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    (全套)质量控制流程图(DOC 16页).docx

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    (全套)质量控制流程图(DOC 16页).docx

    WORD格式可编辑文件编号:流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批专业知识整理分享WORD格式可编辑仓管员通知检验IQC检验根据检验作业指导书吕质主管记录审核合格不合格IQC递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货可用数挑选使用不能使用生产车间品质部分析不合格原因来料问题结构问题采购部品质部与供应商交涉与工程部商讨品质部工程部供应商确定改进方法确定改进方法工程部品质部跟踪改进效果NO材料送检单IQC检验报告IQC检验报告退仓单退仓单质量反馈通知单IQC检验报告单质量反馈通知单质量反馈通知单品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。专业知识整理分享WORD格式可编辑注2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3:方框字在流程中指过程活动。第1页共1页专业知识整理分享WORD格式可编辑文件编号:流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核装配车间生产通知生产计划表仓库合格来料特采需挑选来料装配员工根据生产作业指导书装配员工生产自检根据QC生产线全检检验作业指导书QCQC检验记录表合格不合格箭头标标识隔离处理装配员工成品包装参照不合格品控制流程图仪器点检进仓巡检PQC通知品质主管PQC巡拉记录表QC生产异常质量反馈通知单品质部OK质量纠正及预防责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD格式可编辑备注:注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字在流程中指过程活动。专业知识整理分享WORD格式可编辑文件编号:流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QCQC检验合格成品包装成品装配员工刊号QA抽检根据出货检验作业指导书QA检查报告仪器点检合格不合格品质主管QA检查报告质量反馈通知单质量纠正及预防品质主管审核参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间入仓参照不合格品控制流程图仓库进仓单QA检查报告仓库出货客户验货QA验货记录合格不合格品质部质量纠正及预防质量反馈通知单责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD格式可编辑备注:注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字在流程中指过程活动第1页共1页专业知识整理分享WORD格式可编辑文件编号:流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核专业知识整理分享WORD格式可编辑IQCQC/PQCQA客户验货员来料不良制程异常抽检超标验货不合格不良品处理品质部主管五金模具不良工装夹具不合理五金车间责任工程部责任确定责任归口部门结构不良操作不良工程部责任装配车间责任参照不合格品控制流程图质量反馈通知单来料不良采购部联系供应商责任工程部协助责任部门品质部责任部门品质部备注:注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字在流程中指过程活动确定纠正办法并实施跟踪、验收处理结果制定预防措施记录资料存档NO质量反馈通知单质量反馈通知单质量反馈通知单监控专业知识整理分享WORD格式可编辑文件编号:流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核专业知识整理分享WORD格式可编辑1来料不良品控制流程图:IQC来料不良品IQC检验报告异常处理品质主管审核轻微缺陷与生产、采购、工程商讨参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC仓库拒特IQC验货单(红)让步接收隔离待退区收采备注:挑选使用IQC验货单(红)拒收直接使用挑选使用生产车间IQC验货单(红)让步接收采购部退货入仓可使用品不合格品仓库2制造不良品控制:退仓单IQC检验报告异常处理抽检超标品制程不良品验货不合格品参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部标识隔离不合格品标识牌品质部责任部门确定处理办法质量反馈通知单工程部备注:降级作他用注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人返修特采员。参照装配制程质量控制责任部门申请注2:虚线方框字在流程中指接口的载体表流程图执行质量控制挑选品质部批示、总经理审核单。注3:方框字在流程中进仓单OK指过程活动入仓NO不合格品第1页共1页专业知识整理分享WORD格式可编辑文件编号:流程名称质量统计及应用流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部编制审核专业知识整理分享WORD格式可编辑每一产品按订单号、型号装配车间品质部资料数据收集来料检验返制程检验巡检质成品抽检客户验货车修量间问QC检验记录表PQC巡拉记录表问QA检查报告IQC检验报题题验货记录退料统处单计理来制单成料程品质质质来料问题操作造成量量量统统统计计计作提供交应供综合统计制作商应考商核作依改车间损耗表质量问题点综合表据生产一次性合格率质量改进目标方向进下发相关各部门召开每周质量例会落实质量改进目标及改进限期品质部跟踪、考核质量改进目标落实每月质量总结提交总经理审查注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3:方框字在流程中指过程活动专业知识整理分享

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