公路开发有限公司监察审计部工作手册.doc
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1、 公路开发有限公司监察审计部工作手册审GSD2009编制: 审核: 批准: 实施日期:二00九年 六 月 一 日 公路开发有限公司监察审计部工作手册目录文件编号版本号D页次11序 号文 件 编 号名 称1工作手册说明2工作手册修改记录3审GS01监察审计部岗位设置图4审GS02监察审计部职责5审GS03监察审计部岗位说明书6审GS04监察审计部权限划分7审GS05监察审计部运作规程8审GS06监察审计部管理目标9审GS07监察审计部管理目标管理办法10审GS08监察审计部信息管理及处理规定11审GS09监察审计部适用的法律法规12审GS10监察审计部管理记录清单13审GS11监察审计部相关记录
2、表 开发有限公司监察审计部部门工作手册说明文件编号版本号D页次11、部门工作手册是本部门程序文件、作业文件的汇编,是实施公司管理体系的细则,也是公司的法规性文件,本部门员工必须严格遵照本部门手册执行。2、手册中各文件均在相对稳定的一段时间内有效,其他仅在限定的一定时间内有效的文件,不列入本手册。3、对手册中文件的适用性,部门领导应根据需要进行评审,并在适当时进行修订。本手册颁发后,如公司或部门发放新的、长期有效的文件,均应及时纳入本手册。4、本手册是有效文件,其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。 公路开发有限公司监察审计部工作手册修改记录文件编号版本号D页次1序号修改文件编号修改条
3、款修改人审 核批 准实施日期 公路开发有限公司监察审计部监察审计部岗位设置图文件编号审GS01版本号D页次1监察审计部部长审计主管公路开发有限公司监察审计部监察审计部职责文件编号审GS02版本号A页次11一、本部门接受公司监事会和执行机构的双重领导,对监事会和公司执行机构负责;日常工作由执行机构直接领导,对公司执行机构和董事会的审计由监事会领导;二、贯彻执行国家审计法律、法规,制订公司内部审计监察制度,经批准后组织实施并监督执行;三、负责对公司内部各项财务收支活动和生产经营活动的合法性、合规性、效益性进行监督审计,并提出相应的处理方案;四、对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用
4、预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察;五、对公司及所属内部独立核算单位经营承包目标责任书的执行、成本及费用的真实性和经济效益进行审计。六、负责公司经济合同的签订与执行情况的监督;七、负责公司对外投、融资活动的监察审计;八、负责公司工程质量与安全事故、大修、技改、大宗采购活动等的专项审计;九、负责公司重要或大额财产购置、报损、报废的审计;十、负责公司固定资产清查盘点的监察审计;十一、负责对公司经营管理活动中违法违纪行为的监察审计并提出处理意见;十二、负责对公司中高层管理人员侵害公司利益行为的监察审计并提出处理意见:十三、对负有经济责任的公司高层管理人员离职、离任的审计。十四、对公司及所属
5、内部独立核算单位各部门遵守规章制度、履行工作职责、执行工作计划进行过程监察,并定期出具监察报告。十五、审计人员对其在工作中知悉的单位商业秘密,负有保密的责任。十六、承办公司领导交办的其它工作。公路开发有限公司监察审计部监察审计部岗位说明书文件编号审GS03版本号D页次12岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级监事会/总经理直接下级审计主管岗位序列中干岗位使命主持监察审计部的日常工作,不断提高公司经营管理活动的规范性和资产的安全性,保证公司各项业务合规性及合法性,确保公司经营计划与战略目标的实现岗位职责规划计划1、 参与公司中长期发展规划制订 2、根据公司发展规划与经营计划,制定本部门
6、的工作计划,并对年度工作进行总结业务经营1、 领导、监控本部门业务开展和正常运作 2、负责设计公司监察审计运作体系和业务流程3、 组织制订公司监察审计基本管理制度4、负责编制公司月度、季度、年度审计计划5、 监督各职能部门、业务单元、经营单位的运营管理6、在董事会、监事会授权下,对公司执行机构进行审计、监察7、 审核监察审计报告,并对整改结果进行监督8、负责协助社会审计机构对公司进行的各类审计活动 9、负责公司经营业绩考核数据的核实和奖惩监督 10、组织开展公司违法、违规事件的专项监察审计活动内部管理 1、建立本部门的管理模式、运作体系,完善相应管理制度2、 组织编制部门内部费用预算,并监控实
7、施 3、审批职权范围内的管理费用开支4、 负责本部门人事、岗职调整与工作沟通5、 负责本部门人员的授权、激励、考核与奖惩公路开发有限公司监察审计部监察审计部岗位说明书文件编号审GS03版本号D页次22岗位权限 见公司权限规定例行工作1、 月度:编写月度工作计划及工作通报2、 季度:组织公司季度工作检查,编写季度总结3、 年度:制订本部门的年度经营计划与工作总结工作规范1、 公司章程、公司管理大纲2、 公司基本管理制度和文件3、 本部门管理制度及运作规程任职 资格专业教育 本科及以上学历,中级以上职称及相关职业资格相关经验 5年以上企业工作经验,2年以上中层管理经验知识技能1、 熟练掌握财务管理
8、专业知识和国家相关法规政策,熟悉公司法2、 熟悉公路建筑工程相关知识与流程3、 熟练使用计算机和网络工具个人素质1、 洞察力强,正直果敢,综合分析能力强2、 拥有良好的道德品质和敬业精神3、 具有较强的沟通能力、组织协调能力和一定的决策能力公路开发有限公司监察审计部监察审计部岗位说明书文件编号审GS03版本号D页次22岗位名称审计主管所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长岗位序 列基层主管岗位职责1、协助监察审计部部长制定公司内部审计制度2、完成公司内部定期审计和专项审计,并编写内部审计报告和管理建议书,上报执行机构或监察审计部3、及时将审计意见批复、审计决定及其执行情况、审计复审申请按规定
9、的程序传递。4、登记更新审计信息台账,及时向主管领导反映审计意见批复的执行情况,对没有按期执行审计决定的事项单独出具报告。5、负责群众、员工举报信息的记录汇总,并在收到信息后一个工作日内形成书面报告。6、负责对公司及所属独立核算单位遵守制度、履行职责、执行工作计划的定期监察,并出具监察报告。6、组织协调社会中介机构对公司各部门的年报及专项审计7、对审计资料、审计报告装订归档、保证审计档案的完整8、完成直接上级领导安排的其他工作岗位权限在监察审计部部长授权范围内开展工作工作规范1、公司章程、公司管理大纲2、公司基本管理制度、规程和文件3、监察审计部运作规程及相关工作细则任职资格专业教育 会计及相
10、关专业,大学本科及以上学历,具有初级及以上职称资格相关经验 3年以上财务或审计工作从业经验知识技能 1、熟悉、掌握公司战略思路及国家财经政策、建筑行业政策2、熟悉公司的各项规章制度3、精通专业知识,有较强的敬业精神和协调配合能力4、具有较强的分析及综合管理能力个人素质 1、坚持原则,具有良好的道德品质和敬业精神2、具有良好的思考和综合分析能力3、具有良好的沟通、协作能力重庆市实力公路开发有限公司监察审计部监察审计部权限划分文件编号审GS04版本号D页次11主要职责具体事项权 限拟订/承办评审/督导批 准1、财务审计(1)各项内部审计计划的制定本 部 门/总 经 理(2)外部审计机构的合作本 部
11、 门 /总 经 理(3)审计处理意见制(修)订本 部 门 /总 经 理(4)公司内部财务稽核审计工作开展本 部 门 /总 经 理2、经营监察审计(1)负经济责任的公司高管人员的离职审计本 部 门监 事 会董 事 会(2)公司高管人员职责履行的监察本 部 门 /监 事 会(3)重大投融资活动的监察审计本 部 门总 经 理监 事 会(4)负经济责任的公司中层干部的离职审计本 部 门 /总 经 理(5)公司中层干部职责履行的监察本 部 门 /总 经 理(6)异常交易价格的监控本 部 门 /总 经 理(7)经济活动(招投标、经济合同、工程建设)中的监察本 部 门 /总 经 理(8)公司各职能部门、事业
12、部经济活动中违法违规事件的鉴定本 部 门 /总 经 理3、管理决策督察(1)各事业部(含下属子公司及控股子公司)的业务活动经营督察本 部 门 /总 经 理(2)公司计划事项执行情况监察本 部 门 /总 经 理(3)公司日常管理制度执行情况监察本 部 门 /总 经 理4、工程监察审计(1)公司工程、大宗物资采购、经济合同执行情况内部监察本 部 门 /总 经 理(2)项目部工程期间与供应商、对外协作、合作往来情况审查本 部 门 /总 经 理(3)控股子公司运营管理过程及运营期间与政府、合作机构往来情况审计督察本 部 门 /总 经 理重庆市实力公路开发有限公司监察审计部监察审计部运作规程文件编号审G
13、S05版本号D页次19第一章 总 则第一条 为适应公司资源战略整合的需要,提升各部门的运营效率和管理水平,充分发挥企业内部监察审计的监督管理作用,控制、规避企业运营风险,根据公司法、企业会计准则和中国内部审计准则等国家有关法规,以及公司章程、企业管理大纲和公司权限规定等企业内部制度,特制定本规程。第二条 本规程旨在规范、优化本部门的组织关系、职责权限和业务流程,为其正常、高效运作提供制度性保障。第三条 本部门制定有关监察审计工作的其他具体制度办法时,均须以本规程为指导,不得与本规程相抵触。第二章 组织管理第四条 本部门是负责对公司各部门、下属单位进行内部审计监督工作的职能管理部门。第五条 本部
14、门接受公司监事会和总经理执行机构的双重领导,对监事会和公司总经理执行机构负责;日常工作由公司总经理执行机构直接领导,对公司执行机构和董事会的审计由监事会领导。第六条 本部门设部长1人,由公司总经理提名,报监事会批准后进行任免,其主要职责为:(一) 主持部门日常工作;(二) 负责制定部门工作计划、费用预算和岗位编制;(三) 对部门职员进行工作授权、业绩考核和奖惩激励;(四) 协调与其他职能部门、下属单位相关部门之间的工作关系。第七条 本部门内部管理活动分为三大模块:综合管理、人事管理和财务管理。第八条 综合管理的主要内容是:(一) 部门发展规划的制(修)订;(二) 部门内部组织结构的设立与调整;
15、(三) 部门基本管理制度及运作规程的制(修)订;重庆市实力公路开发有限公司监察审计部监察审计部运作规程文件编号审GS05版本号D页次29(四) 部门年度、季度工作计划及总结。第九条 人事管理的主要内容是:(一) 部门定岗定编计划的制(修)订;(二) 部门薪酬福利方案的调整;(三) 员工的聘用、任免、考核和异动;(四) 员工培训工作的实施。第十条 财务管理的主要内容是:(一) 部门年度财务预算、决算方案的制(修)订;(二) 部门固定资产购置计划的制(修)订;(三) 部门计划内的资金需求管理;(四) 部门计划外的费用支出管理;(五) 部门不良资产处置的申请及建议;(六) 部门人员的费用借支管理。第
16、三章 业务范畴第十一条 本部门的主要业务工作,是对公司内部各项财务收支活动和经营活动的合法性、合规性、效益性进行监督审计,并提出相应的处理方案。第十二条 本部门的主要职责如下:(一) 经营活动、财务活动、投融资活动的监察审计;(二) 工程质量与安全事故、大修、技改、大宗采购活动等专项审计;(三) 经济合同的审核与执行情况监督;(四) 经营管理活动的责任审计和风险管控;(五) 对经营管理活动中违法违纪行为的监察;(六) 对中高层管理人员侵害公司利益行为的监察;(七) 对不良资产处理的监控审计。重庆市实力公路开发有限公司监察审计部监察审计部运作规程文件编号审GS05版本号D页次39第十三条 工作依
17、据:(一) 国家相关法律、法规、财务管理制度、守则和政策;(二) 公司章程、管理大纲及相关规章制度;(三) 公司年度经营计划、工作计划和战略发展目标等规划性文件;(四) 其他相关标准。第十四条 监察审计对象:(一) 公司执行机构成员及各部门;(二) 公司下属单位执行机构及各部门;(三) 公司总经理、监事会认为需要审计的其他单位、人员和事项。第十五条 监察审计内容:(一) 国家有关财经法律、法规、制度及守则的贯彻执行情况;(二) 对公司及职能部门、下属单位的年度工作计划、经营计划的完成情况;(三) 对公司及职能部门、下属单位的资产管理、使用、处理及安全性进行审计监督;(四) 对公司及职能部门、下
18、属单位的财务收支、经费预算、融资计划、外汇收支计划、经济合同的执行、经济效益评估等进行监督;(五) 对公司高级管理人员任期以内的经济责任、离职离任的审计;(六) 公司对外重大投融资项目的可行性和有效性进行审计;(七) 对公司工程项目资金调拨、使用、成本费用的真实性和经济效益进行审计;(八) 对违反公司财经纪律、侵害公司资产、损坏公司利益、违法违规行为及重大浪费行为进行专案审计;(十二)执行机构或监事会交办的其他事项。重庆市实力公路开发有限公司监察审计部监察审计部运作规程文件编号审GS05版本号D页次49第十六条 审计种类:(一) 财务审计:对公司及下属单位的财务活动的真实性、合法性、效益性和进
19、行审计;(二) 专案审计:对公司职能部门及下属单位人员违反公司各项规章制度进行审计;(三) 专项审计1. 效益审计:在财务审计的基础上,对相关经济活动的效益性和合理性进行审计;2、项目审计:对公司重大工程项目、投融资项目进行事前、事中和事后监察,并对项目实施的合理性、有效性进行审计;3、任期审计:对公司中高层领导干部在任期以内职责履行情况进行审计;4、根据公司要求,对特定的事项进行专题审计。第十七条 监察审计方式(一) 报送审计:被审计单位根据审计要求,在规定时间、地点内将相关审计材料报送至监察审计部接受审计;(二) 就地审计:审计人员到被审计单位进行调查研究和现场审计,被审计单位予以协助。第
20、四章 业务工作程序第十八条 年度、季度审计工作计划本部门每年年底编制年度工作计划,季度末根据年度工作计划进行目标分解,编制下季度工作计划,交行政办公室审核,并提交执行机构和监事会批准。第十九条 审计安排(一) 根据批准后的年度、季度工作计划,结合具体情况确定监察审计对象,安排审计人员实施审计工作;(二) 对于监察审计部认为有必要进行的专项审计,监察审计部应制定专项审计计划,确定具体的审计时间、项目、范围和方式;专项审计计划经本部门部长审核批准后,据权限规定报总经理或监事会批准后才可实施。重庆市实力公路开发有限公司监察审计部监察审计部运作规程文件编号审GS05版本号D页次59第二十条 监察审计通
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