各级医疗机构医院内部审计工作制度.docx
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1、各级医疗机构医院内部审计工作制度一、根据中华人民共和国审计法、审计署内部审计工作的规定和卫生系统内部审计工作规定,为加强医院内部审计监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,结合本院实际,特制定本实施办法。二、医院内部审计是对医院财务收支及其他有关经济活动的真实、合法、效益依法实施内部监督的活动。医院特配备专职审计人员,建立健全内部审计制度,对医院内部各项经济活动进行审计。三、医院审计人员在医院纪委的直接领导下,依法独立行使内部审计监督权,对监察室及医院法人负责,并报告工作。业务上接受上级审计机关的指导和监督。四、审计人员应遵守职业道德和审计纪律,依法审计,坚持原则
2、,客观公正,廉洁奉公,保守秘密,不得滥用职权。徇私舞弊,玩忽职守。五、审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当实施回避制度。六、审计室对本院及所属经营单位的下列事项进行审计:(一)财务计划及预算的执行和决算;(二)财务收支及有关的经济活动;(三)建设项目、修缮工程的预(概)算、决算;(四)国有资产购置、使用和管理;(五)经济效益评价和所属单位主要负责人的经济责任:(六)经济合同的签订和执行:(七)国家财经法规和医院财经规章制度的执行;(八)内部控制制度的建立健全;(九)院领导、上级审计部门交办的审计事项。七、对本院与院外经济组织兴办合资、合作经营企业及合作项目等合同执行情况、资产经营状
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