部主管陈洁、TV事业部总经理欧军、AV、BD事业部总经理周灿、研发中心总监张海波、国外采购部经理李秋慧、国内采购部经理殷京娥、风控部经理童晓红、制造中心总监兰彦元,审计部经理张健。职责:各成员作为所分管业务或职能的内控建设和运行第一
6、责任人,参与制定公司内部控制建设过程中重大问题的研究并制定相应政策。3、审计部审计部编制为5人,专职工作人员4个,分两个小组:A组:审计主管罗桃、阮云飞;B组:高级审计人员蒋斯文、黄莉云专项小组授权审计部: 通过观察、访谈、审阅文档、调查等方式对公司现有的制度、流程进行了解、梳理,了解ERP系统,测试方圆计划,综合分析各关键控制点,评价风险等级,并形成风险清单;通过穿行测试、控制测试等手段,获取关于内控设计和运行有效性的证据,查找内控缺陷,形成内控缺陷报告机制,并制定整改方案。 形成内控缺陷整改报告、跟进检查整改效果,完成追加测试。 负责组织实施公司内部控制自评工作。4、聘请咨询机构我公司从建
7、立之初,就非常注重企业管理的建设,为保证管理的专业化、系统化和合理化,本公司已于2010年6月聘请知名管理咨询公司-香港冠智达管理顾问有限公司,协助公司实施建立一套完整的“方圆计划” ,将公司所有岗位的工作内容、性质、特点、沟通部门、步骤、甚至每一个细节、流程都列入“方圆计划”,将岗位职责与权限划分。同时根据不同职能,开展不同层次、不同专业的培训活动,形成管理层学管理、技术层学技术、一线员工练本领的良好培训学习局面。并且根据各部门岗位,梳理出一系列管理制度流程,为构建内部控制总体架构和体系提供了重要的基础和良好的保证。截止到7月15日,我公司的“方圆计划已基本完成,现进行后续阶段的建设-视频设
8、计。与此同时,公司组织相关人员(包括业务部门)全面学习企业内部控制基本规范、中小企业板上市公司内部审计工作指引、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引等相关文件制度,并重新学习证监会3月8日-11日曾经培训的光盘16张,并邀请华润三九医药股份有限公司内控相关人员对我公司人员进行针对性培训。三、内部控制启动工作计划(一)召开内控建设项目专题会公司于2011年5月10日召开了内控体系建设专题会,对公司内控建设工作进行了部署和动员。 公司于2011年7月12日再次召开了内控体系建设专题会,针对以前存在问题,进一步对公司内控建设工作进行了修正和部署。 (二)拟定内控工作实施工
9、作方案和进度表(2011年7月31日前)公司按照证券监管部门的要求,综合考虑公司目前实际情况,制定了合理、操作性较强的内控体系建设实施计划及工作方案。 四、内控建设阶段工作计划(2011年5月至2012年3月)序号阶段时间工作内容1确定内控实施范围及方案2011.07.152011.07.31确定内控实施的范围,包括股份公司及其重要业务流程2现有流程梳理与风险识别评估2011.08.012011.9.30梳理流程,编制风险清单,形成各项内控文档;将现有政策、制度等与风险清单进行比对,查找内控缺陷3制定内控缺陷整改方案及落实2011.10.012011.11.30制定内控缺陷整改方案,落实整改时
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- 内部 控制 规范 实施 工作方案
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