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    《采购工作总结》PPT课件.ppt

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    《采购工作总结》PPT课件.ppt

    采购工作总结,总结人:888,2018,1,3,5,2,4,6,外发加工工作,国内单的收发工作,采购申请及采购工作,国内单月结对账工作,月结供应商对账请款工作,供应商的筛选评定工作,目 录,7,协助仓库工作及领导临时性的工作,供应商筛选评定工作,收集并审核供应商资质是否合法,是,提供物料报价、生产说明,样品试用,同时随样一份物料试用评审表,由各部组长填写使用意见,不予采购,总经理根据样品使用情况决定是否采购,合格,是,不予采购,否,合格供应商资料存档并进行采购,收集样品和评审表,不合格,否,采购,符合,申请采购及采购,按订购量修改,需要款到发货或现金支付,制作请款审批表,交由财务复核,高总,汤总审批,交由财务付款,不合格,进货查验,合格,入库,不合格,联系供应商退换货,提供合格供应商和产品目录交与仓库,由仓库提交申购明细,判断申购明细是否符合订购量,根据申请表制作供应商采购表,根据申购明细表制作采购申请表,交由高总,汤总审批,1.每月25日前,与供应商对账。2.对账无误,制作请款申请表后附物料送货单。3.请款申请表与采购单一同交由财务复核,复核通过再由高总、汤总审批。4.审批通过交由财务申请付款。,月结供应商对账请款工作,我司现有两家国内客户:175医院和葫芦岛代理客户一.进行来货登记。1.分客户拆包登记。2.每份货单上用红笔注明客户名称、生产类别、物件数量、明细。3.改用本厂生产单下单生产,客户单收回按条码序保存好,将来货登记到ERP系统。4.将来货明细录入来货明细表里,做送货单、质保卡。,国内单的收发工作,二.出货 1.按条码找到客户单,再按患者找送货单、质保卡。2.将牙模、制作产品、送货单、质保卡用汽泡袋一同包好。3.按客户分类打包出货。(快递单可以提前备好)4.跟催加急和延迟单。,国内单的收发工作,一.175医院 1.每月月中制作175医院采购部对账单。(上月15日到-本月15日已出货账单),对账OK后,盖公章,交予财务开票后寄出。月结方式为三月结。2.每月月底制作175医院仓库对账单。(即本月1日-本月31日来货账单)。做好对账单盖公章后寄出。二.葫芦岛代理客户,每周电话对账单一次,对账OK后付款。三.每月5日前制作业绩表,发邮件给汤总,并发给财务和仓库做回款表。四.根据业绩表和回收款,制作应收款表,完成后发邮件给汤总。五.每月5日前制作客户对账单,发给客户。,国内单月结对账工作,一.外发加工厂如下:1.纯钛:爱贝丽义齿有限公司 2.个性化基台:深圳和泰来数字牙科、深圳市名扬假牙制品有限公司、三专医疗科技有限公司 3.配BASE,替代体,螺丝:深圳和泰来数字牙科 4.拉瓦氧化锆:杭州拉瓦生物科技有限公司 二.外发条件如下:1.纯钛:收到模型后,复印加工单,将复印件和模型一同寄出。(加工时间为四天)2.个性化基台:石膏修好模型 判断基台系统 确认外发加工厂(不明白的拍照向加工厂确认)复印加工单寄出模型(加工时间为3-4天,复杂件5-6天)3.氧化锆个性基台/拉瓦:石膏修好模型复印加工单寄出,配BASE回厂本做基台。4.配替代体,螺丝:由外贸部提供转移杆或基台,拍照或寄出给加工厂配。,外发加工工作,5.拉瓦:石膏修好模型,写加工厂,外发只加工内冠或外冠,上瓷和上釉在本厂完成。三.跟催:,外发加工工作,回货交由品质部,在规定时间内跟催,,未回告之相关业务员和高总,回复新的货期续继跟催,合格下发生产,不合格退回加工厂,四.外发加工对账月结工作 每月20日前做对账工作,25日前做好月结账单粘贴送货单,交予财务复核后,由高总、汤总审核,后由财务申请付款。,外发加工工作,1.协助仓库调休,每月月底仓库盘点工作。2.按时完成领导临时性下达的工作。,协助仓库工作及领导临时性的工作,谢谢观看,THANK YOU,

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