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    金华市李渔小学2022年度单位决算目录.docx

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    金华市李渔小学2022年度单位决算目录.docx

    金华市李渔小学2022年度单位决算目录一、概况d)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2022年度部门(单位)决算公开表(1)(一)收入支出决算总表(1)(二)收入决算表(分单位)(2)(三)收入决算表(分科目)(2)(四)支出决算表(分单位)(2)(五)支出决算表(分科目)(3)(六)财政拨款收入支出决算总表(3)(七)一般公共预算财政拨款支出决算表(4)(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.(5)(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(5)(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(5)(十一)财政拨款'三公经费支出决算表(6)三、2022年度部门(单位)决算情况说明(6)(一)收入支出决算总体情况说明(6)(二)收入决算情况说明(6)(三)支出决算情况说明(6)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(7)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.(7)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(10)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(11)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(11)(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(11)(十)机关运行经费支出说明(13)(十一)政府采购支出说明(13)(十二)国有资产占有使用情况说明(14)(十三)预算绩效情况说明(14)四、名词解释(17)五、附件(20)一、概况(一)单位职责1 .本单位为全额拨款的提供小学教育的事业单位,实行政府单位会计制度,于2021年投入使用,现有学生数116名,本年财政供养教师64人,比上年增加18人,均为新进教师入编。2 .本单位主要实施小学义务教育,促进基础教育发展。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教导处、总务处。二、2022年度部门(单位)决算公开表2022年度收入支出决算总表公开01表金华市李海小学含箱雌位,万元收入支出项目行次金粉项目行次金额栏次1栏次2、般公共倭©财政拨款收入1h607.06一.般公共服务支出320.00:、政府性延金预好财政拨软收入20.00八外交支出330.00、国有傀本经汴饮算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上被补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出36I1358.09六、经管收入60.00六、科学技术支出371.00七、附及单位上缴收入70.00七、文化旅前体育与传媒支出380.00八、其他收入8LOO八、社会保障和就业支出3993.649九*卫生.世康支出4036.74IO十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015-ITi、商业服务业等支出460.0016十六'金融支出470.0017I-匕、援助其他地IX支出480.0018十八、自然资源海洋'(象等支出490.0019十九、住房保阵支出50118.5820.卜、粮油物资储备支出510.0021:十一、国行发本经营预算支出520.0022:卜二、灾再防治及应急管理支出530.0023:卜二真的支出540.0021:Hn1、愦务还本支出550.0025:卜五,油务付息支出560.0026:卜六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27h608.06本年支出合计581.608.06使用非财政拨款结余280.00站余分配590.00年初结转和结余290.00年末结梏和结余600.003061总计311.608.06总计621.608.06注:I.本衣反映本年度的总收支和年末结转结余情况.本套报衣金能取位转奂时可能存在尾数误差.2022年度收入决算表(分单位)公刑2/今年市李海小学办Ifi单依,力元部位&称木年收入合计财政拨款收入上级扑助收入事业收入如热&入附修单位上舱收入算他收入佐次1234567合计1.60.06L607.06(1.000.000.000.001.00金华市李渔小学l.60.061.607.060.00o.on0.OO0.OO:.ai注:木表反火木年度取力各取收入情况.2022年度收入决算表(分科目)公开03&分牛市兴渝小学介箱水位:万元项H本年收入合计财政技款W入上级补助收入小业收入是生收入射属依但JLtt收入儿也收入女出功1分类HIIM科H名称>.,程次I23456?合计1.608,061.»07.060.000.000.000.001.00205段仟支出1.358.091.358.090.000.000.000.000.00205(1普期教仃1.0W3.871.093.«70.000.000.00o.o0.002X>002小学校"物7.62<W7.620.000.000.000.0»0.1X1205099其他件通数力支出106.25106.250.0.000.000.000.0020508安惟及培研14.26M.260.000.000.000.000.002D60H0I致折进修14.2614.260.000.000.003。00.(X120609敢力我用加安排的支出226.59226.590.000.000.000.000.002l>5!加HJl也救"我附加安排的支出226.59226.590.000.000.000.000.(X20599H他敦仃攵出23.3?23.370.000.000.000.00(I.IXl2059999兵性拽仟支出23.3723.370.000.000.000.00(I.IXl206科学技术攵出1.000.000.000.000.000.001.X20699M他六学技术支出1.000.(100.00D.000.000.0»1.002069999Mifc科学技术支出LOOD.(100.000.(M)0.000.00LIXI2%批公保价招就业支出93.6493.610.000.000.000.0»0.002005行政事业总忖养老支用93.6493.610.000.000.000.0Q0.002080505HLx.界业曜仲M本姝隹保砧邀他i62.1362.430.000.000.000.0Q0.002080506机X、%W联付职业年金微费支出3).2131.210.000.000.000.000.002101号;祖柒克出36.7436.710.000.000.00O.QO0.0021011行政巾业次位医疗36.7436.710.o.0.000.000.002101102W业唯位医疔28.28.98o.x0.000.000.00OJXl2101103公务员医疔补助7.7.770.000.000.000.00OJXi住房保碎文出118.118.580.IXlO.OD0.000.00o.x22102住房曲革支出”8.S118.580.000.000.000.000.1X12210201住房公枳命118.H118.580.000.000.000.0»0.1X1:三:A及:2“水',trUi秒Jftij.2022年度支出决算表(分单位)公开。4表分华rtf李淞小学公购联位:万元单位名称本年支出合计茶本支出项目支出上徽上级支出姓营支出对附璃单但补助支出栏次123456合计h608.061.224.71383.340.000.000.00金华巾李渔小学1,608.(16.224.71383.340.000.000.(X)注I本次反映本年收各项支出忸况.2022年度支出决算表(分科目)公开05表全牛市季输小学金顺通付:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经首支出对附碱冷位补助支Hl支山功1分类fill*科目名徐先品取栏次I23456合计).608.06k224.71383.31O.OO0.000.00205段口支出1,358.09975.75382.31O.OO0.000.0020502fVftft1,093.87975.75)18.12O.OO0.000.OO2050202小学教行987.62975.7511.88O.OO0.000.002050299Jt<tVi5ffXill106.250.00106.25O.OO0.000.0020508进修及恭叫11.260.0011.26O.OO0.000.002050801L即港惮11.260.0014.26O.OO0.000.0020509教。快附加安推的支出226.590.00226.59O.OO0.000.002050999其能载育费附加安掉的支出226.590.00226.59O.OO0.000.0020599共传浚育支出23.370.0023.37O.OO0.000.002059999其他教有支出23.370.0023.37O.OO0.000.00206科学技术支出1.000.001.00O.OO0.000.00206佻I耳他科学技术支出LOO0.00LOOO.OOO.OC0.00206d999从他科学技术文山1.000.001.OOO.OO0.000.00208社会保障和就也支出93.6193.%0.00O.OO0.000.0020805行政事业型住养老支出93.6493.40.00O.OO0.000.002080505t:广卜北中N出本ZWW住全用支出62.4362.430.00O.OO0.000.002080506机关事业也也职业印金缴费支出31.2131.210.000.000.000.00210【1生健康支出36.7136.740.0()O.OO0.000.DO21011行政小业柒位医疗36.7436.740.0()O.OO0.(»0.0()2101102巾业生内医疗28.9828.髓0.00O.OO0.(»0.DO2101103公务员医疗补助7.777.770.W)O.OO0.000.W)221住房保障支出118.58118.580.0()O.OO0.(»0.0()22102住房改¥支出11K.58118.58O.DOO.OO0.000.0()2210201住朋公租金118.58118.580.00O.OO0.000.00曲木改反脱后年收各项支Ultfl况“2022年度财政拨款收入支出决算总表公丽6-令华由李洞小毋分悔0忤,Tiic收入支出双目行次金称!川目行次合计一Ie公共Rl算财fttt*政阴性蒋金陵驾财政拨款IlHJ野本及许Km财政拨款栏次IE次235.殷公共依诔财政拨耗1MW.06收公共服务支出330.00O.OO0.0C0.00.故的件技金Kl琼财政疲款20.00:.外交支出310.000.OO(1.000.00国物资本依"用品财政上校30.00入国防支出350.00O.OD0.0C0.00;四.公共.文全支出.<0.00O.OO0.0C0.00*Ji.较仃支出371.338.09l.3S8.OW(1.0C0.006六、科学技术支出380.000.0。0.0C0.007L.文化也游体fl5怆燃支出390.00O.Od0.0(10.008八.社会伙见和就业支出4093.6193.610.0C0.009九.E生健援交出包36.7-136.740.00o.oo)0I.节能环保支出420.00O.OO0.0C0.00Ht.城乡社区支出430.00O.OOl0.0C0.0012t:.左休水支出440.00O.OO0.0C0.0013i八交城比相支出45D.000.0。0.0C0.0014Hn1、资俅勘探工业中刚等支出160.00O.OO0.0C0.0013卜.商业酿务业。支出471).00O.OO0.0C0.0016t六.金融支出然0.00O.OO0.0COOo17十七、援助Jl他地区支出190.000.。0.0(10.0018卜八.fl然依源却洋气象等支出500.000.0>0.0C0.0019卜儿什屏保母支出Sl118.58118.5W0.0C0.0020:I.松仙的塔琳备支出520.00O.OO0.0C0.0021:卜、国有资本经营顶限支出530.00O.QQ0.0(10.0022I-.先善助治及应急管理L出310.00O.OO0.000.0023:I:八就他支出55O.OOO.OO0.0C0.0024二卜四、债务还本支出560.00O.OO0.0f0.0025Ifi.债务付嵬1支出571).00O.OOO.Ofl0.OO26:IA,抗枝恰*HG左拈的支出580.00O.OO(1.0C0.00在年枚人合计271,607.06本年支出令il591,607.061,607.060.0C0.OO年赳叼政拨教结转和"?.280.00年末财政拨款站转和结余6。0.00O.OO0.010.00般公注Kl徵时政找款290.0061.、或舸件M命预叼用敢按独300.0062.国”找木件湃用芯对i扰枚310.(M)63&计321.607.06A计641.607.06L607.QB0.Od6OO注:东&反映本年砥般公共用秣时政拨款、依印1林金依以时政找秋和塔乙”昔KltZM改找款的总收支和年木结M结余俯况.2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出编类款项栏次123合计1,607.061,224.71382.34205教育支出1,358.09975.75382.3420502普通教育1,093.87975.75118.122050202小学教育987.62975.7511.882050299其他普通教育支出106.250.00106.2520508进修及培训14.260.0014.262050801教师进修14.260.0014.2620509教育费附加安排的支出226.590.00226.592050999其他教育费附加安排的支出226.590.00226.5920599其他教育支出23.370.0023.372059999其他教育支出23.370.0023.37208社会保障和就业支出93.6493.640.0020805行政事业单位养老支出93.6493.640.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.4362.430.002080506机关事业单位职业年金缴费支出31.2131.210.00210E生健康支出36.7436.740.0021011行政事业单位医疗36.7436.740.002101102事业单位医疗28.9828.980.002101103公务员医疗补助7.777.770.00221住房保障支出118.58118.580.0022102住房改革支出118.58118.580.002210201住房公积金118.58118.580.00注:本表反映木年度一股公共预算财政拨款支出情况。金华市李渔小学公开07表金额单位:万元财政拨款“三公”经费支出决算表公开1】表令华市李渔小学带救单位1万元项H预第数决算数“.公”经费支出合计1.因公出国(境)费用2.公务用车购置及运行维护费小计<1)公务用车购置费<2)公务用车运行维护费3.公务接待费注:本表反映本年度财政拨款":.公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“:公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流.木l2O22M:公”皆相乂之出,仲尤相关故抠三、2022年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计1,608.06万元,支出总计1,608.06万元,与2021年度相比,各增加442.96万元,增长38.02%。主要原因是:本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关收入与支出也增加。(二)收入决算情况说明本年收入合计1,608.06万元;包括财政拨款收入1,607.06万元(其中,一般公共预算1,607.06万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1万元,占收入合计0.06%。(三)支出决算情况说明本年支出合计1,608.06万元,其中基本支出1,224.71万元,占76.16%;项目支出383.34万元,占23.84%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出O万元,占0%;对附属单位补助支出O万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1,607.06万元,支出总计1,607.06万元,与2021年相比,各增加441.96万元,增长37.93虬主要原因是本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关收入也增加;财政拨款支出年初预算数1169.35万元,完成年初预算的137.43%,主要原因是本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关支出也增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,607.06万元,占本年支出合计的99.94%o与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加441.96万元,增长37.93虬主要原因是本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关支出也增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,607.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,358.09万元,占84.51%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出93.64万元,占5.83%;卫生健康(类)支出36.74万元,占2.29%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0如金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出118.58万元,占7.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,占灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.35万元,支出决算为1,607.06万元,完成年初预算的137.43%,主要原因是本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关支出也增加。其中:教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为767.44万元,支出决算为987.62万元,完成年初预算的128.69%,决算数大于预算数的主要原因本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关支出也增加。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为17.10万元,支出决算为106.25万元,完成年初预算的621.35%,决算数大于预算数的主要原因本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关支出也增加。教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为14.26万元,支出决算为14.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理,收支相等。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为153.16万元,支出决算为226.59万元,完成年初预算的147.94悦决算数大于预算数的主要原因本单位作为新建学校,于2021年投入使用,学生数增加,教师数增加,相关支出也增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为54.80万元,支出决算为62.43万元,完成年初预算的113.92%,决算数大于预算数的主要原因本单位2022年新进教师数入编,相关支出也增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.40万元,支出决算为31.21万元,完成年初预算的113.91%,决算数大于预算数的主要原因本单位2022年新进教师数入编,相关支出也增加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.97万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的120.90%,决算数大于预算数的主要原因本单位2022年新进教师数入编,相关支出也增加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.85万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的113.43%,决算数大于预算数的主要原因本单位2022年新进教师数入编,相关支出也增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为104.37万元,支出决算为118.58万元,完成年初预算的113.62%,决算数大于预算数的主要原因本单位2022年新进教师数入编,相关支出也增加。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,224.71万元,其中:人员经费IJlO.28万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加O万元,增长0沆主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0虬决算数与全年预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费全年预算数为O万元,支出决算为O万元,完成全年预算的0虬国内公务接待O批次,累计O人次。主要用于接待公务人员等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是无公务接待费支出。其中:外事接待支出O万元,主要用于外事接待支出。接待O批次,累计O人次。其他国内公务接待支出O万元,主要用于其他国内公务接待支出。接待O批次,累计O人次。(十)机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为O万元,支出决算为O万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平的主要原因是事业单位无机关运行经费;比2021年度增加O万元,增长0%,主要原因是事业单位无机关运行经费。(十一)政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额335.79万元,其中:政府采购货物支出335.79万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额335.79万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额335.79万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%0(十二)国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金499.18万元,占一般公共预算项目支出总额的130.56%o本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,教师培训经费项目和教师体检专项经费项目绩效自评具体情况如下:教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为14.26万元,执行数为14.26万元,完成预算的100队项目绩效目标完成情况:一是引导本校教师进一步深化教育教学改革;二是提高本校教学质量;三是提高本校教师队伍水平。发现的问题及原因:教师培训项目管理的系统性、科学性和实效性还需进一步提高。下一步改进措施:一是骨干引领,提升师资建设水平;二是培训落实,促进教师专业成长。项目支出绩效自评表(2022年度)项目名称教师培训经费主管部门262-教育部门预算单位2620»金华市李渔小学项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数执行率(八)(B)(B/A)年度资金总额14.2614.2614.26O100.00%一股公共预兑资金14.2614.2614.26O100.00%年度总体目标预期目标实际完成情况保障教育教学有序开展,资金支付率达到100%。教师培训经费指标完成率100%,通过有效培训,促进教师发展,提高教师能力,保障教育教学正常开展.绩效指标一缎指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏基.原因分析及I改进措俺产出指标(50.QQ分)数家指标教加培训经费>100%>ow50.0050。)质量指标O时效指标O成本指标O效益指标(50.00分)经济效益指标(0分)O社会效益指标(50.00分)教师培训经费>100%>ow50.0050.00生态效益指标(0分)O可持续影响指标S分)O满意度指标S分)眼务对象满意收指标S分)O总分100100自评结论伏总分高于90分(含)的结论为“优”,9080分(含)为“良”,8060分(含)为“中”,低于60分为“差”。教师体检专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完

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