欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > DOC文档下载  

    审计经理工作职责范围【7篇】.doc

    • 资源ID:241962       资源大小:14.96KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOC        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    审计经理工作职责范围【7篇】.doc

    审计经理工作职责范围【7篇】 审计经理要求书面表达能力和组织协调能力,具备分析处理能力、时间管理能力及解决突发事件能力;以下是小编精心收集整理的审计经理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。审计经理工作职责11、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。审计经理工作职责21、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工 负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;审计经理工作职责31、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。审计经理工作职责41. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;2. 负责审计数据的准确性;3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;4. 对财务收支、经营活动进行审计;5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。审计经理工作职责51、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;7、负责外部审计机构的协调和沟通;8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;9、完成领导交办的其他工作。审计经理工作职责61、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。审计经理工作职责71、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;6、负责完成领导交办的其他工作。审计经理工作职责范围【7篇】

    注意事项

    本文(审计经理工作职责范围【7篇】.doc)为本站会员(laozhun)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开