重庆市万州区房屋征收中心2020部门决算情况说明.docx
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1、重庆市万州区房屋征收中心2020部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责我单位主要负责实施国有土地上房屋征收与补偿的具 体工作。主要包括制定征收项目补偿安置方案、开展社会 风险评估、公式征收决定、开展房地产评估机构选评工作、 房屋调查登记及公示、签订征收补偿安置协议、发放征收 补偿安置款、执行征收补偿决定、开展房屋拆除工作、接 受区府及住建委委托参加行政复议和行政诉讼、接待群众 来信来访。(二)机构设置区征收中心为正科级事业单位,设办公室、党办、财 务科、法规科、征收一科、征收二科、综合科共7个内设 机构。(三)单位构成本单位无下级预算单位。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况
2、说明1 .总体情况。2020年度收入总计812.47万元,支出总 计812.47万元。收支较上年决算数增加145.50万元、增 长21.8% ,主要原因是万全小区基础设施建设配套费返还 用于归还财政借款。本部分的收入总计包括本年收入合计, 支出总计包括本年支出合计。2 .收入情况。2020年度收入合计812.47万元,较上年 决算数增加239.15万元,增长41.7% ,主要原因是万全小 区基础设施建设配套费返还。其中:财政拨款收入812.47 万元,占100%。3 .支出情况。2020年度支出合计812.47万元,较上年 决算数增加239.15万元,增长41.7% ,主要原因是万全小 区基础
3、设施建设配套费返还用于归还财政借款。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计812.47万元。与2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加239.15万元,增长 41.7%o主要原因一是2020年度新增两名在编人员;二是 万全小区基础设施建设配套费返还用于归还财政借款(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 ,收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 371.11万元,较上年决算数减少202.21万元,下降35.3%。 主要原因是2019年度万全小区配套费返还,2020年度一 般公共预算财政拨款无此拨款收入。2,支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支
4、出 371.11万元,较上年决算数减少202.21万元,下降35.3%。 主要原因是2019年度万全小区配套费返还用于归还财政借 款,2020年度一般公共预算财政拨款无此拨款支出。较年 初预算数增加87.34万元,增长30.8%o主要原因是万全 小区配套费返还。3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面:(1 )社会保障与就业支出60.57万元,占16.3% ,较 年初预算数增加29.16万元,增长92.9% ,主要原因一是 2020年度新增两名在编人员,区财政局结算追加了 2020 年度社会保障与就业支出;二是区财政局预算追加了 2020 年底健康休养费等
5、社会保障与就业支出。(2 )城乡社区支出276.54万元,占74.5% ,较年初 预算数增加58.17万元,增长26.6% ,主要原因一是2020 年度新增两名在编人员;二是万全小区基础设施建设配套 费返还用于归还财政借款。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共财政拨款基本支出371.11万元。 其中:人员经费315.71万元,较上年决算数增加48.67万 元,增长18.2% ,主要原因主要原因一是2020年度新增两 名在编人员,区财政局结算追加了 2020年度新增人员费用; 二是超额绩效及健康休养费标准提高,追加了预算,故人 员经费增大。人员经费用途主要包括基本
6、工资、津贴补贴、 绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人 和家庭的补助等。公用经费55.40万元,较上年决算数增 加3.39万元,增长6.5% ,主要原因是2020年度新增两名 在编人员,区财政局结算追加了 2020年度新增人员公用经 费,故对应的公用经费增大。公用经费用途主要包括办公 费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维修(护)费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车 运行维护费等。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00 万元,年末结转结余0.00万元。本年收入441.36万元, 较上年决算数增加441.36万
7、元,增长 ,主要原因是万全 小区基础设施建设配套费返还。本年支出441.36万元,较 上年决算数增加441.36万元,增长 ,主要原因是万全小 区基础设施建设配套费返还用于归还财政借款。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明(-)“三公经费支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出共计6.07万元,较年初预算 数减少0.93万元,下降13.3% ;主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经 费,故一般公共预算“三公”经费支出数较年初预算数有所下 降。较上年支出数增加4.2
8、4万元,增长231.7% ,主要原 因是本年度经车改办批准,购置一辆新车作为公务用车, 公务用车运行维护费产生,故较上年支出数增加。(二)“三公经费分项支出情况2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用 支出较年初预算数增加0.00万元,增长0% ,主要原因是 我单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员 出国出访,未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增 加0.00万元,增长0% ,主要原因是本单位2020年度未发 生因公出国(境)费用。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加 0.00万元,增长0% ,主要原因是本单位2020年度未发生 公务车购置费。较上年支出
9、数增加0.00万元,增长0% , 主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费4.28万元,主要用于办理单位相关 业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元,下降14.4% , 主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格落 实公车使用规定;二是严格执行年初预算管控目标,故一 般公共预算公务车运行维护费较年初预算数和上年决算数 有所下降。较上年支出数增加4.28万元,增长 ,主要原因是本 年度经车改办批准,购置一辆新车作为公务用车,公务用 车运行维护费产生,故较上年支出数增加。公务接待费1.78万元,主要用于接待相关部
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