安全审核和检查制度.docx
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1、安全审核和检查制度文件编号:1. 目的为适时发现、纠正、消除并预防公司自身信息安全不符合项目,确保信息安全系统各项活动能达到预期之信息安全目标,特制定信息安全审核和检查制度,期望能通过此制度及相关作业程序的实施,自查自纠,改进与完善现行信息安全管理体系。2. 范围网安公司所有信息资产与实体环境。3. 术语31安全审核和检查”以下简称为“稽核”4. 参考文件4.1 GBT22239-2008信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求4.2 ISO/IEC270012005Informationtechnology-Securitytechniques-lnformationsecurityman
2、agementSyStemS-ReqUirements5. 定义5.1 定期安全稽核:依据等级保护基本要求,应定期进行安全检查,检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况:5.2 不定期稽核:组织架构、系统、过程发生变化所进行的稽核(比如:客户需求、作业流程突发性的变更以及外部稽核)。6. 角色与职责6.1 信息安全管理部:负责对各信息安全稽核之制订计划、实施稽核以及改善成果。稽核小组(1)召开内部稽核会议:(2)拟订内部信息安全稽核检点表与内部信息安全稽核计划书;(3)拟订内部信息安全稽核通知单并呈核后,通知所有被稽核单位;(4)依稽核时程执行内部稽核;(5)撰写内部信息安全稽核报告
3、,并提出查核工作之检讨。被稽核部门6.2 被稽核部门之主管(1)参加内部稽核之准备会议、总结会议、检讨会议;(2)支持内部稽核开展工作;(3)督导缺失改善情况。6.3 被稽核部门之人员(1)协助提供稽核相关记录;(2)执行缺失改善工作;(3)回复缺失改善情况。7. 稽核员资质与准则7.1 稽核人员资质为提升内部稽核员信息安全稽核能力,稽核人员应具备内部稽核的资格,需满足以下至少一项要求:(1)具备国际标准相关稽核认证的人员;(2)经过稽核知识及相关技能强化的培训。7.2 稽核员准则(1)稽核独立性:对于所有稽核相关事项,稽核员应在态度和表现上独立于被稽核单位,以确保稽核工作完成的客观性。(2)
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