财务部完整出差报销流程培ppt课件.ppt
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1、,财务报销流程培训ppt模板,Financial reimbursement process training,XX公司财务培训,YOUR LOGO企 业 标 志,在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,前言/Preface,一、费用报销四大流程,二、报销凭证填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,CONTENTS,目 录,费用报销四大流程,Four major processes for cost reimbursem
2、ent,Part 01,让我们来看看这几个原则分别是什么意思?,报销凭证填写规范,Fill in the specification for reimbursement voucher,Part 02,1、费用报销单,除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚;如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等;“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴;如果是拿替代发票报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。,1、费用报销单,金
3、额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号“¥”,如合计金额为100元,填写为¥100.00。金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加“¥”或 ,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零原借款:如有借支请填写。应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。,1、费用报销单,2、付款申请书,填写要求基本上和费用报销单一致,需注意的是“收款单位”必须为全称,“账号”与“开户行”要如实填写,如*银行*支行等。单据及附件张
4、数填写附件的总数量。付款原因:应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。 所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。,2、付款申请书,3、差旅费报销单,差旅费报销单需付出差申请单,除“出差补助”不需要付发票及票据外,其他均需有票据。出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凭餐饮发票报销。餐饮费用填写在“其他”一栏。,3、差旅费报销单,借款审批单为各部门相关人员备
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