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    xx陶瓷xx总经销仓库管理制度.doc

    • 资源ID:3696728       资源大小:19KB        全文页数:4页
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    xx陶瓷xx总经销仓库管理制度.doc

    冠珠陶瓷仓库管理制度一、总则为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业仓库管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定:二、物资验收入库存1 商品入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。2 仓管员凭发票所开列的系列名称、型号、数量、计数验收就位,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务记账。3 商品入库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交统计,一联交财物部作为成本核算和产品核算的依据。4破损品,应隔离堆放。如工作马虎,混入堆放,仓管员应负失职的责任。5验收中发现的问题要及时通知经办人处理。三、物资的储存、保管1物资的储存保管,原则上应以物资的名称、规格、编号和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,必须落地堆放,周转量极少的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序编号排列。2根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,明目整齐,同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。3仓管要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火、水,明火作业需经批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识;四、物资发货1出货单:经相关部门负责人签字或该有冠珠陶瓷专用章方能发货;发货单应填明冠珠陶瓷名称、规格、型号、数量、单价、总价;2调拨冠珠陶瓷,管员要审查商品的单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货;发现价格不符或货款不符等,应立即通知开票人及总经办;3货送到冠珠陶瓷票据上的指定地点必须与领货人或接货人办理交接,当面点交清楚货源并让业主签字验收或指定的代理人签字验收; 4仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关负责人签字并盖有冠珠陶瓷的“商品调拨单(仓库联)”,一式三份,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。5各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经经理签字,方能领料。公司贵重物品的领用,由使用部门负责人书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续6仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。7库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。8所有仓库进、出凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。五、其他有关事项1允许范围内的差额、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。2仓管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,总经理签字,双方各执一份,对失职造成的亏损,照价赔偿。3仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。4时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交主管部门。5做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。6积极开展废旧物资、退货整理,协助做好积压物资的处理工作。7料人员所需物品无库存,库管员应及时通知总经理,经总经理批准后交采购人员及时采购。 8任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

    注意事项

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