大学差旅费管理暂行办法模板.docx
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1、大学差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范学校差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见(中办发201650号)和xx省关于进一步完善财政科研项目资金管理的若干政策等文件精神,参照XX省省级机关事业单位差旅费管理办法(XX财行2014493号)等文件规定,结合学校实际情况,制定本办法。第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干,市内交通费在据实报销和定额包干两种方式中自行
2、选择,但每次出差只能选择一种。第四条差旅费使用和管理职责如下:出差人是差旅费的直接负责人,对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度,依法、据实报销差旅费;出差人应按规定使用公务卡进行结算。各二级单位(或项目负责人)对本单位(或项目)出差人员和使用本单位(或项目)经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任。各单位应加强本单位差旅费报销管理,加强政策宣传,督促、审查出差人员合理、合规报销差旅费。计划财务处负责差旅费的会计核算和财务管理,制定和完善学校差旅费管理办法,依据有关财经法律法规、差旅费管理办法和二级单位审批结果,实施差旅费
3、报销管理和服务。第五条学校实行出差审批制度。为确保出差活动的真实性和相关性,出差应按规定履行审批手续,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批,填写XX大学出差审批单(见附件1)。学校各类人员出差审批程序如下:(一)学校领导出差按省政府相关规定进行审批;(二)各单位(部门)正职出差按党务和行政分别由党委书记和校长审批;(三)各单位(部门)副职出差由分管校领导审批;(四)各单位(部门)教职工(含学生)由单位(部门)
4、负责人或分管科研负责人审批;(五)项目或者课题组人员出差由项目或者课题组负责人审批;项目负责人出差应由二级单位负责人事先审批;(六)如果项目负责人及课题组成员是中层副职以上干部的,按领导干部审批程序执行,但经费标准可按科研经费报销规定执行。第二章城市间交通第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。出差人员乘坐交通工具的等级见下表:人员类别对应人员火车(含高铁动车全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不含出租车)一类省级及相当职务的人员(院士及相当职务)火
5、车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座一等舱头等舱、公务舱凭据报销二类厅级及相当职务的人员(校领导及正高职称人员)火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销三类其他人员火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销第八条各类人员级别以学校组织人事部门认定为准;同时属于不同人员系列的,可以按照就高原则报销。第九条未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分个人自理。因特殊原因出差人员超标准乘坐交通工具的,出差人应提供相关说明材料经经费管理部门审核后报分管校领导或院系联系校领导批准后据实报销。第十条一类人员出
6、差,因工作需要,随行一人可以乘坐同等级交通工具,凭据报销。第十一条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响工作、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。鉴于我省特殊的地理位置,出差人员出入XX岛可以选择乘坐飞机。第十二条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,乘坐一次交通工具限报T分交通意外险,凭据报销,多买费用自负。订票费、经批准发生的签证或退票费可以据实报销。出差旅途发生的行李包装费和超重费凭票据实报销。第三章住宿费第十三条住宿费是指工作人员出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第十四条学校住宿费严格按照XX
7、省转发的中央和国家机关工作人员赴地方差旅费住宿标准明细(财行201671号)规定的标准执行。具体标准见附件2。住宿费标准上限如遇国家政策调整,学校根据实际情况作相应调整。第十五条出差人员应当在职称、职级对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,在标准限额之内凭发票据实报销,超出部分由个人自理。第十六条参加其他单位举办的会议和培训,举办方统一安排住宿且费用自理的,如住宿费标准超出限额标准,凭会议和培训通知等举办方出具的有效证明,据实报销住宿费。财务部在报销时从严审核监督。第十七条住宿费发票应注明住宿天数(或时间Y人数(或房间数单价等基本信息,以便判断住宿费是否符合标准。如因宾馆客观
8、条件限制无法在发票上体现住宿天数、人数(或房间数1单价,出差人应实事求是在发票背面予以注明并签字确认。第四章伙食补助费第十八条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十九条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用,不再另外凭票报销餐费。发放标准除西藏、青海、新疆为120元/人.天外,其余地区均为100元/人第二十条出差人员伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。第二十一条已由校外单位负担伙食费用的,不得在学校重复领取伙食补助费。第五章市内交通费第二十二条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第二十
9、三条出差人员往返驻地和机场、高铁站、码头等的市内交通费可凭票实报实销;其他市内交通费按市内交通补助标准发放,发放标准为每人每天80元。第二十四条出差人员由学校出车需提供出车证明报待单位或其他单位提供交通工具的,或因公需要租车、包车出差的应如实申报,相关费用凭据实报实销,不再发放交通补贴。第二十五条已由校外单位负担市内交通费用的,不得在学校重复领取市内交通费。第六章与会、培训、调动、搬迁、探亲等差旅费第二十六条工作人员到外地参加会议、培训(学习)的,按照出差审批程序进行审批和差旅费标准报销。城市间交通费和市内交通费按第二章和第三章的规定执行;会议费、培训(学习)费、资料费凭会议、培训通知或主办方
10、其他证明文件等和合法合规票据与差旅费一并报销;住宿费、伙食补助费分以下情况处理:(一)统一安排食宿且费用由主办方承担的,发放在途期间伙食补助费。(二)统一安排食宿且费用自理的,凭会议或培训通知等有效证明,凭票据据实报销住宿费,按出差自然天数发放伙食补助费。第二十七条按照组织和人事部门相关规定和要求参加的各类领导干部培训、国外研修等,按照相关管理办法执行。第二十八条培训、研修时间超过1个月的,住宿费按每人每天100元的标准范围内凭票报销;伙食补助按每人每天50元发放;不报销或者补助市内交通费。第二十九条学校统一安排抽调(挂职X借调到教育部等主管部门、政府部门工作的,抽(借)调期间的差旅费、房租、
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