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    农村信用合作联社审计监察部门岗位职责.doc

    • 资源ID:4012835       资源大小:22.50KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOC        下载积分:8金币
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    农村信用合作联社审计监察部门岗位职责.doc

    农村信用合作联社审计监察部门岗位职责为进一步加强内控制度建设,全面反映业务经营,增强防范、识别和控制风险的能力,促进各项业务稳步健康发展。审计监察部门作为稽核、监察工作的职能部门,为进一步规范农村信用社的稽核审计工作,结合我市实际,特制定本部门岗位职责,具体如下:审计监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作,编制4人,设经理1人、综合业务稽核岗1人、会计业务稽核岗1人、信贷业务稽核岗1人。一、经理岗位职责1、主持本部室全面工作,协助联社领导和监事会做好纪检、党风廉政建设、案件专项治理,在县联社领导下,根据职责分工和工作需要,组织拟定本部门稽核工作的有关稽核规章制度;2、根据领导安排,结合稽核工作要求,拟定工作计划,布置工作任务。组织开展信用社各营业网点的稽核审计工作,拟定稽核审计方案、完成稽核审计报告、作出稽核审计结论和处理意见,抓住重点问题,开展专项稽核审计检查,研究解决工作中存在的问题,并对中高级管理人员的离任进行离岗审计,作出书面审计报告; 3、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行业管理部门的规章制度规定,组织实施全县信用社稽核审计工作。通过稽核审计,发现违法违规问题及其责任人,提出处理意见和建议,全面掌握本部分管稽核工作动态,及时向部门领导通报工作进展情况,协助领导做好决策。为联社决策、经营、监督权起到保驾护航的作用;4、 组织拟定分管稽核业务的稽核方案、稽核报告、稽核结论和处罚意见,并报稽核部门主管领导审核,分析反馈经济、金融业务活动情况动态和稽核审计工作情况,负责向理事长、主管领导和上级稽核审计部门报告工作,对有关方针政策、规章制度在执行中遇到的问题,提出整改意见和建议;5、稽核审计辖内信用社各项业务经营的真实性,坚决杜绝业务经营中的虚假经营行为,负责检查、指导分管的稽核工作,参与考核工作任务完成情况,改善信用社业务经营状况,按照安全、流动、效益的原则稳健发展;6 、参与组织调查研究,总结交流工作经验,研究解决分管稽核工作中存在的问题;7、负责做好稽核人员的思想政治工作,组织稽核培训工作,促进稽核人员理论水平和业务素质的不断提高;8 、完成联社和上级稽核审计部门交办的其它工作。 二、综合稽核岗职责1、负责协助部门经理制订年度稽核工作计划及编制年度稽核工作总结报告;2、草拟稽核制度补充规定,对确定的稽核项目制定稽核计划、稽核方案,并对被稽核社下发稽核通知书;3、负责填制稽核审计检查表、稽核审计统计明细表、台账、报送稽核审计工作情况统计表等;4、负责对内部控制制度的制定和执行情况进行稽核监督;5、负责对门柜业务操作进行稽核监督;6、负责做好稽核审计工作中资料的收集、整理、装订和归档等基础工作,按规定建立和管理稽核档案; 7、负责信访事件的登记、督办、查处、报告工作,协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处;8、做好领导交办的其他工作事项,并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。三、财务会计稽核岗位职责1、根据县联社年度经营目标,协助部门经理制定本部门年度工作计划和对各社经营目标完成情况的稽核检查方案以及完成稽核检查报告,对存在的问题提出意见和建议,为领导经营决策提供真实可靠的依据;2、负责对县联社机关、信用社固定资产和低值易耗品的购置、处置以及信用社抵债资产进行监督检查,维护信用社资产的安全和账实相符;3、按照县联社下达的财务费用指标和专项费用审批情况,监督和检查信用社是否按计划使用,有无费用超标,并对超标原因进行查处;4、按照票据法、支付结算办法、金融机构大额及可疑交易报告管理办法、中华人民共和国反洗钱法等法规,负责检查和监督信用社的结算管理和结算制度执行情况;5、负责按年对联社和信用社财务制度、会计基本制度执行情况进行检查和监督;6、负责督促信用社加强现金出纳管理和重要空白凭证的管理工作,按季对各网点的现金库存和柜员重要空白凭证进行检查;7、负责检查监督信用社收回已核销呆账贷款账务处理;8、负责核实信用社应收利息和应收未收利息是否及时入账,对未及时入账的应收利息或应收未收利息查明原因后进行查处;9、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况,要及时书面向分管领导汇报和向相关部门通报,并提出处理意见和建议;10、负责做好本部室文件的收发工作,收到文件时须经部室人员相互传阅后并签字认可,年终装订成册后移交综合稽核员归档保存;11、完成领导交办的其他工作,并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。四、信贷业务稽核岗位职责1、根据县联社年度经营目标,协助部门经理制定本部门年度工作计划、总结和草拟稽核检查方案以及完成稽核检查报告,对存在的问题提出意见和建议,为领导经营决策提供真实可靠的依据;2、负责对全辖信用社新投放的各项贷款进行全面的事后核查;3、核查各社当年大额贷款的投放合规、合法性,重点核查抵押担保是否足值有效,贷款发放审批权限是否合规;4、负责检查当年大额贷款投放后的资金运用状况,用途是否真实,资金监控及信贷管理是否到位;5、负责在年度内对全县信用社发放的农户小额信用贷款进行一次抽查,抽查面不低于10%,对抽查的信用社对外与贷款户核对不低于5-10户,深入到借款户了解贷款的真实性; 6、负责对各社权限内的个人贷款进行抽查,重点检查贷款的审批是否合法、合规、检查抵(质)押物的真实有效性和贷款的安全性; 7、检查各信用社贷款占用形态和科目归属的真实性; 8、负责核查各社贷款利息收回真实性、合规性进行核查、是否有以贷收贷、以贷收息、缓收少收贷款利息现象;9、负责定期对抵债资产接收、管理、处置等情况进行监督检查;10、负责同相关部门审核呆账贷款的核销工作。主要对应核销的呆账贷款和其他损失应申报核销而未申报核销、不符合核销贷款规定而核销的情况进行稽核检查;11、负责对银行承兑汇票和贴现进行合规合法性检查;12、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况,要及时书面向分管领导汇报和相关部门通报,并提出处理意见和建议;13、完成领导交办的其他工作,并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。 XXX农村信用联社稽核审计部 年六月三十日

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