有限公司公司管理制度汇编【经典范例】.doc
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1、管理制度汇编制度建设及日常管理上的原则是:1、能明确的东西尽量明确,能形成制度的尽量形成制度。一旦形成制度,从领导到员工都必须严格遵守。每项制度的执行都必须有明确监督者,并每半年一次组成审查小组对制度执行情况进行审查。坚决杜绝反对“议而不决,决而不行”之现象。2、制度错了或者不合理的,在坚决按原制度做的同时,提出修改意见。3、没有制度的,可以按照口福的企业文化先做起来,但是事后要有汇报,并着手建立新的制度。制度明细1、公司简介 11、办公用品采购发放制度 2、金阳电话簿 12、计算机使用管理规定3、员工日常奖惩实施细则 13、公司保密制度4、办公室环境管理规定 14、档案管理制度5、人事管理制
2、度财务 15、图书馆章程6、人员招聘制度 16、报销暂行规定7、员工给假制度 17、现金管理办法8、员工保险金管理办法 18、安全管理制度9、员工奖惩与绩效考核实施细则 19、车辆管理制度10、周报制度实施细则 附:各主要岗位岗位职责 员工考勤请假制度 一、 标准工作时间周一至周五:上午8:3012:30 下午1:30 5:30 周六: 9:005:00时间将按季节有所改动时,公司将另行通知。周日轮流值班。根据工作需要随时加班,不享受加班费待遇。贸易部人员如有公事外出需填写外出单,取得部门负责人批准后,方可离开并应及时通知办公室。否则办公室将按旷工处理。货源部:因行业的特殊性长期的在产地和加工
3、厂停留,根据业务量调整上班时间。但在回公司期间必须遵守相关规定和办公室人员一致。每月货源部部长需及时上交部门人员考勤及当月外出情况。二、 迟到、早退或旷工1、 员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除薪金5元;15分钟以上半小时以下者,每次扣除薪金10元;半小时以上1小时以上者,扣除薪金20元;1小时以上者按旷工处理。2、 旷工一天扣除2倍当日基本工资。当月累计旷工6天,连续旷工超过5天,或一年内累计超过30天者,做除名处理,公司不负责其一切善后事宜。三、休假1、 事假 员工在工作期间,如确因私事要处理,必须请假。请假须填写请假单,获得批准并安排
4、好工作后方可离开岗位,同时获批准的请假单应交由办公室进行留存。一天之内由各部部长批准;一天以上由部长核准后报经理批准。事假期间扣除当日基本工资及补贴待遇。因急事,如不能及时提前请假的,应及时电话通知本部门负责人,回来后及时补填请假单履行程序。未请假或请假未获批准而擅自离开,则按旷工条款处理。事假期间不发放任何工资及福利。2、 病假 员工确实因病不能上班时,应填写“病假单”报领导审批 。如事情突发,必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内,致电上级主管,且应于病假后上班第一天内补办手续。“病假单”应交由办公室备案留存,否则按旷工处理。病假不超过一天由部门主管批准,一天以上由经理批准。病假后可提供医
5、务机构出具的有效证明者,全年累计不超过三天的不扣除工资,超过三天的超出部分不发放任何工资待遇。未能提供证明者扣除当日工资及补助。3、 节日大型节假日,包括元旦、五一、国庆、春节,公司原则上遵守国家休假规定,但如确因工作需要则须安排照常上班。 4、 年假 货源部工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准可享受5天年假。工龄满二年以上可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前2周向总经理提出申请,经批准后方可休假。年假期间可享受基本工资待遇。5、 探亲假 与配偶分居两地,每年职员可享受一次为期15天的探亲假,期间只享受50%基本工资;未婚、父母均在外地可享受5天地探亲假,期只享受50%
6、基本工资。6、 婚假 职工结婚给假7天,(晚婚给假10天),子女婚假给假2天。期间享受基本工资待遇。7、 丧假 直系亲属(指配偶、子女、父母或配偶父母)死亡公司给假3天,祖父母死亡给丧假1天。期间可享受基本工资待遇。8、 产假在女性职员给产假90天,男性员工符合晚婚晚育条件的给产假7日。请假单姓名时间 部门事由时间性质负责人意见 时间周报、总结制度实施细则周报制度的实施和传阅,将极大地改善公司内部人员之间的沟通,将克服公司点多面广的管理难度。全体员工应当按照本规定要求,养成周报书写的习惯,锻炼自己的计划、总结、表达等能力。一、书写要求1、书写认真,字迹清晰,内容真实。2、周报内容:本周一至本周
7、日的出勤情况、工作内容、下周工作计划及合理化建议等。二、周报利用规定1、 财务部、贸易部、货源部、外设机构的周报应由各部门负责人收集,查看、批注意见、签字后,统一交由办公室保管。2、 有电脑条件的地方,在公司网站 员工直通车 工作汇报中 按时提交。或采用手机短信。3、 每周二员工必须将上周周报交付,主管应针对周报反映的问题积极采取解决措施。4、 如周报中反映的情况很重要必须即时电话通知公司领导。货源部人员工在工作地的工作结束后,应及时上交工作总结报告,货源部部长应积极督促,查看,有问题及时向上层反映。贸易部人员在一项业务完成后应撰写总结、分析报告。4、对员工在周报中所提意见公司承诺在3个工作日
8、之内答复。5、只要不涉及公司商业机密,年终开考评会时可组织传阅。6、办公室应根据各部门部长上交的人员周报、日报情况,对未缴人员进行处罚上报财务部门。三、处罚:1、无故未及时上交周报的员工按50元/次。日报20元/日2、部门主管未对周报中反映情况即时处理的,按100元/次处罚 。3、部门内员工有1/3以上无故未上交者,直接主管将连带处罚200元。四、奖励:1、每年年末考评时将评出周报奖二名,各奖100元。3、周报里有建设性意见被采纳,并给公司带来经济收益或节约将予以奖励。五、本细则办公室负责解释、监督工作,员工的直接上级有处罚权及连带处罚权,奖励建议权。公司保密规定因从事的行业竞争性,公司就保密
9、工作作出如下规定:一、保密范围以下所列事项均属保密范围:1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;诉讼、仲裁事项及纠纷的解决方案等。3、合同、协议、意向书可行性研究报告;本公司内部上报、下发各相互交换的内部文件、资料。4、本公司和各部门每个时期的工作计划。5、公司各类行政、业务会议的文件、资料、记录(录音、录像)、纪要。6、财务动作、薪金动作计划、统计报表,财务预决算报告及各类财务报表、原始数据、资料。外单位对帐需首先要出具对方帐目,否则不予查帐。7、人事档案、职工个人工资、奖金及劳务性收入资料。8、各业务客户的信函、传真、电子邮件及
10、报价等详细资料,国内供货单位,国外和国内客户联系方式地址。9、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、进货渠道资料。10、由本公司产生的市场调查、预测、投资项目可行性研究、项目评估进展情况等专题报告及有关资料;招标资料、底价及部分对手的有关情况等。11、生产关键技术、生产工艺、技改、营销策略资料。12、公司领导人的个人及家庭社会关系、电话号码、住址、行踪。13、办理银行贷款按揭所需的有关资料。14、公司内部纠纷及处罚决定、公司外部纠纷、生产事故或意外突发事件、公司领导人的隐私等。二、 保密措施1、属于公司秘密的文件和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由总经理委托指定人执
11、行;采用电脑存取、自理传递的公司秘密由经办人或电脑管理员负责保密。2、收发、传递和外出携带涉及公司保密范围的文件、资料、图纸等,由指定人员负责保密并采取必要的安全措施。3、属保密范围的物件,应有各部门专人保管,存放在保险箱、柜内;条件一时不具备的,也应存放在上锁的柜、抽屉内。4、业务部门的客户详细资料均应由各业务人员掌握,不准出现资料泄露及错发传真的情况。5、凡查阅、外借密件的,要经部门经理以上领导人书面同意,并经行政人事部负责人审批,方可借阅;涉及公司重要机密文件、资料,需行政人事部负责人复审,并经总经理或法人代表批准、登记后,才能借阅,当天借阅,当天归还。未经批准擅自借密件者,或虽经批准但
12、未及时收回保密件者,将视其造成的后果,追究责任人的经济、行政直至法律责任。6、凡涉及保密内容的底稿、文件、笔记簿等,废弃时必须销毁。7、非本公司员工不准进入公司贸易部、财务部、总经理办公室。8、未经本人同意,不得翻阅别人的文件、笔记本及电脑内的资料。9、无关人员不得擅自进入财务室、档案室。10、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,在正常的工作交往中要注意保密公司秘密。11、公司员工发现公司秘密已经被泄露或者可能被泄露时,应立即采取补救措施,并及时报告公司领导处理。三、 责任凡违反保密制度失密、泄密-致使公司秘密被不应知悉者知悉的,或使公司秘密超出了限定的接触范围,而
13、造成损失的,视情节轻重,分别给予不同程度的处分。出现下列情形之一者,给予警告,并扣发工资50-500元。a) 无意识泄露公司秘密,尚未造成严重后果或损失的。b) 违反本制度“保密措施”中规定的保密义务的。c) 已泄露公司秘密但采用了补救措施的。出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿损失。1、故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的。2、违反本公司规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密的。3、利用职权强制他人违反保密制度的。 手机费用报销管理规定近期以来,公司电话费有逐渐上升趋势,应引起全体员工高度注意,电话费增加的原因,一是由于我司的业务量增加,话务费相应增加,还有部分原因是由
14、于我司部分员工没有节约话费意识导致,为此,公司规定如下:一、公司内部沟通在同地区尽量加入大客户,取得优惠套餐,以节省电话费的支出,获得部分返还。二、公司提倡互发短信,使用手机的IP电话功能和座机的IP电话功能。对于发短信和IP电话的使用率将和电话费用一样,作为考核员工和产地负责人的一个指标。三、凡在公司报销电话费的手机,必须24小时开机,并且手机号码必须告知管理部,否则一律不予报销。四、报销手机话费时,必须提供电信部门正式的话费清单。对于清单中存在打接超过10分钟以上的号码,报销人应作出合理的解释。对于通话时间超过20分钟的频率很高,且无正当理由的人员,给予通报批评、罚款,免报相应通讯费用的处
15、罚。五、报销话费时,自行将私人电话扣除,先交负责人审核,再由财务部负责人和管理部审核。如有私话报销的,将给予10-50元罚款。六、凡到公司报销话费的号码,公司具有该号码的所有权,注销、转让、遗失号码,必须汇报公司管理部,对因工作地点发生变化而不用的号码必须上交管理部。七、对于一些产地人事变动,管理部将对手机号码进行重新分配,本人必须无条件服从。八、凡在公司报销话费的号码,存在拨打不接听或关机情况,公司将视情节给予处罚。存在拨打不接听或关机超过2小时以上的情况,公司将不给报销当月电话费。九、所有员工手机均应开通来电显业务,以便信号不好时及时获知来电号码。十、所有员工均应自备手机一部。内部刊物管理
16、制度为了加快公司内部信息的交流及加强各分公司间的联系,体现口福企业文化特点,特对内部刊物口福在线规定如下:一、口福在线采取半月刊形式,半月出一期。二、每个公司应指定专人负责组织稿件,发放稿费等工作。三、投稿内容形式不拘,只要是员工自己写的,能体现口福文化的、健康的稿件。四、为了便于传阅,报刊版面全部采用A4版面。版面设计应多样化,但版面内容必须与版眉相符。五、尽量多使用未投过稿的员工稿件。六、各公司主编人员应确保口福的每一个员工都能看到刊物。七、所有稿件中转载的文章应对“原著者”及“推荐人”进行署名。八、如发现对摘抄文章以原著文章进行署名的,对当事人罚款50元并在下期刊物中公开批评。九、所刊登
17、的稿件中含合理化建议的,公司领导层一但引起重视并采纳,将给予相应的奖励。十、稿费的计算依据为:转载的文章每篇20元;原创的文章每个字为0.15元。十一、稿费的发放:各主编单位将计算金额统一报与连云港口福公司发放,稿费在每个人每月的工资中体现。此制度自制定日起实行。 财务报销规定一、费用报销:报销人将出差原始单据整齐贴在粘贴单上,在粘贴单上注明单据张数、金额,对出差事由、地点作详细说明。交由本部门经理、财务、总经理签字后,财务人员按有关规定审核后予以报销。对于白条、收据,若无特殊原因,财务人员有权拒绝报销。二、海运费的支付:财务人员应见部门经理和总经理签字后的发票予以报销,贸易部负责人应在票据后
18、注明外销发票号码。分期付款时,贸易部应填写付款申请书,并注明本次付款数、余款数。下次付款时,应在付款申请书上填明上次应付款余数,交由财务人员审核确认,并填写海运费发票号及上次付款凭证号,经总经理签字后方可付款。三、自派车陆运费的结算:客户拿来发票后,先交由财务人员辨认真伪,贸易部经理也应在发票背面注明外销发票号码并签字,再交由总经理签字,方可报销。四、招待费用的报销:一般应由二名以上经手人签字,在票据背面注明理由,总经理签字后,方可报销。五、差旅费的报销:伙食费实行包干制,补助20元/天,出差天数部门负责人先行审签在由管理部审核,住宿费实行实报实销,但标准应控制在30元/天以下,其它车船费一般
19、实报实销,火车里程8小时以上允许坐卧铺,8小时以内不允许坐卧铺。六、通讯费用报销:中层以上管理人员实报实销,划掉私话费,但一次充值不得高于1000元;业务人员报销话费时凭话费清单报销与业务有关的话费,确实不能取得话费清单的,公司根据实际情况确定报销金额。七、购料报销:应凭收料人员开具的并由二人以上签字的收料单挂帐报销,填制收料单时、项目应填制齐全,付款联一定要由收款人、付款人、货源部经理、总经理签字后方可作为付款依据。200元以上的付款如无正式发票付款人必须向对方索要收款条,并填明售货人身份证号码、地址、联系电话,交由货源部经理、总经理签字,否则财务人员有权拒绝报销。八、纸箱的报销:必须由厂方
20、提供增值税发票和由我方人员签收的收货清单,收货清单上应注明收货地点、发出数量、实际收到数量,二单齐全后,经总经理签字方可报销付款。分期付款的,再付余款时应由财务人员填制付款申请书,并在申请书备注栏里填明增值税发票号,以及此张发票上次付款时的记帐凭证号。纸箱单价、执行时间及批次以货源部负责人签字确认过的生产厂传真为准。九、对外支付任何款项,一般能采用转帐方式的,尽量转帐支付,最大限度地减少现金支付量,以便核对帐目。十、凡内销货物,收到货款后,应详细写明数量、价格、是否含包装、共同经办人姓名,回到公司应立即让部门负责人和总经理签字后,入帐,时间最长不超过三天。十一、员工出差费用支出由财务部经理核实
21、后报总经理审批;办公经费支出(含后勤费用支出)应由管理部核实后报总经理审批。十二、员工报销费用时,不准替他人代报销,报销金额首先用于冲减个人应收帐款,不够冲减令其交回多余现金。十三、由于工作长期在外,且费用金额比较大的情况下,经办人可将费用单据整理清楚后快递至公司财务部,如无法快递的地区费用清单传真至公司财务部。十四、如总经理出差或不在公司,视事由,由总经理指定人员行使签字权。重大业务需由总经理电话或传真确认,事后当事人或财务人员应及时将单据交总经理补签。十五、工人工资支付:公司内季节性生产而招用的临时工,根据公司的工资制度,由经办人根据工人考勤表制度工资单,主管部门负责人签字,财务审核总经理
22、签字后财务发放。十六、对于在报销中弄虚作假的,公司一经查出,追回多报金额,并按多报金额3倍处罚,根据情节严重给予行政处分。天津公司报销的规定细节一、关于报销票据的说明:经办人及领导签字,以及情况说明必须使用签字笔或钢笔,否则一律不予报销。二、所报销票据需是正式发票,必须加盖公章。特殊情况无法取得正式发票的需写详细说明(时间、原因及金额)。无公章的票据不予报销。三、报销票据时:1、需将票据分类粘贴在“票据粘贴单”上。2、票据上边与“票据粘贴单”上边对齐、依次从右到左整齐地粘贴,粘贴后要求能够看见报销金额,看不见报销金额的不予报销。如实际花费金额小于票面金额的须在票据上注明实际金额,不允许票面金额
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