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    衢州市体育局单位2021年度单位决算目录.docx

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    衢州市体育局单位2021年度单位决算目录.docx

    衢州市体育局(单位)2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(3)二、2021年度部门(单位)决算公开表(4)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(4)(-)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)()支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(10)(+)机关运行经费支出说明(12)(十一)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(13)四、名词解释(17)一、概况(一)部门(单位)职责第一条根据中共中央关于深化党和国家机构改革的决定和省委、省政府批准的衢州市机构改革方案,制定本规定。第二条市体育局是市政府工作部门,为正县级。第三条市体育局贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:(一)拟订体育发展政策并组织实施。指导和推动体育改革,编制体育发展规划,协调推进全市体育事业发展。(二)组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。(三)统筹规划竞技体育发展,研究并组织落实全市竞技体育运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。(四)拟订体育产业发展规划、政策,指导推动体育产业发展,规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。(五)组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设工作。(六)开展全市体育的对外合作与交流。(七)负责市级体育社会组织的业务监督,指导体育社会组织改革。管理健身气功。(A)完成市委、市政府交办的其他任务。(九)职能转变。指导和推动体育部门“最多跑一次”改革向纵深发展,强化政府职能转变,建设人民满意的服务型政府,推进治理现代化。坚持整体政府理念,优化体育部门政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程。加强事中事后监管,深化体育部门综合行政执法体制改革。强化体育管理服务信息化技术支撑,推动政府数字化转型。优化营商环境,方便群众办事,全面提升企业和群众改革获得感和满意度。(二)机构设置(部门)从预算单位构成看,衢州市体育局(本级)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。纳入衢州市体育局(本级)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1 .衢州市体育事业发展中心2 .衢州市体育彩票管理中心(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、群众处、训竞处。二、2021年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2021年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计7,416.65万元,支出总计7,416.65万元,与2020年度相比,各增加594.62万元,增长8.72%。主要原因是:增加了筹备与承办浙江省第四届体育大会等项目。(二)收入决算情况说明本年收入合计7,412.69万元;包括财政拨款收入7,403.47万元(其中,一般公共预算897.45万元,政府性基金预算6,506.02万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.88%;上级补助收入0万元,占收入合计0猊事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入9.22万元,占收入合计0.12%o(三)支出决算情况说明本年支出合计7,416.65万元,其中基本支出501.77万元,占6.77%;项目支出6,914.88万元,占93.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0虬(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计7,403.47万元,支出总计7,403.47万元,与2020年相比,各增加911.48万元,增长14.04虬主要原因是2021年增加承办与筹备第四届体育大会等项目;财政拨款支出年初预算数1568.84万元,比年初增加了5834.63万元,主要原因是2021年度大文旅项目资金年初未下达。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出897.45万元,占本年支出合计的12.1%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1441.37万元,下降61.63%o主要原因是:2021年项目支出多为政府性基金项目。2. .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出897.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0如科学技术(类)支出。万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出811.2万元,占90.39%;社会保障和就业(类)支出39.46万元,占4.4%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出。万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0猊援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出46.79万元,占5.21%;粮油物资储备(类)支出O万元,占0%灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.84万元,支出决算为897.45万元,增加了428.61万元,主要原因是2021年度大文旅项目资金年初未下达。增加了围棋圣地专项、筹备和承办浙江省第四届体育大会等项目。其中:文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为389.53万元,支出决算为415.52万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.07万元,增加了45.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加912工程。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因增加是大文旅资金年初未下达。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.61万元,增加了12.61万元,决算数大于预算数的主要原因增加是大文旅资金年初未下达。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为O万元,支出决算为328万元,增加了328万元,决算数大于预算数的主要原因增加是增加了围棋圣地专项、筹备和承办浙江省第四届体育大会等项目。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.35万元,支出决算为21.79万元,增加了0.44万元,决算数大于预算数的主要原因增加是人员支出增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.68万元,支出决算为10.9万元,增加了0.22万元,决算数大于预算数的主要原因增加是人员支出增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为2.57万元,支出决算为6.77万元,增加了4.2万元,决算数大于预算数的主要原因增加是退休人员支出增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为44.71万元,支出决算为46.79万元,增加了2.08万元,决算数大于预算数的主要原因增加是人员支出增加。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出501.77万元,其中:人员经费438.96万元,主要包括:基本工62.84万元、津贴补贴72.99万元、奖金4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职业年金缴费10.9万元、职工基本医疗保险费27.82万元、医疗费5.52万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金47.17万元、其他工资福利支出176.24万元、生活补助0.14万元、医疗费补助3.33万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元;公用经费62.8万元,主要包括:办公费1.75万元、水费0.01万元、电费1.33万元、邮电费9.01万元、物业管理费:0.13万元、差旅费1.32万元、公务接待费1.86万元、劳务费0.52万元、工会经费&17万元、福利费18.51万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出5.87万元、维修(护)1.18万元;(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,506.02万元,占本年支出合计的87.72%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2352.85万元,增长56.65%。主要原因是:2021年安排项目资金来源多为体彩公益金。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,506.02万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0如社会保障和就业(类)支出O万元,占0%;节能环保(类)支出O万元,占0%;城乡社区(类)支出752.O1.万元,占11.56%;农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出O万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出O万元,占0%;金融(类)支出O万元,占0%;其他(类)支出5,754.01万元,占88.44%;债务付息(类)支出O万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出O万元,占0虹3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为I1.OO万元,支出决算为6,506.02万元,完成年初预算的591.46%,主要原因是大文旅资金项目年初未下达。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为I1.Oo万元,支出决算为752.01万元,完成年初预算的68.36%,决算数小于预算数的主要原因四智会场地改造项目在评审阶段尾款未支付。其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为151.28万元,增加了151.28万元,决算数大于预算数的主要原因追加了筹备和承办浙江省第四届体育大会相关费用。其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为5602.73万元,增加了5602.73万元,决算数大于预算数的主要原因2021年大文旅资金项目年中下达。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明体育局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.9万元,支出决算为1.86万元,完成预算的97.89%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的规模及次数。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相持平,主要原因是未安排工作人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相持平,主要原因是取消公务用车;公务接待费支出决算为1.86万元,占100%,与2020年度相比,减少0.14万元,下降7%,主要原因是严格控制公务接待的规模及次数。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅赛、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组O个;累计O人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元,支出决算为O万元,完成预算的0机决算数等于预算数的主要原因是公车改革,没有公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费预算数为O万元,支出O万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革,没有公务用车购置及运行维护费。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为1.9万元,支出决算为1.86万元,完成预算的97.89%。国内公务接待11批次,累计108人次。主要用于接待主要用于接待国家体育总局、省体育局及相关部门工作人员,各市、县(市、区)体育部门工作人员,相关业务部门工作人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的规模及次数。其中:外事接待支出0万元,累计0人次。其他国内公务接待支出1.86万元,主要用于接待主要用于接待国家体育总局、省体育局及相关部门工作人员,各市、县(市、区)体育部门工作人员,相关业务部门工作人员等支出。接待11批次,累计108人次。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为60.37万元,支出决算为62.8万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加;比2020年度减少14.63万元,下降18.89%,主要原因是贯彻厉行节约政策,减少机关运行开支。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额2,088.11万元,其中:政府采购货物支出75.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,012.64万元。授予中小企业合同金额2,088.11万元,占政府采购支出总额的100机其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,体育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备。台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,衢州市体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金395.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100队组织对2021年度筹备及承办浙江省第四届体育大会、第六届市会等38个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资6506.02万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门(单位)决算中项目绩效自评结果。体育局在2021年度单位决算中反映筹备、承办浙江省第四届体育大会及举办及参加青少年比赛项目绩效自评结果。筹备、承办浙江省第四届体育大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2608万元,执行数为2546.5万元,完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况:一是承办46个大项比赛;二是参赛代表队23支,2万余人参加该赛事;三进一步促进全民健身活动的广泛开展,满足人民群众和体育爱好者更加多样化的体育赛事观赏和参与需求,提升城市品质和知名度,推进四省边际中心城市建设。发现的问题及原因:一是预算编制不够准确,突发情况未预留相关资金,年中追加项目资金508万元;二是受疫情影响,赛事推动全市全民健身更加广泛的开展力度不够。下一步改进措施:一是加强预算编制水平提高编制准确定;二是加强全面健身活动宣传力度。附件衢州市市级项目支出绩效自评表(2021年度)填报单位(盖章):衢州市体育局填报时间:2022.3.项目名称筹备、承办浙江省第四届体育大会主管部门衢州市体节项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行建年度资金总额210026082546.597.其中:当年财政拨款1937.512445.512422.6499.上年结转资金159.22159.22120.5975.其他资金3.273.273.27100.年度总体目标预期目标实际完成情况进一步促进全民健身活动的广泛开展,满足人民群众和体育爱好者更加多样化的体育赛事观赏和参与需求,提升城市品质和知名度,推进四省边际中心城市建设。进一步促进全民健身活动的广泛开展满足人民群众和体育爱好者更加多样的体育赛事观赏和参与需求,提升城品质和知名度,推进四省边际中心城建设。绩效指标指标类别指标名称年度指标值权重实际完成值得分备注产出指标数量指标承办赛事数目40个大项及以上2046个大项20参赛代表队20支及以上2023支20参与人数1.8万人及以上202万余人20质量指标衢州队获得金牌数全省前三20全省第二20效益指标济益标经效指推动体育消费、促进体育服务业发展推动体育消费、促进体育服务业发展10推动体育消费、促进体育服务业发展10社会效益指标推动全市全民健身更加广泛的开展推动全市全民健身更加广泛的开展10推动全市全民健身更加广泛的开展8总分10098自评结论优J良口中口差口总分高于90分(含)的结论为“优”,9080分(含)为“良8060分(含)为“中”,低60分为“差”。举办及参加青少年比赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元,执行数为249.85万元,完成预算的99.94%o项目绩效目标完成情况:一是根据省体育局、省教育厅下发的赛事计划文件执行。认真落实参赛队伍的赛前集训和保障工作。根据市体育局、市教育局年度竞赛计划,有序组织全市青少年赛事活动。;二是竞技体育项目持续发展,为国家培养输送优秀体育苗子。发现的问题及原因:受疫情原因部分赛事未举办。下一步改进措施:在疫情常态下的情况下做好防疫措施举办赛事。附件(2021年度)衢州市体育局衢州市市级项目支出绩效自评表项目名称举办及参加青少年比赛主管部门衢州市体育项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行零年度资金总额250250249.8599.其中:当年财政拨款250250249.8599.上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况竞技体育项目持续发展,为国家培养输送优秀体育苗子竞技体育项目持续发展,为国家培养骚优秀体育苗子绩效指标指标类别指标名称年度指标值权重实际完成值得分备注产出指标数量指标主办市级青少年体育竞赛*15项3017项30填报单位(盖章):填报时间:2022.3.组织参加省级青少年体育竞赛工30项2026项18受疫情景部分赛事举办效益指标经济效益指标带动体育产业发展有所带动10有所带动10社会效益指标增强全市青少年体质有所增强10有所增强10推动县级新型体校改革有所推动10有所推动10可持续影响指标育续为养秀子体持,培优苗技目展家送育竞项发国输体新增赛艇、山地自行车等项目10新增赛艇、山地自行车等项目10满意度指标服务对象满意度指标受众对象90%10叁90%10总分O983 .财政评价项目绩效评价结果。无。4 .部门评价项目绩效评价结果。无。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1 .财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8,年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。I1.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文物创作与保护、文化市场管理以外的用于文化方面的支出。18 .文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。19 .文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。20 .文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。21 .文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。22 .其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。23 .其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于福利事业的彩票公益金支出(项):反映用于福利事业的彩票公益金支出。24 .城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。25 .文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护方面的支出。26 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。27 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。28 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映行政事业单位离退休方面的支出。29 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住公积金。

    注意事项

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