卫生院招标采购管理制度.docx
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1、卫生院招标采购管理制度(一)岗位责任与授权批准制度1、采购岗位责任制度第1章总则第1条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,特制定本制度。第2条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。1 .请购与审批。2 .供应商的选择与审批。3 .采购合同的拟订、审核与审批。4 .采购、验收与相关记录。5 .付款的申请、审批与执行。第2章采购业务管理岗位责任第3条院长岗位责任1 .审批采购部门的各项规章制度。2 .审批年度采购预算和采购计划。3 .审议批准合格供应商名单。4 .审批预算及计划外采购项目。5审批采购订单和重要采购合同。第4条财
2、务负责人岗位责任1 .审核采购规章制度。2 .审核年度采购预算和采购计划。3 .审核预算及计划外采购项目。4 .根据权限审批采购订单和采购合同。第5条采购员岗位责任1 .进行市场调查,填写询价比价单。2 .负责起草采购合同和编制采购订单。3 .提出采购付款申请。4 .实施采购,办理退换货事宜。5 .建立、更新与维护供应商档案。6.参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。第6条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据,支付货款。第3章附则第7条本制度由财务室解释。第8条本制度自2022年9月30日起开始实施。采购业务程序第9条请购根据采购预算、实际需要等提出采购申请,经院长签字后,及时向采购部门提出采
3、购申请。第10条审批根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。第11条付款1 .财务室具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备,内容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。2 .应付账款由院长审批。3.审核无误后交出纳办理货款支付,联系供应商。第3章采购账务处理第12条财务部在采购单据齐全的情况下,按照会计核算规定及时、准确地编制记账凭证。第13条将采购单、专用发票附在记账凭证的后面。如凭证资料较多,也可另外装订成册,注明索引号后存档。第14条每月应根据记账凭证准确、及时地登记分类明细账。第4章附则第15条本制度由财务室负责解释。第16条本制度自2022年9月30日起开始实施。(二)请购与审批
4、管控办法1、采购申请管理办法第1章总则第1条为明确采购的申请与审批规范,特制定本办法。第2条系统内所有部门的请购,除另有规定外,均依本办法的规定处理。第3条责权单位1 .办公室负责所需物品的采购工作。2 .财务室负责采购物品的货款支付工作。第2章请购审批规定第4条临时性商品的请购1 .临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。2 .使用部门需要在“购置审批单”上对采购商品做出描述,解释其目的和用途。3 .“购置审批单”需由使用部门负责人审批同意,并经院长签字后,办公室方可办理采购手续。第5条经常性服务项目的请购1 .经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目,如公用事业、
5、期刊杂志等服务项目。2 .使用部门最初需要这些服务时,提出“购置审批单”,由校长进行审核、审批。第3章购置审批单规定第6条“购置审批单”的开列和递送1. “购置审批单”的开列购置经办人员应依库存量管理基准、用料预算,参照库存情况开立“购置审批单”。购置单经使用部门负责人审核后,院长签字批准,并根据内部管理要求编号,送办公室。2 .需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料,购置部门应依请购单附表,以“一单多品”的方式提出请购。3 .紧急购置时,由购置部门在“购置审批单”中注明原因,并注明“紧急采购”。第4章附则第7条本办法由财务室负责解释。第8条本办法自颁布之日起执行。2、采购预算管理办法第1条
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