医院质控科工作制度岗位职责汇编.docx
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1、医院质控办工作制度岗位职责汇编质控科工作职责科室质控小组职责医院质量管理委员会职责质控科科长职责质控科干事职责质控科工作制度科室质控小组制度医院质量管理委员会工作制度医院管理和技术性文件及质量记录控制程序医院管理和技术性文件及质量记录控制程序1、目的对与医院管理体系有关的法规、规章制度、岗位职责、流程、诊疗、护理常规、操作规范等管理性和技术性文件及质量记录等资料进行控制,确保医院各部门使用有效的文件和资料。2适用范围适用于医院管理和技术性文件及质量记录的管理和控制。3、职责:3.1 院长负责批准发布管理和技术性文件及质量记录。3.2 分管院长负责审核相关行政职能科室上报的管理和技术性文件及质量
2、记录。3.3 各相关质量管理委员会负责审核经分管院长审核同意后的管理和技术性文件及质量记录。3.4 各相关的行政职能部门负责审核分管科室上报的管理和技术性文件及质量记录。3.5 各相关的行政职能部门和科室负责制定相关管理和技术性文件及质量记录。3.6 质控科负责对所有文件的收集、整理和归档,对失效或作废文件的销毁。3.7 质控科是本程序的归口部门,负责对所有文件进行管理、控制。4、工作程序编制、修改、废止文件流程图:职能各科室行政职能部门分管院长相关质量管理委员会院长质控科4.1 文件分类与编码4.1.1 按文件的性质分为法规、制度、职责、流程、常规、质量记录。4.1.2 编码规定:各类文件由
3、质控科统一编码,各项编码不得重复;用大写汉语拼音字母表示,2个拼音字母为一组形成一个代码;文件编号第1组为医院名称代码(NJ),第2组为按文件性质的名称代码:法规(FG)制度(ZD)职责(ZZ)流程(LC),常规(CG)质量记录(ZJ).第3组为职能部门代码(见各部门代码一览表);每组代码间用“广分隔,最后一组代码可加流水号。如:院办质量记录表格编码:A流水号医院名称质量记录党办医院各部门代码一览表:院办YB党办、工会DB纪检监察室JJ人事科RS医务部YL护理部HL科教科KJ院感科YG公卫科GW医保科YB社医科SY客管办KG质控科ZK药管科YJ财务科CW审计科SJ总务科ZW保卫科BW信息科XX
4、项目办XM医调办YT4.1.3外来文件编码以原始文号为标识。4.1.4 版本编号按26个英文字母顺序依次循增,状态通过大写英文字母(A、B、C-)表示。版本修改状态按阿拉伯数字顺序依次循增,状态通过阿拉伯数字(0、1、2、3)表示。每篇文件从A版。次开始,每修改一次,修改状态随之变更一次,当修改状态到“10”时,应将A版改为B版,以此类推。4.2 文件的编制、更改、废止、审批、发布流程4.2.1 各科室对需要增加、完善和补充、废止的法规、制度、职责、流程、常规、质量记录,按要求填写文件(质量记录)制定、更改、废止申请单报职能科室审核。4.2.2 各行政职能部门对需要增加、完善和补充、废止的法规
5、、制度、职责、流程、常规、质量记录的申请进行审核,在文件(质量记录)制定、更改、废止申请单签署意见,同意申请的,经分管院长同意后组织质量管理委员会进行审核,不同意的退回申请科室,有修改意见的,承办的职能科室组织修改。4.2.3 各行政职能部门需要增加、完善和补充、废止的法规、制度、职责、流程、常规、质量记录,按要求填写文件(质量记录)制定、更改、废止申请单经分管领导同意后报相关质量管理委员会审核。4.2.4 相关质量管理委员会未涵盖的职能部门申报管理和技术性文件及质量记录按要求填写文件(质量记录)制定、更改、废止申请单经分管领导审核后报院长批准。经审核不同意的申请单将退回职能科室,经修改完善后
6、按程序报批。4.2.5 相关质量管理委员会对需要增加、完善和补充、废止的管理和技术性文件及质量记录的申请进行审核,并在文件(质量记录)制定、更改、废止申请单签署意见,同意的由相关承办的行政职能部门报院长批准,不同意的退回相关职能科室,经修改完善后按程序报批。4.3 文件的发放和回收4.3.1 相关管理和技术性文件及质量记录经院长批准后由相关承办职能部门交质控科,质控科按文件编码规定编定文件编号、版本、版次、执行时间、批准发布人,进行归档及复制,同时在文件封面上加盖“受控文件字样的专用印章,并注明分发号和发布日期,每份文件只能有一个对应的分发号。质控科对照文件发放范围进行发放,填写文件(质量记录
7、)发放、回收记录表,或者在医院OA系统上发布,确保所有部门和科室使用的医院管理体系文件是最新的有效版本。4.3.2 废止的管理和技术性文件及质量记录经核准后交质控科,质控科依据分发记录进行回收,填写文件发放、回收记录表,同时加盖“作废文件”印章。对废止的文件由质控科填写文件销毁申请单,报院长批准销毁。或者从医院OA系统上撤出相关管理和技术性文件及质量记录。4.4 文件的管理4.4.1 医院管理和技术性文件及质量记录正本连同制定/更改/废止的原始稿件由质控科统一保存,各部门保管分发文件的副本,同时质控科编制管理和技术性文件及质量记录一览表。4.4.2 需临时查阅、借阅文件时,经质控科负责人批准后
8、,填写文件查阅、借阅申请单后方可执行。4.5 外来文件的控制4.5.1 各部门接收的外来文件分别交院办、党办、监察室,由院办、党办、监察室负责将外来文件呈送院长、书记批阅。将外来文件中涉及需要进入医院管理体系进行控制的法规、制度、职责、流程、常规、质量记录的内容,一般情况下,三个月之内进行报批归档,急需进入医院管理体系进行控制的文件,限定一个月之内报批归档,质控科按时限要求,提醒相关法规、制度、职责、流程、常规、质量记录的及时归档。4.6 公开文件的控制4.6.1 公开文件是包括医院对外公示的文件,如病友须知、医院收费标准、医院特色介绍、对外宣传资料、广告等。对内公示的文件,如“三重一大”等。
9、4.6.2 公开文件由业务部门编制,分管院长审批发布。4.6.3 每份公开文件均应注明版本号和生效日期,由院办负责编号,并记录于公开文件记录本。由相关业务部门负责分发。4.6.4 公开文件的内容每更改一次,版本号和生效日期就随之更改一次。公开文件的内容需更改时,由相关业务部门填写文件(质量记录)制定、更改、废止申请单,经分管院长审批更改。由院办将更改情况记录于公开文件记录本,并保存好更改样本及文件(质量记录)制定、更改、废止申请单。4.7 文件的有效性评价所有通过批准发布后的文件实行3个月的试运行期,期满相关行政职能部门组织相关质量委员会及使用科室进行可行性评价,评价可行方可正式实施,反之执行
10、4.3.2。4.8 文件的学习和培训新增或变更后的法规、制度、职责、流程、常规、质量记录发放后,相关行政职能部门应当及时通知相关科室与人员在认真组织培训与学习的基础上再执行。4.9 过程的监视和测量及有效性评价和改进文件控制作为一个过程应设立监视和测量点,主要目的是确保使用科室均具有适用的有效版本,没有作废和失效的文件,并对文件的修订状态进行识别,使文件得到控制及有效的贯彻实施,把文件编、审、批、发放、更改作为监视点,通过对文件(质量记录)发放、回收记录表和文件实际使用情况的监视检查考核作为文件控制的测量点,质控科每月按照服务过程的监视和测量控制程序要求对文件控制的有效性进行评价。5.1 支持
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