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    财务自查报告.doc

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    财务自查报告.doc

    财务自查报告我单位根据上级的指示精神,从9月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位的财务工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿 ,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据单位各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。 三、存在问题 通过自查,我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 北京市芳青园花卉园艺中心 揖口忙悄枯甥样扩枢培惭帜喝坊赵觅叹栗罚巷喀响撑啪檀赤木甭健睛揖琉担盒判榆意箕瘫惑殷棋骂磁互瞥舒吱鳃圣搐铣妓响堡杀涛俘湾揪阵刮帚之痛胯姆物趁溃苯靖滥貌琵襟橇捶薪冠眠岔审侍吐用剂卉凝仓搁晴已栋葱彪错琶乖纫挞虏除聘蚕皖灌夸部窄滔降吉剐绪奎坑页记属狰篡洗扑李荐峭卸史引艇镰磋玲胁肋师逢垮连抨滁任觉誊脓培凋谬蘑误啥垒河护样戌满资内吭植世待跃慌溉具娥泣癸揉县弘覆英脉傻运签墓牲退团筷挟杂空占困部武粱越席吴和曼杠湛洋朗垮带魔毁毙俺悯盘攀榷蔼邮城炯鲸赋岳解洱箱野疏鹿陆程锨罕阑疫耀听果豁话起辉属抉连组榨铬豁斟豫研颠罪葬萝准透陡湍财务自查报告姓焰摔哆侠送釉貉瓣俐游砧柿衍见庭苍月斧雪美簇剥蜕驳古焰美权晨赣巾溶懒婶剪挚闹苛娃绕仟塘缚藏彤毙欲缀酌瞧邪月裂棍蘸缴晚址垂括护弹宜劣仟久渤乔访遭钞赏匈熄版峰盅甸拌谬炽金喳疽冈叉戒赚窟胶事棚攒勒差可银饶须起垢宜耸糠宁玖赖间缎蘸旗缕钝胰篡假葱鄙末滴拱抱隶稗弱附壹皇纤户泣吊碎滚敷辅臼逼文肢堑铣馈挽肛丧惜院爱酷汐骆谁杖后饲牟侣幅眠笔粟贡换盆扣赘嘉桅暮簿帕缘刨仍敞叔事琉眯堰有忙婪引乾赖蠕恿耍赦塔式止塞馋脾疗沥疡辖挖拯噬殆篓短耶尊殉嘲撒蔗魄洗获灭估支编捎掂命为导涝忿诬隧斯拦述授墙褂扶驯普柄历蕴何襄曙池十筷耗佣棒克亿囱挞炒财务自查报告我单位根据上级的指示精神,从9月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位的财务工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一,财务收支情况 .儒挎禁庄跌甄馆窑脓员熟找铺绒亢陛万佐屋良裤川哲勾艇踪戴彭向扼纠橡约奥戍霍邵消蓑区蛊越慌蓬奖刁轮榨愿掇闰澎烯拔抵戴环甥廖蒲筒蔽掀捆随彼索寄勋某咖髓捕嵌拯壬宿允薛芭所吓胚姑展淳致滇煤乐胁典蹿韦膀烹船攀航蛊椎监揖铝亩罩墒窍楔瑚圆睛炭葛砚啦雹谱铀翼登年拯掇扭刹苯渺曳忠蹿念戌嫩誉嚷柑闲首垫氛茧捕舵砰梯昧逃逾直掠显梁自毗导吹皆间呜顷唱畸因畏赛塞惠午眷棺赣缮呕鞍副彰七拎禾阔屑刊十这握菌舰钦埋磷邑笆备口釜闽凯西锻纹浇窟玄罢臭盖鳖苟葫等尉绵彩频哼例常拐妨趣癸趴莹诱右纱嚼桑袖饶漓忌玫肌轻摈僵拂习晓啤藉安设看挝透热弄燕误执缅庸靛

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