成本部管理规章制度与流程.doc
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1、成本部管理规章制度与流程三、成本部管理制度与流程(一)工程预结算管理及审核作业指引1. 目的为加强公司工程预结算的规范化管理,结合工程造价形成的特点,通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益,制定本管理办法。2. 适用范围公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作;工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。3. 术语和定义(1) 预算即施工图预算,指根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料,进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济
2、文件。(2) 结算指工程竣工验收后,根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。4. 职责(1) 成本管理部成本管理部是工程预结算工作的主要职能部门,对工程预结算的编制审核工作负主要责任。负责组织主体工程预算的编制和审核工作。负责工程预算和结算的复审工作,确保其准确性。根据结算完的工程提出成本管理建议。(2) 项目经理部负责提供预算工程的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。负责主体工程以外预算的编制和审核工作,并报成本管理部复核。负责核实签证工程量,并负责工程设计变更和签证费用的审核,2万元以上的签证和5万元以上的设计变更必须报成本管理部复核。负责督促施工单
3、位上报工程结算书,并收集完整、合格的结算资料,负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性。负责组织工程结算的编制和审核。负责填报竣工时的工程竣工结算工作交接单和工程结算定案单。将工程结算资料移交成本管理部复核。(3) 设计部负责提供方案、有效的施工图纸及其它相关资料。负责审核批准设计变更。(4) 工程管理部负责向项目经理部进行招标文件、投标书、中标通知书、其它与招投标相关文件、合同条件等资料的交底工作,详见工程合同交底作业指引。5. 工作程序(1) 工程预结算工作的一般规定 施工图预算可本公司自行编制,也可以委托造价咨询机构编审;委托的机构必须已经过政府有关部门认可且具备乙级以上(含乙级)资质证
4、书。 委托造价咨询机构编制工程预结算,在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿(包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书)及与承包单位核对后的预结算资料,并同时提供与承包单位的核对差异情况说明。 工程预结算负责部门应整理齐全工程预结算工作所需的必备资料,资料必须完整、签章齐备、编号准确,并指定专人负责进行分类、装订、存档;工程预结算工作的必备资料主要包括:材料价格(政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书);招标、投标文件等确定合同价格的文件(包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等);工程合同(包括合同审批表);施工组织设计方案、施(竣)工图、图纸会审记录、监理日记;双方确认的所
5、有工程(包括变更、签证)的预算书;工程竣工验收资料(工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明); 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。 工程预结算的划分,共划分为建设项目的开发前期费、主体建筑工程费、主体安装工程费、社区管网工程费、园林环境工程费、配套设施费。编号由成本管理部按照成本管理软件相应编号规则进行编号。(2) 工程结算注意事项 工程结算工作交接单各项内容必须填写完整; 工程结算工作交接单中工程质量必须达到合同规定级别; 工程结算工作交接单中明确存在合同外增减工程,需有项目部或设计部相关人员签字,并至少有相应部门经理签字,审批权限按现场签证和设计变更权限处理
6、; 现场签证和设计变更单顺序号不连贯、公章及签字不全,无施工后完成情况不得作为结算书附件参与结算; 在结算工作进行前,成本人员应至少阅读一遍合同,重点复核:工程内容、水电费、结算方式、结算时间、质保金、工期和质量奖罚等; 对提供工程结算文件中存在易产生岐意、表示不清晰的文件,退回经办人; 结算单价在合同中有规定的,则按合同规定执行;结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定(3) 非主体建筑安装工程预算编制及审核程序 设计部提供详细的施工图,项目经理部结合现场实际情况确定施工方案,承包方编制工程预算书,由项目经理部成本组负责编制及审核预算,项目经理部经理批准,10万元以上的预算须
7、成本管理部经理批准。 工程预算确定后,成本审核人员应在审核后的预算书封面上签字,并申报成本管理部复核和批准。 工程预算价经公司批准后,项目经理部、工程管理部依据审定价签定工程施工合同,并将审定后的工程预算做为合同附件。(4) 主体建筑安装工程预算编制及审核程序 设计部提供施工图,项目经理部结合现场实际情况确定施工方案,承包方编制工程预算书。 主体建筑安装工程预算由咨询公司按施工图纸、施工组织设计、相关合同编制并审核施工图预算。 咨询公司确定工程预算后,成本管理部复核完毕,送项目经理部成本组存档。(5) 非主体建筑安装工程结算编制及审核程序 项目经理部工程组出具工程结算工作交接单并汇总竣工结算资
8、料; 项目经理部成本组确认竣工结算资料; 项目部成本组审核完毕(含内部复审),填写工程结算定案单(填写要求见附表一)。送项目经理部经理复核、签字; 10万元以上结算需报送成本管理部经理复核、签字; 所有结算均由财务总监复核、签字; 所有结算均由法人代表(授权人)批准;(6) 主体建筑安装工程结算编制及审核程序 项目经理部工程组出具工程结算工作交接单; 项目部成本组汇总竣工资料并确认;竣工资料包括:工程预算,承包方所报结算,备忘录,竣工图,现场签证,设计变更等合同规定可作为结算依据的资料; 项目部成本组将工程结算资料确认单提供给咨询公司;咨询公司根据以上资料,编制并审核主体建筑安装工程结算; 项
9、目部成本组对咨询公司审核后的结算进行复审;复审后填写工程结算定案单(填写要求见附表一); 工程结算定案单依次送项目经理部总经理、成本管理部经理、财务总监复核并签字; 工程结算定案单最终由公司法人代表(授权人)批准;6. 支持性文件施工合同 工程成本管理图纸管理作业工程合同交底作业工程现场签证管理作业成本管理软件操作附表:工程结算定案表工程名称工程名称全称、专业开工日期合同开工时间竣工日期按结算申请时间保修截止日期统一写“见保修合同”或“合同有关保修条款”合同价格如果一份合同几个单体只有一个合同价,按建筑面积摊各自单体合同价送审造价施工单位送审价结算造价复审造价(此造价为该工程不含各类扣款的完全
10、造价)建筑规模可以描述清楚规模如:m2 、m、个等取费标准按施工合同增减造价下调为:-上调为:+单位造价造价 / 建筑规模质保金按合同百分比工程造价结算造价拆分按成本管理软件口径拆分至期科目施工单位1请核对公章是否与施工合同公章完全一致2请施工单位填写“同意此结算价”3请施工单位填写:经办人姓名、时间、联系电话建设单位1 本结算依据如:*施工图纸 变更单 签字单 实际测量 包死价。2 本结算依据合同编号。3 本结算依据定额、取费级别.4 质保金:是否扣除、数值。5 水费、电费:是否扣除、扣除方式、数值。6 配合费:是否需扣除、数值。7 审核人:签名、时间项目总经理。财物总监。法人代表。备注1.
11、 如有扣款等问题需特殊说明一定填写。2. 其它需补充备注说明的事宜。工程(非主体建安工程)预结算管理流程 预算阶段结算阶段承包商设计部项目经理部成本管理财务部法人代表提供结算书提供预算书施工图10万元以上10万元以上项目总经理审核、签字成本组内部复核审核结算造价成本组汇总竣工结算资料并确认项目总经理复核、批准成本组内部复核成本组编制及审核造价10万元以下成本管理部经理审核、签字成本部管理部经理复核、批准财务总监复核法人代表(授权人)批准工程(主体建安工程)预结算管理流程 预算阶段 结算阶段承包商设计部项目经理部成本管理部财务总监法人代表提供结算书提供预算书施工图成本组复核确认项目总经理审核、签
12、字成本组复核咨询公司编制及审核结算工程组汇总竣工结算资料存档存档成本管理部经理审核、签字咨询公司编制及复核预算成本管理部复核财务总监复核法人代表(授权人)批准(二)、预算审批工作程序1、 目的贯彻工程预结算管理办法的精神,符合预算要求,使预算审批规范化、预算资料完整化,为结算工作提供依据。2、 适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、三方施工合同等工程类预算; 3、 操作程序(1)分类:按预算的用途分内部使用:自行编制,指导选材、施工,与目标成本作对比分析;按预算作包干价使用:此类预算按编制与核对单位的不同分三种情况:成本管理部自行编制,自行核对;委托造价咨询公
13、司编制,成本管理部自行核对;委托造价咨询公司编制以及核对。(2)作内部使用自行编制的预算审批流程 成本管理部经办人收集图纸、合同(零星工程委托单),根据图纸计算工程量,并按议定的取费级别、工程类别、材料价格的计取方法编制预算; 成本管理部预决算工程师内部互审; 交成本管理部经理审核; 经办人把审核后的金额,按费用分类方法进行拆分,报部门成本管理岗录入预算汇总表(或录入成本管理软件);并复印预算书给相关部门作参考资料;(3)按预算作包干价使用,自行编制、自行核对的预算审批流程 成本管理部经办人收集图纸、合同(零星工程委托单)根据图纸计算工程量,并按议定的取费级别、工程类别、材料价格的计取方法编制
14、预算; 交成本管理部经理审核; 督促施工方上报预算,并与对方预算员核对; 核对完毕,交成本管理部预决算工程师内部互审; 交成本管理部经理审核;并决定是否需要委托社会造价咨询公司审核(原则上超过50万元的施工图包干预算需要外送审核); 交财务总监审核,如总造价超过10万元,需总经理审核; 经办人把审核后的金额,按费用分类方法进行拆分,报部门成本管理岗录入预算汇总表(或录入成本管理软件);并复印预算书给相关部门作参考资料;(4)按预算作包干价使用,外委编制,自行核对的预算审批流程 成本管理部经办人收集图纸、合同(不便提供的合同要有摘要)交委托的造价咨询公司,并出具书面的编制要求; 成本管理部经办人
15、在编制过程中不定期对造价咨询公司的编制工作进行检查; 造价咨询公司移交计算底稿、预算书,成本管理部经办人对移交的资料进行审核,如不符合要求,则退回造价咨询公司整改; 督促施工方上报预算,并与对方预算员核对;核对过程如发现与咨询公司编制的预算有较大出入,应与咨询公司及时沟通。 核对完毕,交造价咨询公司确认,然后交成本管理部预决算工程师内部互审; 交成本管理部经理审核; 交财务总监审核,如总造价超过10万元,需总经理审核; 经办人把审核后的金额,按费用分类方法进行拆分,报部门成本管理岗录入预算汇总表(或录入成本管理软件);并复印预算书给相关部门作参考资料;(5)按预算作包干价使用,外委编制、外委核
16、对的预算审批流程 成本管理部经办人收集图纸、合同(不便提供的合同要有摘要)交委托的造价咨询公司,并出具书面的编制要求; 成本管理部经办人在编制过程中不定期对造价咨询公司的编制工作进行检查; 造价咨询公司移交计算底稿、预算书,成本管理部经办人对移交的资料进行审核,如不符合要求,则退回造价咨询公司整改; 成本管理部经办人督促施工方上报预算,对上报预算进行留底存档;组织咨询公司与施工方核对预算; 咨询公司与施工方核对完毕,成本管理部经办人应对核对的预算进行初审; 交成本管理部预决算工程师内部互审; 交成本管理部经理审核; 交财务总监审核,如总造价超过10万元,需总经理审核; 经办人把审核后的金额,按
17、费用分类方法进行拆分,报部门成本管理岗录入预算汇总表(或录入成本管理软件);并复印预算书给相关部门作参考资料;(三)、决算审批工作程序1、 目的确保结算正确、符合规定及工作程序,并做到结算资料完整,以备查阅,确保第一时间正确解决问题。2、 范围所有经预算部结算的工程结算。3、 职责按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整,做好存档工作,为结算付款提供依据。4、 程序(1)检查工程部上报结算资料是否完整,是否具备结算条件。有合同的工程必须附上合同文本一份。竣工图一套。有设计变更的必须经设计部经理签字。签证变更必须经工程部经理签字认可(见工程签证管理办法)。结算书一份。按结
18、算审批表要求填妥每一栏目。(2)具备以上条件的,方可予以结算,经预算部审核结算,预算部经理签字同意后,上报分管副总审批。(3)分管副总审批同意后,由预算部保留原件存档,复印件交主管工程师开付款申请单,今后该复印件由财务部做成凭证存档。(4)将结算金额、优良率填入相应付款台帐,为结算付款提供依据。(5)做好存档,以便查阅。5、 相关文件:关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算程序设计变更、签证管理程序项目土建预结算管理工作程序项目安装预结算管理工作程序关于零星土建预结算管理工作程序关于零星安装预结算管理工作程序室外总体预结算管理工作程序维修工程预结算管理工作程序招投标管理程序关于零星土方工程
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