餐饮采购流程管理制度.docx
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1、餐饮采购流程管理制度餐饮采购流程管理制度一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需 求、提高经济效益,特制定本制度。二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则:1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择 供应商送货方式;2、对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购 人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期 采购。(二)供应商确定原则1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查,要从所 在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在 考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源, 价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商:对于同类商品找
2、出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、 业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人 员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商 签订供货合同,合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供 货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中 讨论决定是否更换、续用。三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货 部门负责人每月不少于两次以上市场调查。采购制度。调查 后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、调查地点及
3、调 查结果,由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批 发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪以及极端 天气情况的当日或次日调查,调查的市场以供货商所在的市 场为准;3、调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货, 后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于 三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、 闻、摸等方法,必要时可进行采样。对被调查的商品要详细 的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后 要进行讨价还价,切忌只记录卖方的一口价;4、出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出 的价格,同行报价也是调查的手段和依据;
4、5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果 进行综合讨论通过;6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人 员除外)实施。四、采购的定价原则1、对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上, 每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;2、定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查 的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人 员签字以书面形式告知库管、财务执行;3、价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根 据不同的货品,其最高限价范围如下:干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的 6%;低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;零星物品的价格不得高于市场零售
5、价的5%;鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发 价格的15%,价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发 价的10%;4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间 较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放 宽。五、申购程序零星物品的申购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间 定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理;2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门 负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式三份,写明所 需物品的品种、数量、规格等;3、零星物品的采购不得超过两天,需要急购的物品由 总经理在申
6、购单上写明,限时购买。供货商送货的申购程序1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、 总经理审批后,交于采购人员办理;2、仓库管理员应随时检查库存,当存货降到最低存货 量时,库管应以书面形式通知库管,不需填写申购单;3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员,不需要填写申购单;4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要 求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送 货车。采购制度。六、采购数量的确定鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、 生意情况、储存条件及送货时间,提
7、出次日的采购数量;库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易 耗品等)的采购数量1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周 期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备 存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低 于一天的用量。2、库存量的计算方式:最低库存量=每日需用量又发货天数最高库存量=每日需用量X15天七、货物的验收原则验收的质量标准:根据酒店所需物品的质量标准进行验 收;验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请上 写明的数量进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下 10%左右;验收人员:采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等 共同验收;验收时间:每
8、日上午09: 3010: 00下午16: 3017: 30;验收程序1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明 所受物品数量、单价、金额等;2、“入库单”或“验收单”填写完后,由采购人员、 货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效,签字后的“入 库单”或“验收单” 一式四联即:第一联仓库留存、第二联 交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第 四联交总经理。公司采购流程管理制度一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几 种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单 子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购
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