自治区统计局本级2020年度部门决算公开doc.docx
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1、附件:自治区统计局2020年度部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购情况(三)国有资产占用情况说明十一、预算绩效的情况说明第三部分专业名词解释第
2、四部分部门决算报表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第一部分部门单位概况一、主要职能1 .组织领导和统一协调全区统计工作,确保统计数据真 实、准确、及时;依照国家和自治区的法律、法规、政策拟 订地方性统计法规、规章草案,制定部门规范性文件,并监 督检查执行情况。2 .建立健全全区国民经济核算体系;组织实施全区国民 经济核算制度和投入产出调查;核算
3、全区生产总值,汇编提 供国民经济核算资料,监督管理和指导各地(州、市)国民经 济核算工作。3 .按照国家和自治区要求,会同有关部门拟订重大国情 国力普查计划、方案;组织实施全区人口、经济、农业等国 情国力普查和重大专项调查;汇总、整理和提供有关国情国 力、区情区力方面的统计数据。4 .组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和 其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输 服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广 服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供 有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游
4、、交 通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性 基本统计数据。5组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人 口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和 提供资源环境、城乡建设、对外经济等全区性基本统计数据。6,组织各地(州、市)、自治区各部门的经济、社会、科 技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本 统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信 息,组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。7 .对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况 进行统计调查、统计分析和统计监督,向自治区党委、
5、政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议。8,贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准;依法审 批或备案各地(州、市)、自治区各部门统计调查项目;审批 部门统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统 计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度, 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要 统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。9 .协助地方政府(行署)管理地、州、市统计局局长和副 局长;指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织 管理全区统计专业技术资格考试、评审;负责从业资格认定 工作;监督管理地方政府统计部门由国家和自治区提供的统 计事业费和专项基本
6、建设投资。10 .组织指导全区统计信息自动化建设,建立健全和管 理全区统计信息自动化系统;组织协调和统一管理全区统计 数据网络,指导各地(州、市)统计信息化系统建设。11 .收集、整理各地统计资料,开展对比分析研究,组 织实施地区间统计资料交换合作项目。12 .负责有关自治区地方调查点社会经济抽样调查工 作,指导所属事业单位工作。13 .承办自治区人民政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况新疆维吾尔自治区统计局本级2020年度,实有人数360 人,其中:在职人员191人,离休人员3人,退休人员166 人。从部门决算单位构成看,自治区统计局本级部门决算包 括:自治区统计局本级决算(含局机关及
7、机关服务中心)。 单位无下属预算单位,下设16个处室,分别是:办公室、 执法监督局、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民 经济核算处、农村统计处、工业交通统计处、能源与资源统 计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口与就业 统计处、社会科技统计处、服务业统计处、人事处(机关党 委)、财务处、离退休干部工作处。第二部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度本年收入12092.99万元,与上年相比,增加 677LOl万元,增长127.23%,主要原因是:2020年开展第 七次全国人口普查工作,年中追加第七次人口普查、十四五 规划、安可专项等项目经费。本年支出12430
8、. 10万元,与 上年相比,增加7147. 62万元,增长135.31%,主要原因是: 2020年开展第七次全国人口普查工作,第七次人口普查项目 经费支出大幅上涨、年中追加十四五规划、安可专项等项目 经费支出。二、收入决算情况说明2020年度本年收入12092.99万元,其中:财政拨款收 入12091. 69万元,占99. 99%;上级补助收入0万元,占0%; 事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单 位上缴收入0万元,占0%;其他收入L 3万元,占0.01%。三、支出决算情况说明2020年度本年支出12430.1万元,其中:基本支出 4049. 17万元,占32. 58%;项目
9、支出8380. 94万元,占67. 42%; 上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对 附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入12091.69万元,与上年相比, 增加6771. 22万元,增长127.27%。主要原因是:2020年开 展第七次全国人口普查工作,年中追加第七次人口普查、十 四五规划、安可专项等项目经费。财政拨款支出12404. 58 万元,与上年相比,增加7122. 09万元,增长134.82%,主 要原因是:2020年开展第七次全国人口普查工作,第七次人 口普查项目经费支出大幅上涨、年中追加十四五规划、安可 专
10、项等项目经费支出。与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 4339.89万元,决算数12091.69万元,预决算差异率 178.62%,主要原因是:自治区财政年中追加了 2019年度绩 效奖励金、职业年金、丧葬费及一次性抚恤金、民族团结一 家亲活动交通费、访惠聚驻村工作人员工作经费、第七次人 口普查项目经费、其他发展改革事务支出、能源节约利用等 收入。财政拨款支出年初预算数4339. 89万元,决算数 12404. 58万元,预决算差异率185.83%,主要原因是:上年 结余结转数未列入年初支出预算,及年中追加2019年度绩 效奖金、职业年金、丧葬费及一次性抚恤金、民族团结一家 亲活动交
11、通费、访惠聚驻村工作人员工作经费、第七次人口 普查项目经费、其他发展改革事务支出、能源节约利用等, 故支出相较年初预算数有所增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款支出12404. 58万元。 按功能分类科目项级科目公开,其中:2010499其他发展与改革事务支出24. 2万元;2010501行政运行2329. 63万元;2010503机关服务148. 54万元;2010505专项统计业务767. 26万元;2010507专项普查活动7107. 52万元;2010550 事业运行 506. 122010599其他统计信息事务支出364. 76万元;2080
12、501行政单位离退休224. 75万元;2080502事业单位离退休6. 34万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出320. 18万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出45. 53万元;2101101行政单位医疗90. 4万元;2101102事业单位医疗50. 03万元;2101103公务员医疗补助109. 22万元;2111001能源节约利用114. 39万元;2210201住房公积金195. 71万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4026. 45万 元,其中:人员经费3750. 64万元,包括:基本工资、津贴补贴、
13、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家 庭的补助。公用经费275.81万元,包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费公务接待费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况 说明2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算101. 14 万元,比上年减少28. 27万元,降低22.12%,主要原因是我 局认真贯彻落实中
14、央和自治区关于厉行节约的各项要求,持 续从严控制“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支 出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因 是因公出国费未发生,保持零预算零支出;公务用车购置及 运行维护费支出99. 77万元,占98.65%,比上年减少28. 23 万元,降低22.06%,主要原因是我局认真贯彻落实中央和自 治区关于厉行节约的各项要求,持续从严控制“三公”经费开 支,按照三公经费只减不增的原则减少了公务用车购置及运行 维护费支出;公务接待费支出L 37万元,占L 35%,比上年 减少0.49万元,降低26.4%,主要原因是按照中央“八项规 定”和自治区“十项规定”要求,
15、规范接待管理,着力控制 公务接待范围和标准,按照三公经费预算只减不增的原则, 减少了接待费支出。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无开支 内容。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)O人次。公务用车购置及运行维护费99. 77万元,其中,公务用 车购置费0万元,公务用车运行维护费99. 77万元。公务用 车运行维护费开支内容包括局机关及访惠聚工作车辆燃油、 保险、维修、通行等运行维护支出。公务用车购置数0辆, 公务用车保有量26辆。公务接待费1.37万元,开支内容包括国家统计局各业 务司来我局工作指导交流我局安排公务接待、其他各省级统 计局来我局工作交流调研
16、我局安排公务接待、厅级单位来我 局考察交流我局安排公务接待等。单位全年安排的国内公务 接待5批次,41人次。与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数105.7万元,决算数IOLI4万元,预决算差 异率-4.32%,主要原因是:我局认真贯彻落实中央和自治区 关于厉行节约的各项要求,持续从严控制“三公”经费开支, 按照三公经费只减不增的原则减少了三公经费支出。其中: 因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差 异率0%,主要原因是:因公出国费未发生,保持零预算零支 出无预决算差异率;公务用车购置费预算数0万元,决算数 0万元,预决算差异率0%,主要原因是:公务用车购
17、置预算 数未安排,无此项支出,无预决算差异率;公务用车运行费 预算数100万元,决算数99.77万元,预决算差异率-0.23%, 主要原因是:我局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约 的各项要求,持续从严控制“三公”经费开支,按照三公经 费只减不增的原则严格控制了公务用车购置及运行维护费 支出;公务接待费预算数5. 7万元,决算数1.37万元,预 决算差异率-75.96%,主要原因是:按照中央“八项规定” 和自治区“十项规定”要求,规范接待管理,着力控制公务 接待范围和标准,按照三公经费预算只减不增的原则,减少 了接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位本年度无政府性基
18、金预算财政拨款收入支出,政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出, 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。十、其他重要事项的情况说明(-)机关运行经费支出情况2020年度自治区统计局本级(行政单位和参照公务员法 管理事业单位)机关运行经费支出275.81万元,比上年增 加115.85万元,增长72.42%,主要原因是2020年我局有新 入职人员,机关运行经费预算基数变大,同时年中追加访惠 聚工作经费在公用经费列支,我局认真落实中央和自治区的 各项要求,规范管理,合理配置资源,更好的开展
19、机关工作。(二)政府采购情况2020年度政府采购支出总额7191. 57万元,其中:政府 采购货物支出6379. 49万元、政府采购工程支出8. 55万元、 政府采购服务支出803. 53万元。授予中小企业合同金额7191. 57万元,占政府采购支出 总额的100%,其中:授予小微企业合同金额104L 46万元, 占政府采购支出总额的14. 48%o(三)国有资产占用情况说明截止2020年12月31日,单位共有房屋9448. 95 (平方 米),价值2621. 62万元。车辆26辆,价值705. 66万元, 其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保
20、障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车26辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价 值50万元以上通用设备15台(套)、单位价值100万元以 上专用设备0台(套)。十一、预算绩效的情况说明根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩 效评价项目5个,共涉及资金8173. 56万元。预算绩效管理 取得的成效:一是预算绩效管理意识较以前年度有所提升, 预算绩效逐步实现电子化管理,进一步做到支出必有效,无 效必问责;二是预算编制趋向合理、有效。细化预算管理, 将预算绩效细化到各个业务处室,提高用钱处室资金使用事 前预算能力,大大提高预算绩效管理的可
21、操作性;三是各专 业处室参与度、配合度较以前年度有所加强;四是实现项目 绩效监控全覆盖,通过绩效跟踪监控,发现单位预算执行过 程中存在的问题,及时纠偏调整,保证财政资金安全、规范 的有效使用。发现的问题及原因:一是预算编制不够细化, 成本测算依据不够详实;二是对预算资金绩效管理的认识不 足。下一步改进措施:一是加强与预算项目实施单位的沟通 衔接和预算执行过程的管控,确保预算执行安全有序完善评 价指标体系。依据自治区分行业分领域共性项目绩效指标体 系,本单位设置针对性较强的个性评价指标体系,进一步提 高项目资金支付的有效性;二是推动预算执行与年终工作考 核挂钩,建立单位绩效考核责任制。加大预算绩
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