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    1 物资的验收入库仓库管理制度.docx

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    1 物资的验收入库仓库管理制度.docx

    1 物资的验收入库仓库管理制度1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 一、物资入库验收制度 采购员完成采购任务,购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续,其程序具体规定如下: 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致,不一致的一律不得入库; 要认真核对质量是否与样品一致,数量是否有溢余; 完成上述工作后认真填写入库单一式三份。 二、 物资保管与保养 1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。 三清:材料清、数量清、规格清 二齐:摆放整齐、库容整齐 四号定位:按区、按排、按架、按位定位 2、 保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。 3、 要严格注意防火、防盗。 三、 物资出库管理 1、 保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、 对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。 3、 要注意审查各种领料单的合规性,有下列情形之一者,不准出库。 1)未验收入库物资 2)发料应对保质负责,严禁发不合格物资 3)、先进先出,后进后出 ,有库存的一定要及时反映并领用 4)、实行一料一单。 四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1、 保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到: 1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。 2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。 五、 帐务处理 1、 保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。 2、 记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。 3、 每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。 六、 废旧物资回收利用管理 1、 确定废旧物资回收范围 1)、各种包装物的回收 2)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。 3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。 1) 实行交旧领新 2) 员工工种变动调离时,所领的工、器具应退回仓库,办理退料手续。 3) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

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